生產經營計劃書(精選5篇)

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生產經營計劃書 篇1

一、方針目標:

生產經營計劃書(精選5篇)

爲貫徹公司“圍繞市場、解放思想、適度調整、穩妥求進、高質低耗、創收增效”的精神,使公司內部競爭機制與市場競爭機結合。根據公司目前實際狀況,必須制定先進合理科學的管理制度,向程度化、正規化的發展,實行全員全過程的指標考覈與將扣,使公司員工人人有責任,個個有指標,嚴格考覈與獎懲及全生產過程的協接監督,達到上道工序爲下道工序負責的目的;嚴格執行崗位定員,以崗定資,實行高額浮動工資的制度,迫使公司幹部員工在危機感和責任感中勇挑重擔,爭完指標,爲全面完成XX年各項經濟指標而共同奮鬥。

二、工資分配原則:

以噸絲工資爲基礎,公司員工一律接受指標考覈,執行以崗定資,以質計件,以產計酬,多勞多得的原則。

三、獎金分配與掛鉤:

1、公司全員獎金一律與一、二車間的三大指標掛鉤,(滿負荷生產情況下)取一、二車間定崗人員平均獎金的平均值去計算。產量低於2.8噸(25天),非繅絲人員一律不與三大指標掛鉤,超產獎僅繅絲工享受(超產獎基本工資不浮動)。

2、整理車間的獎金除按內部指標掛鉤外,與一車間定崗人員的平均獎金去計算;廠絲復整組的工資、獎金除按內部指標掛鉤外,與二車間的產量、消耗掛鉤,並按二車間定崗人員的平均值去計算。

3、鍋爐車間設安全獎,人均(除軟化工)20元。

4、各車間主任、副主任的獎金按車間人均獎金200、150%去計算。

5、學徒期改爲兩個月,生活費補助標準仍執行原規定。繅絲一、二車間、整理車間新增學徒工,根據個人繅作技術,提前上崗者,可套入計件工資計算,徒工工資由公司負擔;鍋爐、綜合、煮繭、打包新增人員,實習期爲半月,徒工工資由車間負擔;非生產性新增人員,實習期爲半月,工資由公司負擔。

四、協接與監督原則:

實行全員全過程的質量監督考覈,並履行簽字手續,上道工序爲下道工序負責,下道工序有權對上道工序流入下道工序的半成品進行按標準驗收與反饋,對於不符合標準的半成品有權拒收,並按程序報請職能部門(生產科、檢驗室)進行仲裁,按標準實施獎懲。

五、爭先發展的原則:

世紀之初,公司董事會立足現狀,從可持續發展的解度,充分醞釀、決定。

1、繼續發揮龍頭作用,保持夏秋兩季蠶繭的收購,保證蠶桑基地的穩定發展。

2、有步驟地完成雙宮絲自動繅絲生產線的改造工作,做到有計劃、有落實。

3、進一步做好財務工作,加快資金週轉率、利用率,做到所有帳目清晰,日清月結。

生產經營計劃書 篇2

爲更好地規劃x年全年經營工作,利用有限資源創造最大價值,同時,爲培養公司的戰略執行能力,有效地展開全年各項行動,公司決定:編制x年度經營規劃及其配套方案,推行目標管理。現就有關問題通知如下:

一、預期目標

年度經營計劃工作是一項超前的專項工作,應實現下列預期目標:

(一)出臺公司經營的總體規劃。包括:全年度公司經營計劃、全年度公司總體財務預算、經營團隊績效管理方案。這些總體規劃,將規定公司總體的經營目標、關鍵措施、財務預算和經營團隊的績效管理辦法,具體工作成果體現在下列文件上:

1、《xx公司年度經營發展計劃()》

2、《xx公司年度財務預算計劃()》

3、《經營團隊目標管理責任書()》

(二)出臺年度規劃的配套方案。包括與上述總體方案相配套的,運營、銷售、研發、採購、製造、人力資源等各專項行動計劃和部門績效管理、員工薪酬管理方案,以支持總體規劃,具體工作的成果體現在下列文件上:

