內審崗位職責(精選11篇)

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內審崗位職責 篇1

1、負責編制集團財務分析報告,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況並結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;

內審崗位職責(精選11篇)

2、負責對經營數據的質量管理,完善覈對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議並持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;

3、 結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究並出具專項報告;

4、 優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度並監督執行。

內審崗位職責 篇2

1. 根據集團總部的統一安排,及時高效地完成年度預算;

2. 負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;

3. 負責集團預算執行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的相關資料,推進各業務部門預算使用和管理規範;

4. 負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;

5. 根據管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;

6. 研發費用加計扣除及規劃;

7. 及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;

8. 與稅務局保持緊密高效聯繫,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;

9. 上級交代的其他工作。

內審崗位職責 篇3

1、負責財務報銷系統設計、優化工作;

2、圍繞財務諮詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;

3、定期進行報銷數據的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行爲,能夠聯動公司的業務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。

內審崗位職責 篇4

1. 區域個人報銷單據審覈,入賬。

2. 區域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規性。

3. 個人報銷項目進項發票賬務處理

4. 協助管理個人報銷團隊,包括審覈團隊成員單據,確認入賬,培訓。

5. 個人報銷項目BS 科目清理,重點項目追蹤。

6. 維護個人報銷員工基本信息。

7. 協助更新報銷政策,

8. 協助區域新員工報銷培訓。

9. 紙質憑證整理裝訂。

10. 其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。

內審崗位職責 篇5

1、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

2、成品成本覈算與分析;

3、認真核對並確認客戶的每一筆回款,做好客戶回款的審覈確認工作,編制收款會計憑證並登記應收帳款明細帳;

4、每月提供上月客戶回款計劃執行情況及本月回款計劃統計表,每月向部門主管領導報送一份應收帳款分析明細表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,協調跟進帳務處理;

6、負責工資提成的核算等;

7、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

8、協助主管完成其他日常事務性工作。

內審崗位職責 篇6

1. 及時解答客戶提出的股權轉讓、股息紅利、稅收政策等常規性財稅問題,並將非常規性財稅問題,及時提交給部門負責人;

2. 配合審計經理檢查代賬代稅業務的合規性和合理性;

3、覈對客戶的財務報表、納稅申報表等財稅資料,並及時提醒客戶繳納相關稅費;

4. 對接客服財務資料的整理和歸檔;

5. 其他臨時交辦事情。

內審崗位職責 篇7

1、負責集團賬務處理、申報情況的彙總和分析;

2、內部控制流程、制度的整理、彙總、審查;

3、協助各事業部進行集團預算編制工作;

4、負責專項審計的前期和現場工作底稿,以及審後跟蹤;

5、協助部門工作管理和資源配合工作等。

內審崗位職責 篇8

1、對經營活動及相關事項的合法性、合規性進行審計評價及監督;

2、對經營成果及財務收支的真實性、完整性、準確性進行審計評價及監督;

3、對內部控制的健全性及有效性進行審計評價及監督;

4、對公司內可能存在的舞弊行爲進行審計評價及監督。

內審崗位職責 篇9

1、制定公司內部審計工作制度及實施辦法。

2、負責擬定年度內部審計工作目標、工作計劃。

3、出具內部審計報告。

4、負責協助外部審計機構做好財務審計和經濟責任審計。

5、跟蹤監督公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況、分析資產報表,判讀企業運行效率。6、分析公司財務狀況,研究行業內公司信息。

7、分析評估各項業務和各部門業績,提供財務建議和決策。

8、預測並監督公司現金流和各項資金使用情況。

9、撰寫基礎財務分析報告。

內審崗位職責 篇10

負責對所有涉及的審計事項,形成內部審計報告並提出改進意見;

協助各部門完成公司管理相關制度的制定及監督執行;

負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作,按規定保守祕密和保護當事人合法權益;

配合完成集團審計流程的相關準備工作;

執行臨時的、特定的審計/控制項目。

內審崗位職責 篇11

1、庫存及成本的賬務處理;

2、銀行賬務處理,製作記帳憑證,銀行對帳;

3、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

4、編制財務報表、財務綜合分析報告等;

5、負責與銀行、稅務、工商等部門的對外聯絡;

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

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