2022年基金公司審計稽覈崗位職責(通用5篇)

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2022年基金公司審計稽覈崗位職責 篇1

1、財務稽覈:

2022年基金公司審計稽覈崗位職責(通用5篇)

(l)審覈各項支出憑證。

(2)審覈各項收入賬項。

(3)審覈各項攤提折舊。

(4)審覈應收應付、預收預付賬項。

(5)審覈原物料、成品、在製品、存貨估價。

(6)審覈各廠廠務費用分攤方法。

(7)審覈有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。

(8)審覈營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

(9)其他有關調整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。

2、業務稽覈:

(l)審覈各處廠業務計劃工作進度。

(2)查覈各處廠工作之進行是否依照規定。

(3)追蹤各項會議決定辦理事項。

(4)其他與業務稽覈有關的事項。

3、財務稽覈:

(l)審覈有關財產的購置或處理。

(2)審覈有關原物料採購招標比價的監督及價格。

(3)審查有關對外訂立的財物契約。

(4)抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。

(5)抽查有關財產及原物料成品庫存。

(6)其他與財務稽覈有關的事項。

2022年基金公司審計稽覈崗位職責 篇2

一、執行酒店財務各項規章制度,服從上級領導工作的安排。

二、稽覈各班次的收銀員送審的賬單和原始單據,覈對營業報表和當日各種消費項目明細表,發現錯漏,及時上報上級領導,確保酒店每一筆收入正確無誤。嚴格執行酒店的財務和既定的開支標準,拒絕一切違反原則的結算。

1、稽覈各種簽單、掛賬及信用卡,並與應收賬款明細賬覈對;

2、稽覈各種優惠折扣,手續是否完備,並編制優惠折扣明細統計表;

3、完成每日現金結算情況報表,包括客人人數、平均消費、餐次、營收等情況,交成本會計填製成本報表。

4、審覈收銀員完成的各種報表,收銀員所做的報表和收銀機的清機報表,電腦報表是否一致,以及報表是否跳號。

5、審覈客房前臺當天未結賬的餘額是否正確。

6、檢查入住登記表上的簽字是否一致。

三、稽覈庫房是否做到物資先進先出的原則,防止損耗變質,票據是否按財經制度上傳,發現差錯、盈損應及時查明原因,上報處理。

四、審覈記賬的完整和合法依據,審覈賬目的原始單據是否齊全和符合規定,審批手續是否完備。

五、稽覈客房前廳、餐飲等各部門和各類賬目、掛賬數據、房價、房號等信息的電腦輸入是否正確,節省客人的結賬時間。

六、審覈對外結算組每天的賬目和單據數字與憑證的正確和完整與否。

1、熟悉瞭解酒店對外簽訂的結算協議、合同、紀要的收費標準、結賬方式、並負責保管這些協議,合同或紀要。

2、負責覈算及檢查酒店發生的所有應收賬款賬目,及時登賬並反映客戶欠款情況,確保應收賬款戶的正確性。

3、按合同、協議等規定的時間及時覈對後把結算清單、賬單書面通知付款單位付款,並加強檢查的收款情況,做好催收工作、防止錯結、漏結、遲結。

4、對未按合同、協議規定時間把賬款匯交酒店的客戶,正確及時反映酒店與客戶間的債權債務情況,並將欠款情況和催討情況書面報告經理。

七、對酒店各環節的收入進行掌握和控制,保存和歸檔各部門的賬目與單據、營業日報表。

2022年基金公司審計稽覈崗位職責 篇3

一、認真學習掌握財經方針、政策、法規、制度,熟悉各項財務制度及會計覈算內容和各項目的開支範圍和標準;

二、記帳憑單要審覈部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符,制單、出納簽章及日期、附件張數、報銷人簽字是否齊全;

三、原始憑證要嚴格審覈票據是否合法,內容是否真實、完備,各項報銷手續是否齊全,數字是否準確;

四、稽覈中出現的不符合規定的預算收支和手續不完備的憑證,拒絕支付或讓經辦人補辦手續,並有權向審覈制單人員提出更正或重新制單;

五、審覈總帳與分類帳的數字是否銜接,現金和銀行日記帳是否日清月結,有無超庫存限額現象,銀行支票領用簽發是否符合規定,是否做到帳實、帳證、帳帳相符;

六、審覈各類帳表是否符合制度規定和編制要求,各種會計報表中的數據是否與會計帳簿中的數據相銜接,勾稽關係是否正確;

七、各項收支指標收否正確,計劃是否可行,規定是否合理,各項開支是否有預算指標,資金是否落實;

八、認真完成其他需要審覈的工作,對稽覈中發現和糾正的問題應不斷進行總結,提出改進措施。

2022年基金公司審計稽覈崗位職責 篇4

一、負責稽覈實施方案的擬訂,報批後組織實施。

二、負責所轄網點序時稽覈工作任務。做到時間連續,稽覈內容覆蓋到全部業務。

三、按現場稽覈操作規程按時保質完成項目稽覈工作任務。

四、對所屬稽覈人員合理分工。

五、審覈稽覈工作底稿、稽覈報告、取證材料等,彙總稽覈情況,擬寫稽覈報告,審議稽覈報告,針對發現的問題提出處理意見,報批後執行。規範地使用稽覈管理系統。

五、稽覈發現的可疑問題和重要線索,要先電話後書面報告稽覈部門或領導。

六、及時解決稽覈中出現的問題和困難,遵守稽覈工作紀律和保密制度。

七、做好稽覈資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。

九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批後執行。

十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。

十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

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1.審計稽覈崗位職責

2022年基金公司審計稽覈崗位職責 篇5

(1)熟悉保理市場和行業發展趨勢,參與公司的戰略規劃,制定並實施部門業務發展規劃;

(2)帶領業務團隊對項目進行盡職調查,蒐集資料覈實企業情況,撰寫項目盡調報告,負責客戶的拜訪、溝通、談判、評估、簽約及關係維護;

(3)帶領業務團隊進行項目商務談判、交易結構設計、內部協調、項目上報,跟進合同簽訂、資金交付及貸後管理,項目合同執行、監督等事宜;

(4)根據融資企業的實際需求及資產情況,爲企業設計融資方案;

(5)積極拓展保理業務合作機構,做好項目後續儲備;

(6)在項目實際操作中不斷優化部門及公司的相關流程,提出合理性及可行性優化方案;

(7)完成領導交付的其他工作。

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