審計崗位職責(通用15篇)

來源:瑞文範文網 2.07W

審計崗位職責 篇1

1、嚴格執行公司管理和會計制度,公司費用報銷的整理、財務審覈和監督工作;

審計崗位職責(通用15篇)

2、嚴格按公司管理制度開具各種票據、使用印鑑;

3、報稅、整理、裝訂記賬憑證及財務文檔管理;

4、 完成上級交辦的其他工作。擁有會計從業資質及至少擔任類似崗位的1年工作經驗;

5、具備獨立處理審計、往來相關業務的能力;

審計崗位職責 篇2

1.開展各類具體的財務審計工作,包括取證、調查、複覈等常規性審計工作;

2.負責調查覈實經濟事項,蒐集審計證據;

3.進行企業經營性分析,出具審計報告;

4.其他上級交代的工作。

審計崗位職責 篇3

1、負責擬定、修訂公司內部審計規章制度,建立公司內審工作機制;

2、負責根據上級公司要求並結合公司實際,擬定公司內部審計工作規劃、年度工作計劃;

3、負責年度末公司審計工作的總結,並根據上級公司要求整理提交審計年度考覈資料;

4、負責組織或參與公司各項業務的現場審計和非現場審計;

5、負責協調外部審計機構、上級單位等對公司的現場審計或審計相關的調研、檢查;

6、完成領導交辦的其他工作。

審計崗位職責 篇4

1、參與制定審計、財務制度,規範審計、財務工作的工作流程。

2、根據公司要求對分公司進行審覈,向上級彙報分公司財務經營狀況。

3、對公司及分公司的財務收支及經濟活動進行審計監督。

4、監督分公司的財務運行情況,檢查分公司的費用審覈、應收款審覈、管理合同佣金覈算,向公司領導彙報工作。

5、完成上級臨時交辦的任務。

審計崗位職責 篇5

1、根據業務場景,制定相應的省分公司審計流程;

2、完成審計實際測試等相關任務;

3、持續進行審計發現的整改追蹤(持續跟蹤整改情況);

4、協助完成省公司內部控制評估工作;

5、完成上級交辦的其他工作。

審計崗位職責 篇6

1、協助參與制訂審計計劃與審計實施方案;

2、客觀、公正、準確的實施各項審計程序;

3、參與執行各類型審計業務,主要政府事業單位審計;

4、負責編制審計業務工作底稿;

5、協調審計過程中的客戶關係,並定期向項目負責人反饋;

6、協助項目負責人做好審計資料整理歸檔工作;

7、負責利用審計方法幫助客戶實現業務目標、減少企業風險。

審計崗位職責 篇7

1、對公司治理、經營狀況、風險管理和內部控制過程等進行審計;

2、制定內部監察審計各項規章制度、程序、方案等,編制年度內部監察審計工作計劃;

3、對公司經營管理活動及有關人員的經營管理行爲實施監督。

審計崗位職責 篇8

1、全面負責酒管公司財務部的日常管理工作;

2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定,檢查、考覈並監督執行;

3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,制定年度、季度財務計劃;

4、負責編制及組織實施財務預算報告,月、季、年度財務報告;

5、進行成本費用預測、計劃、控制、覈算、分析;

6、負責資金、資產的管理工作;

7、監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動;

8、負責對應外部審計及財務稽覈工作,配合提供相關資料。

審計崗位職責 篇9

1.根據審計計劃和集團董事局要求,對公司及各分子公司經營成果的真實性、準確性、合規性進行審計,發現財務和經營管理上的問題和風險,提出有針對性建議,形成審計報告;

2.負責組織完成上市公司每季度的例行審計以及對接召開與例行審計相關的審計委員會工作;

3.根據工作安排對離職高管人員進行離任審計;

4.對相關審計資料、文件進行歸檔管理;

審計崗位職責 篇10

1. 配合財務總監區域酒店財務管理;

2. 制定並完善酒店財務規章制度及內控流程,完善財務覈算體系及分析模型(包括渠道效率分析、產品收益分析、資產成本分析等);

3. 分析檢查公司財務收支和預算的執行情況 ;

4. 參與公司的預算編制、執行及分析,爲管理層提供經營分析數據;

5. 審覈區域酒店財務報表,及經營分析,爲管理層提供數據分析;

6. 管理維護與銀行、稅務、工商、審計師及其他機構有關的事務;

7. 向管理決策層提供必要的數據信息及分析;

8. 完成上級交給的其他工作。

審計崗位職責 篇11

1、做好會計覈算、報表報送、財務分析等會計管理工作;

2、做好資金預算、清查盤點等財務管理工作;

3、協助做好經濟指標測算工作;

4、協助做好稅金測算、申報、繳納工作;

5、協助做好內控制度管理;

6、領導交辦的其他工作。

審計崗位職責 篇12

1.全面負責酒管公司財務部的日常管理工作,參與制定公司的財務制度,編制公司全年預算;

2.爲酒店利益最大化,向總經理及酒店團隊提供財務支持,建議及專業意見。

3.監督工資基金計劃,審覈工資、獎金髮放;

審計崗位職責 篇13

1、獨立實施財務收支、預算審計、專項審計、績效審計、內控審計等等類型的審計業務,並編制審計報告、披露問題,提出改進建議和決策依據;能夠獨立開展對關鍵崗位和有重大風險崗位的經營責任審計。

2、負責公司各項業務、項目及產品的合規性審覈及審計,評估業務實施全過程的合規風險,出具合規意見,制止、報告公司業務經營活動中的違法違規行爲和風險隱患,並敦促整改。

3、協助部門建立與完善內部審計制度與工作流程,健全內控體系建設;

4、制定公司各項審計管理規範,編制具體審計工作計劃,並組織開展和監督落實;

5、負責有關審計資料的原始調查、收集、整理、建檔工作,按規定保守祕密和保護當事人合法權益

6、參與編制內部審計計劃及審計實施方案

審計崗位職責 篇14

1、參與擬訂財務計劃,審覈、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。

2、主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務資訊和有關工作建議。

3、 負責公司稅金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。

4、負責公司固定資產的財務管理,按月正確計提固定資產折舊,定期或不定期地組織清產覈資工作。

5、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務成果,具體負責編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附註說明和利潤分配覈算工作。

6、負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準,審覈原始憑證的合法性、合理性和真實性,審覈費用發生的審批手續是否符合公司規定。

審計崗位職責 篇15

1制定並持續優化公司內部審計管理制度與內部審計工作流程;

2、 編制內部審計年度工作計劃;

3、 有針對性的對公司開展專項審計工作,重點關注對公司經營目標影響較大的高風險領域、重要業務事項及重要業務流程等,爲公司管理層提供決策建議;

4、 組織開展對下屬公司重大經營活動,重大項目,重大經濟合同等事項等有關的經濟活動進行專項審計,並對發現的問題進行監督整改,並提交審計報告;

5、 組織開展公司所屬專業公司負責人進行任期或任中經濟責任審計,完成審計報告及審計檔案整理及歸檔工作;

6、 協調配合上級公司以及外部監管機構對公司的審計監督檢查工作;

7、 對內、外部審計中發現的問題督促相關單位進行整改,跟蹤檢查整改結果,防範風險發生;負責內部審計中介機構的選聘與監督管理。

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