1、《產品運營年度行動計劃和績效管理辦法()》

2、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法()》

3、《產品研發年度行動計劃和績效管理辦法()》

4、《採購管理年度行動計劃和績效管理辦法()》

5、《製造管理年度行動計劃和績效管理辦法()》

6、《人力資源管理年度行動計劃和績效管理辦法()》

7、《年度人力標準配置計劃()》

8、《年度人工成本總量計劃()》

9、《員工薪酬管理基本規則()》

(三)培育策劃機制和管理能力。通過統一的年度計劃編制活動,所有參與人員應熟悉、掌握年度經營規劃的編制方法、步驟及其技巧,以爲今後每年的年度計劃工作打好基礎;年度計劃編制工作完成後,應整理、形成並出臺《年度經營計劃編制和執行管理規範》,將計劃編制、計劃執行、執行檢討和改進管

二、組織管理

年度經營計劃是一項跨部門、跨領域的策劃工作,需要集體智慧,也需要民主和集中過程。爲達成預期目標,整個工作計劃的實施,由總裁辦統一組織,財務中心和各部門按照分工落實。

組 長:

副組長:

成 員:

三、工作內容、步驟與時間表

x年度經營計劃及其配套方案的編制工作,按下列基本步驟和時間表進行:

1、銷售預測:運營/銷售中心根據第四季度合同和訂單情況,預測x年和x年全年的產品銷售量、銷售收入,提出《-x市場銷售預測和目標計劃》草案。(x10月20日前)

2、財務預測:財務中心根據運營和銷售部門的預測,測算全年公司銷售收入、成本和利潤,並預先列出各項成本的基礎數據,提出《x年度關鍵財務指標預測報告》。(x10月25日前完成)

3、銷售計劃:運營和銷售中心確定20xx年度銷售目標、達成目標的關鍵措施和所需的財務費用、人力編制和人工成本等資源需求,提出《產品運營年度行動計劃和績效管理辦法()》草案、《市場銷售年度行動計劃和績效管理辦法()》草案(不含績效管理部分)。(x11月1日前完成)

4、研發計劃:研發中心根據銷售需求和市場情報,確定研發產品線、關鍵措施、所需的財務費用、人力配置和人工成本等資源需求,提出《產品研發年度行動計劃和績效管理方案()》草案(不含績效管理部分)。(x11月5日前完成)

5、供應計劃:根據銷售計劃和研發計劃,採購和製造部門研究確定實現銷售目標的關鍵目標、關鍵措施和所需財務費用、人力編制和人工成本的資源需求,提出《採購管理年度行動計劃和績效管理辦法()》草案、《製造管理年度行動計劃和績效管理辦法()》草案(不含績效管理部分)。(x11月10日前完成)

6、資源計劃:人力資源部根據各部門的人力編制和人工成本需求,彙總、確定年度經營目標的標準人力配置、人工成本控制總量,提出《年度人力標準配置計劃()》草案、《年度人工成本總量計劃()》草案。(x11月14日前完成)

7、財務預算:財務中心在上述各項計劃和財務費用需求的基礎上,進行財務需求的預先審查,編制達成經營目標的三套財務預算方案(盈虧平衡、責任目標值和爭取目標值),提出《xx公司年度財務預算計劃()》草案。(x11月21日前完成)

8、總體方案:總裁辦根據戰略方針和各專項行動計劃,彙總編制並提交《xx公司年度經營計劃書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案。(x11月25日前完成)

9、團隊初審:總裁辦組織經營團隊首次會審會議,主要審查專項行動計劃和公司財務預算的一致性、可行性,同時審查《xx公司年度經營計劃書》草案、《經營團隊目標管理責任書》草案的整體性和可行性。(x11月28日前完成)

10、方案完善:各部門根據經營團隊初審意見,按照分工,修改完善各項草案,補充專項行動計劃的績效管理部分,以與《xx公司年度經營計劃書》、《xx公司年度財務預算計劃》和《經營團隊目標管理責任書》保持協調。同時,人力資源部編制綜合性的《員工薪酬管理基本規則()》。(經營團隊,12月5日前完成)

11、團隊審定:總裁辦組織經營團隊進行終審,主要審查總體方案、配套方案之間的一致性、協調性和各項方案的可行性。(經營團隊,12月10日前)

12、發佈執行:所有方案經過再修訂後,至遲於12月20日發佈,x年1月1日起執行。(經營團隊,總裁辦,12月20日前)

13、建立機制:總裁辦根據整個年度計劃的編制、審查過程,編制並出臺《年度經營計劃編制與執行管理規範》。(總裁辦,12月30日前)

上述內容和步驟,是基本的工作內容和基本的工作步驟,實際執行過程中可以作相應的調整,但是,完成時間只可提前不得延後和逾期。

四、專項行動計劃的主要內容

按照上述分工,各部門編制的專項行動計劃,應包括但不限於下列內容:

