審計總監工作職責精編(通用13篇)

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審計總監工作職責精編 篇1

1、指導建立和完善公司內部審計制度及規範,執行公司風險控制戰略;

審計總監工作職責精編(通用13篇)

2、根據公司相關運營、內控管理制度,定期進行檢查稽覈;

3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;

4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

5、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審覈;內控制度執行效果審覈及提出修改建議等;

審計總監工作職責精編 篇2

1、審覈擬定和完善監察審計部門規章制度,指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法,並督促執行。

2、審覈年度監察審計計劃,審覈擬定監察、審計工作計劃、費用預算。

3、審覈對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。

5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

7、指導內部監察工作,審覈組織查處各類違紀行爲或提出處理建議,參與公司年終目標考覈、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。

審計總監工作職責精編 篇3

1、制定項目審計計劃和審計預算;

2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;

3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;

5、督促審計結論和建議的落實;

6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。

審計總監工作職責精編 篇4

1、編制公司內部審計工作的項目計劃及實施方案,並組織各項內審工作的開展和執行;

2、深入瞭解公司各板塊業務,有效識別各類風險;對內控體系的建立、完善有一定認識和實踐經驗;

3、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,並監督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務、編制審計報告的能力;

4、評估各板塊子公司、各部門的經營風險並向集團領導反饋審計過程中發現的問題,提出合理可行的改進建議;

5、對子公司股權投資、項目投資進行評估分析;

6、執行年度子公司財務審計、內控審計、基建項目審計以及專項審計任務;

7、完成上級交辦的其他任務。

審計總監工作職責精編 篇5

1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

3、擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監工作職責精編 篇6

1、搭建集團內控管理體系,制定內控制度,並有效進行監督提出改進建議;

2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程,組織執行審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案

3、負責對公司經營管理進行審計監控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;

4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

6、 建設並培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。

審計總監工作職責精編 篇7

1.根據公司業務情況,制定內控制度,並有效進行監督提出改進建議;

2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;

3.負責公司採購流程審計;

4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的複雜專業問題,及時發現潛在的舞弊風險;

5.審計團隊日常管理工作。

審計總監工作職責精編 篇8

1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細,編制年度審計計劃和審計方案;

2、編制審計報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據;

3、組織執行後續審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案;

4、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係,配合有關外部檢查;

5、完成領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責精編 篇9

1、負責協助搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規範和管理制度。 監督規章制度的落地實施;

2、負責組織所轄範圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團及下屬單位經濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;

3、負責公司內審諮詢服務,受理並對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查,糾正和處理管理中的違規違紀行爲;

4、負責經營、成本、財務相關經濟類審計工作;

審計總監工作職責精編 篇10

1.協助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;

2.負責編制年度審計工作計劃,並對實際完成情況進行檢查、總結;

3.參與制度和維護公司內部審計制度,加強內部控制流程並監督制度、流程的規範實施;

4.定期對公司各項目進行審計,把控審計質量,通過內部審計對公司內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建設,從而完善內部控制體系;

5.負責協助外部審計開展工作。

審計總監工作職責精編 篇11

1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

2.負責工程造價、施工現場、招標採購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關風險點,同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責精編 篇12

1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;

2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限於:經營效果、決策活動、銷售與收款、採購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;

5.領導安排的其他工作。

審計總監工作職責精編 篇13

1.按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

2.負責審計數據的準確性;

3.制定公司年度審計工作計劃,並報領導審批,待領導批准後,負責年度審計工作計劃的具體實施;

4.對財務收支、經營活動進行審計;

5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;

6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程採取預警措施;

7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;

8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;

9.與稅務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立並保持緊密的關係;

10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。

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