1、x年度工作的簡要回顧

2、x年經營環境分析(優勢、挑戰、機會和威脅)

3、x年行動目標及其細分目標

4、x年關鍵行動和措施

生產經營計劃書 篇3

根據**集團有限公司“企業負責、屬地管理、各負其責、確保安全的原則,以及縣安全管理部門**年安全生產工作安排部署,爲確保公司全年無重大事故安全生產,實現公司董事會下達的安全生產指標,公司領導對今年的安全生產工作提出了新的要求,我們要抓住機遇,負重自強,團結登攀,銳意進取,依據**集團有限公司下達的《安全承諾書》及考覈方法及標準,認真組織開展安全生產管理、監督和考覈等工作,併力爭在生產安全、交通安全、人身財產安全、資金安全等管理工作上有重大突破。使環境、職業健康安全管理體系正常有效運行,**年我們應重點做好以下幾方面的工作。

一、確立指導思想,明確管理目標

1、以科學發展觀爲指導,用安全發展科學理念引領安全工作,堅持“安全第

一、預防爲主、綜合治理”的方針,堅持“以人爲本”和“誰主管、誰負責”的原則,認真貫徹落實國家有關安全生產的法律法規和強制性標準,規範和加強安全生產的監督管理考覈力度,不斷提高自身管理水平,牢固樹立“生命、健康、衛生、環保”的管理理念,爲公司穩定發展服務。**年我們工作的原則是:“加強領導、健全體系、明確責任、突出重點、強化監管”。

2、安全目標

a、無重大火災、工傷設備、溝通事故,無影響社會和集團穩定事件。

b、千人重傷率:≤0.15‰

c、千人負傷率:≤2‰

d、爭創各級文明、標準化安全生產現場

二、完善管理制度,健全安保體系

1、完善安全生產責任制度。落實各級領導、部門以及各崗位員工在管理和生產過程中的安全職責,是安全生產工作制度化、規範化、科學化的重要手段,是搞好安全生產的基礎。

2、完善安全教育培訓制度。新的形勢對企業的安全教育提出了新的要求,對安全教育培訓制度進行必要的調整,使之更加制度化、規範化,以提高全體人員的安全意識和安全生產管理水平,也是企業長期發展的需要。

3、完善安全生產獎罰辦法。制定合理的獎罰辦法是爲了更好地落實安全生產責任制,激勵先進,鞭策後進。

4、完善職工傷亡事故管理辦法。是爲了進一步規範公司生產安全事故的報告制度和處理辦法。

5、充實加強安全生產領導小組成員,在總經理的領導下開展各項安全管理工作,配備專職安全員負責日常安全監督檢查管理工作,安全重點部門應指定兼職人員負責安全工作。

三、加強學習宣傳,全面提高認識

1、各級領導要進一步學習和貫徹《中華人民共和國安全生產法》和《安全生產管理條例》等國家有關安全生產的法律、法規和強制性標準;提高認識,在工作中做到依法辦事。

2、各崗位員工要通過對國家有關安全生產的法律、法規和強制性標準的學習,理解和掌握相關條款,明確自己的安全職責。

3、各崗位員工要了解安全生產的各項規章制度和操作規程,提高安全意識,完成“要我安全”到“我要安全”最終到“我會安全”的質的轉變。

4、開展好“安康杯”安全競賽活動和“安全生產宣傳月”活動,通過政策宣講、圖片展覽、安全常識教育等活動,提高領導和員工的安全意識,努力營造“人人關注安全,人人關愛生命”的氛圍。

四、搞好教育培訓,提高員工素質

1、根據國家有關規定,明確各職能部門的安全職責,制定培訓計劃,並適時組織實施。

2、組織各崗位員工學習《中華人民共和國安全生產法》和《安全生產管理條例》等國家有關安全生產的法律、法規和強制性標準中的針對性條款,以便明確職責。

3、各部門今年安全工作的重點內容是:健全完善安全管理制度,落實安全責任,加強對員工的安全知識培訓。

4、嚴格執行《安全生產管理條例》第三十七條第一款的規定:作業人員進入新的崗位或者新的工作現場前,應當接受安全生產教育培訓。未經教育培訓或者教育培訓考覈不合格的人員,不得上崗作業。

五、加強監督管理,減少事故發生

1、建立健全安全生產管理機構,落實安全生產責任制度。制定安全生產獎懲辦法是監督管理的基礎;配備高素質的專職安全管理人員,是國家的要求,也是加強監督管理,落實各項安全生產規章制度的重要保證。

2、公司安全監督管理的重點是生產過程中設備和人身事故、防火、防盜、交通事故等項目,監管的重點是設備和人身安全。

3、各部門特別生產、物資部門應加大對自管項目監督檢查的力度,遏止安全事故的發生,各部門每月應按時上報安全月報表。

六、加強自身建設,不斷持續改進

1、重視完善安全生產管理機構的設置和專職安全生產管理人員隊伍的建設,培養一批素質高、責任心強、具有一定專業知識的安全管理幹部。

2、按公司生產要求和發展的需要,有計劃,有步驟地進行安全人力資源的配備。

3、建立安全管理信息反饋制度,虛心接受改進意見,及時總結經驗教訓,認真督促落實整改措施,將好的議、好的方法應用到管理實踐中,不斷提高安全管理水平,更好地爲公司的發展服務。

安全生產工作任重道遠,全體幹部員工要更清醒地認識到“隱患險於明火,責任重於泰山”,一定要用心抓好抓實安全工作,不斷增強安全保障能力,努力實現安全生產與發展

生產經營計劃書 篇4

從**月到現在,我們公司的各項工作均已基本上走上軌道。但仍有許多方面需要不斷完善。就公司現狀,在下一階段的工作中,公司將狠抓生產管理,逐步拓展市場、增加經濟效益。其主要工作重點抓以下幾個方面:

一、生產管理方面

〈1〉保證生產正常化

從開業至今由於員工未及時到位、以及用水、用電等方面種種原因,機器時開時停、斷斷續續,生產並未保持穩定、正常。另外,由於公司正處於起步狀態,仍採用一班工作制,以上兩點大大的影響產品的產量與質量。

〈2〉設備儘快完善到位

由於公司正處於起步階段,雖說目前車間裏生產已基本上能得到保證,日產量最高已達到270支。但距原設想的目標仍有很大差距。究其主要原因還是在設備的完善與人員到位方面問題。因此在近階段的工作首要任務即是完善公司現有的設備,並大力引進新設備,增產、增效。

二、內部管理方面

〈1〉降低生產成本,提高企業競爭力

降本節支這也是企業增效的一種手段,**公司剛剛創建,各項經費開支巨大,公司各部門應從小到日常辦公用品、大到生產原料着手,節約每張紙、每度電、每噸水。這點要從我們企業的每一員做起。那樣才能真正提高企業內部的凝聚力,以及與外界的競爭力。

〈2〉強抓產品的製成率,把好質量關

強抓產品的製成率,這一工作要點並非我們潤浦型鋼的特色,因爲這一點是任何一個生產企業都能認識到這一點。如果產品的製成率低,企業的生產成本必將增加,生產成本增加,效益自然下降。在今後的工作中,我們一定要大步提高製成率,並且要嚴格把製成率控制在90%以上,真正做到每公斤原料都能發揮出它的最大作用。

加強員工培訓

1.思想上的交流

由於目前公司剛剛組建,員工也都是新引進的。員工之間缺乏默契、缺乏交流、缺乏瞭解。在這種狀態下,很難讓企業的內部達到最大的團結化,缺乏凝聚力。近階段公司的行政事務要把活絡公司員工之間的關係作爲工作任務來幹,公司各層領導應當多深入基層瞭解員工的需要,讓所有員工都能真正感受到自己爲潤浦大家庭中的重要一員。

2.操作培訓

目前公司除了原先從上海過來的近百員工爲熟練工以外,大多數是“門外漢”。員工人數雖然日趨增多,但並未真正提高效益,主要原因也就在。這就要求我們應當加大對新進員工的培養,加大操作培訓的力度。使新進員工能儘快勝任自己的工作,儘快發揮出他們的作用。

三、拓展銷售市場、加強資本運行

1、目前銷售形勢看好,但仍不容太樂觀,因爲產品之間的差價,並不算太高。要想加真正達到效益的增加,必須加大銷售的量,拓展更廣闊的銷售市場。在這同時還要提高銷售質量,一定要嚴格控制應收款的增加,更要杜絕的出現呆賬、死賬。

2、加強企業資本運作

目前,鋼材市場起伏不定,變化無常,市場價格瞬息萬變。看準市場行情動態,在原材料上做文章,降低生產成本。所以加強企業資本運作,形成良好的資本流通渠道,是企業的命脈。

以上就是我們對於下一階段的工作情況的計劃。如有不當之處,還請大家批評指正。謝謝大家!

生產經營計劃書 篇5

一、__年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將__年的經營方針確定爲:

靈活策略贏市場,擴大規模增實力,加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想;各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、__年的經營目標

(一)核心經營目標

__年,公司的核心經營目標是:

年度銷售實現營業額1.1億,衝刺目標1.21億,增長率36%,保底銷售收入

1.1億,年度稅後利潤2200萬元,增長率33.8%,稅後利潤率12%,資產回年率8%,保底利潤1650萬元。

在覈心經營目標中,利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標,也是評價和考覈經營團隊的“核心之核”。

(二)銷售目標細分

銷售目標細分表(計算單位:萬元/人民幣)

上述銷售目標的分解,按《__年度銷售目標分解表》執行(附件)。

三、主要經營策略

(一)市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶羣,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將__年確定爲“市場拓展年”,投入資金開拓市場和專賣店,發展客戶爭取訂單,對此應將採取措施:

1.全公司必須以市場爲導向,以營銷爲龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

2.國內和國外銷售部必須整合各項資源,在__年上半年,採取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內經銷商的開發、簽約工作。

3.海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的傢俱進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量佔世界總量的57%,並以“發展中東客戶,繼續開拓大洋洲及歐洲市場”爲目標市場策略。

4.國內市場應以“強勢推進、快速佔領”的策略,集中力量發展渠道經銷商(計劃30家,力爭50家),應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

(二)產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

__年公司的整體產品策略是“親民路線”,即:在確保品質的基礎上,在設計開發、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求爲出發點和歸屬點,以適銷對路爲原則,降低單張座椅產品利潤,提升總體銷量,實現利潤總量最大化。爲此,應採取下列措施:

1.國際銷售應調整主打產品,從專業鴻基座椅產品向現代產品過渡,以做現代禮堂、影院及公共場所座椅爲主。

2.國內市場的產品策略按產品系列推進:

1)針對現代禮堂、影院及公共場所座椅產品,應“加強開發、推陳出新、完善細節”,爲滿足二、三級市場,適度擴充HJ排椅系列。

2)針對課桌椅、等候椅產品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業中等價位推廣產品。

3.生產部應根據上述策略和業務實際需求,制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計劃,採取必要的行政措施,確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十八年的經營,“鴻基座椅”已經成爲行業的優勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費羣中具有良好的美譽度。因此,__年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶羣,綜合運用網絡、專賣店、直銷、展會等通路,集中力量向海外市場和中國區市場推廣“鴻基座椅”品牌。爲此,相應措施如下:

1.國際銷售部應以“鴻基座椅”爲主打品牌,以展會、網絡等通路爲手段,以海外採購商和經銷商爲目標大力開展招商活動。

2.國內銷售部應在中國區市場主推“鴻基座椅”品牌,採用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向傢俱業、影院業、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

四、實現目標的保障措施

(一)生產資源保障

1.公司新增投資100萬元,增加生產設備,擴大生產場地或(參股、收購、外發),確保產品生產年度銷售實現營業額1.1億,衝刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現。

2.生產部作爲二線部門,理應成爲國際銷售部和國內銷售部的堅強後盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產要求運轉,必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求,組織設計開發、物料採購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

3.按時交付合格產品,始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產部應訂立適宜的品質目標,採取適宜的控制措施,以適宜的品質成本,爲經營一線準時提供合格產品。

4.生產成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產部各級主管的關鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料採購成本爲突破口,以提升生產速度、提升單位時間產量、採用計件計酬方式爲基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,使主營業務的座椅材料成本控制在45%以內。

(二)人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恆的宗旨,保障一、二線部門的後勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是人力資源部__年的三大任務。爲此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

1.加快人才引進:以《__年人力配置標準計劃》爲基礎,加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在__年5月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質培訓爲核心,對公司員工和加盟商進行系統的培訓,提升員工和合作夥伴的職業和經營素質。

3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;並在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由常務副總經理牽頭,以目標管理爲基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考覈的原則,__年2月1日起,總經理對公司經營團隊實施考覈;至遲於__年4月1日起,各部門對中層幹部(部門)和基層幹部(作業組)施行考覈;績效管理必須與分配體系聯動推行,以確保目標管理切實落實。

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