關於辦公用品管理制度(精選23篇)

來源:瑞文範文網 2.13W

關於辦公用品管理制度 篇1

第一條 爲進一步規範辦公用品的管理

關於辦公用品管理制度(精選23篇)

明確辦公用品的申購、審批、採購、驗收、報銷及領用等規定,減少辦公費用開支,特制定以下規定。

第二條 辦公用品的申購及審批規定:

1、常規辦公用品的申購:由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況,於每月的月底進行統計申購。

2、非常規辦公用品的申購:各部門需使用的辦公用品如屬於非常規用品,首先須報本部門經理審批,然後報分管副總經理和行政副總經理審批後,方可由綜合管理部採購,如果價值超過20xx元以上的,還必須報總經理批准後方可採購。

3、綜合管理部採購人員填寫申購單時,必須詳細註明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等,對於常規的辦公用品,應固定一個物美價廉的品牌,不宜隨意變更。

第三條 辦公用品的採購規定:

1、採購人員應根據已審批的申購單要求進行採購,有疑問的須即時饋,否則出現採購錯誤,由採購人員承擔責任。

2、採購人員採購辦公用品時,務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則,確保所購用品質量。

3、在價格和質量基本穩定的.情況下,不應隨意更換辦公用品的品牌,否則綜合部保管員有權拒收。

4、所有辦公用品由綜合管理部統一採購,特殊用品經行政副總批准後可由申請使用部門購買,且均須提供發票(以加蓋印章方爲有效)和購買處地址及電話,以便市場調研。

第四條 辦公用品的驗收及報銷規定

1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

2、保管員驗收辦公用品時,必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收,確認合格後辦理入庫手續,有質量問題的,一律作退貨處理,對數量或單價有疑問的亦可拒收,並向上映。

3、所有辦公用品必須憑正規發票後附入庫單,經綜合管理部保管員驗收簽字,綜合部經理審覈,分管副總和總經理審覈簽字後,財務方可報銷。

第五條 辦公用品的領用規定:

1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放,各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取,綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。

2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、頭針、小便箋、稿紙等易耗品,可由本部門經理簽字同意,綜合管理部經理批准後領用。

3、圓珠筆、中性筆、塗改液、筆記本等常用品的領用,除需部門經理簽字同意外,還須注意領用週期,原則上領用週期爲三個月(對於已領過圓珠筆或中性筆的,原則上以後只能領用筆芯)。

4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換,除需本部門經理簽字同意,經綜合部經理審批准外,領用時還須以舊換新。

5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件櫃、保險箱等貴重辦公用品用具的領用,必須由行政副總經理批准,並執行交舊領新制度。

6、領用人員離職時,須清還領用之辦公用品(易耗品視情況而定),如有丟失的須按原價扣還。

關於辦公用品管理制度 篇2

爲更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本,規範公司辦公用品的發放、領用和管理工作,特制定辦公用品領用管理制度,自20xx年5月1日起生效:

一、辦公用品的分類及領用範圍

1、辦公用品的分類

公司給員工個人配置的電腦、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門配置的文件櫃、傳真機、打印機、掃描儀等。公司公用的辦公設備,如公共區域的傳真機、打印機、複印機等。公司爲全體員工購置的書籍、雜誌和報刊。

2、領用範圍

員工日常工作所需領用:筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、膠帶、膠水、塗改液、筆記本、環形針、大頭針、橡皮、複寫紙等。財務崗位員工可根據工作需要領用專用:帳簿、憑證、單據等。

以上常用辦公用品領用清單由綜合部根據庫存情況、貨品成本及公司辦公調備等因素整理成表格(含貨品類型、名稱、型號、成本價、銷售人氣等)報總經理審批,審批通過後,則公司辦公用品領用不能超出此表單。特殊情況經由總經理審批後方可執行。

第二條辦公用品的申購

1、公司各部門在每月20日之前日進行申購,並將《辦公用品申購表》(附表1),報綜合管理部相關負責人處。

2、各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字。

3、新入職員工,在入職當天發放配套的辦公用品,如在入職後一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回。

4、新入職人員,辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

5、公司各部門所需的辦公用品統一由綜合管理部採購,私自購買不予報銷。

第三條辦公用品的採購

1、公司綜合管理部根據費用預算,對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審覈且彙總。

2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》,彙總後製定《採購計劃》報分管領導和總經理審批,後交到綜合管理部辦公用品專管人員處。

3、公司綜合管理部和財務部共同選擇供貨商,通過比價的方式本着物美價廉的原則確定適合的供貨商簽訂長期的供貨協議。

第四條辦公用品的發放

1、每月4-5日爲統一發放所申購辦公用品的時間,其它時間不予領取(特殊情況除外)。

2、公司各部門領取辦公用品之後,在綜合部做好登記。

3、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。

第五條辦公設備管理

1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由綜合管理部統一購買。

2、各部門在申購辦公設備時,要在年度及月度預算範圍之內申購。

3、購買辦公設備一樣要以物美價廉爲原則。

4、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》,領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則。

第六條考覈標準

1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務,責任由相關部門承擔。

2、新入職員工如在一個月內辭職,綜合管理部行政文祕必須負責將辦公用品及設備收回,否則費用由相關部門承擔。

本制度由公司綜合管理部負責編制和修改,由總經理批准。

起草:

審覈:

關於辦公用品管理制度 篇3

(一)局機關工作人員必須遵循增收節支、精打細算、勤儉節約的原則,嚴格遵守財務管理制度和財經紀律;

(二)局機關所用辦公用品及其它需用品由辦公室統一購買,其他科室和個人不得擅自購買,否則費用自負;

(三)辦公用品及其它需用品的購置,由各科室根據工作需要,提出需採購的品種、規格、數量,經科室負責人和分管領導簽字,按季度交辦公室彙總,報局長審批後實施採購;

(四)辦公用品及其它需用品購入後交由辦公室專管人員保管和發放,各科室領用時領取人應在相關憑據簽字確認;專管人員要加強相關物資的`管理,確保物資購入與發放和庫存數量相符;

(五)各科室應做到增收節支,加強科室飲用水、辦公用品、辦公電話的管理,嚴格控制費用支出。

1、科室飲用的桶裝水,本着節約的原則,只能用於飲用,不得用作它用,一經發現,當月相關費用自負;會議室飲用水原則上不用桶裝水,由局辦公室組織提供;

2、加強辦公耗材的使用管理(計算機設備及耗材管理制度執行),辦公用紙張一律回收利用,科室用紙實行領用覈銷制,嚴禁鋪張浪費。

關於辦公用品管理制度 篇4

爲更好的控制辦公用品消耗成本和配置成本,規範公司辦公用品的發放、領用和管理工作,特制定辦公用品領用管理制度,自20__年5月1日起生效:

一、辦公用品的分類及領用範圍

1、辦公用品的分類

公司給員工個人配置的電腦、辦公桌椅、電話機和員工日常工作所需的紙、筆、計算器等辦公文具。公司給部門配置的文件櫃、傳真機、打印機、掃描儀等。公司公用的辦公設備,如公共區域的傳真機、打印機、複印機等。公司爲全體員工購置的書籍、雜誌和報刊。

2、領用範圍

員工日常工作所需領用:筆、計算器、筆筒、文件夾、文件欄、剪刀、美工刀、夾子、訂書機、起釘器、膠帶、膠水、塗改液、筆記本、環形針、大頭針、橡皮、複寫紙等。 財務崗位員工可根據工作需要領用專用:帳簿、憑證、單據等。 以上常用辦公用品領用清單由綜合部根據庫存情況、貨品成本及公司辦公調備等因素整理成表格(含貨 品類型、名稱、型號、成本價、銷售人氣等)報總經理審批,審批通過後,則公司辦公用品領用不能超出此表單。特殊情況經由總經理審批後方可執行。

第二條 辦公用品的申購

1、公司各部門在每月20日之前日進行申購,並將《辦公用品申購表》(附表1),報綜合管理部相關負責人處。

2、各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字。

3、新入職員工,在入職當天發放配套的辦公用品,如在入職後一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回。

4、新入職人員,辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

5、公司各部門所需的辦公用品統一由綜合管理部採購,私自購買不予報銷。

第三條 辦公用品的採購

1、公司綜合管理部根據費用預算,對公司各部門的《辦公用品申購表》進行審覈且彙總。

2、公司各部門制定的《辦公用品申購表》,彙總後製定《採購計劃》報分管領導和總經理審批,後交到綜合管理部辦公用品專管人員處。

3、公司綜合管理部和財務部共同選擇供貨商,通過比價的方式本着物美價廉的原則確定適合的'供貨商簽訂長期的供貨協議。

第四條 辦公用品的發放

1、每月4-5日爲統一發放所申購辦公用品的時間,其它時間不予領取(特殊情況除外)。

2、公司各部門領取辦公用品之後,在綜合部做好登記

3、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。

第五條 辦公設備管理

1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由綜合管理部統一購買。

2、各部門在申購辦公設備時,要在年度及月度預算範圍之內申購。

3、購買辦公設備一樣要以物美價廉爲原則。

4、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》,領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則。

第六條 考覈標準

1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務,責任由相關部門承擔。

2、新入職員工如在一個月內辭職,綜合管理部行政文祕必須負責將辦公用品及設備收回,否則費用由相關部門承擔。

關於辦公用品管理制度 篇5

爲規範機關辦公用品的採購、保管、領取和使用。確保辦公所需,倡導勤儉節約、物盡其用.杜絕鋪張浪費、大手大腳.管好用好辦公物品.特制定辦公用品管理制度。

一、辦公用品的採購

1、辦公室所有辦公用品的採購工作.統一在辦公室採購領導小組的監督指導下進行。採購領導小組組長由辦公室分管後勤副主任兼任,副組長由機關事務管理科科長兼任.成員由有關科室負責同志組成。機關事務管理科是辦公室採購工作的統籌協調承辦單位。

2、堅持實行集體採購制度。急用現買零散性採購實行雙人採購制度;大宗、批量、貴重物品由採購領導小組及有關領導在採購地點、規格型號和質量價格上予以把關,全程參與採購工作;相關科室也要派人蔘與採購工作;必要時,可邀請有關專業人員參與。

3、嚴格採購審批制度。隨用隨買的個別零散性採購。一次性支出在200元以下的.由機關事務管理科科長暨採購領導小組副組長審批;一次性支出在200元以上、1000元以下的,由分管後勤副主任暨採購領導小組組長審批;凡支出在1000元以上的,由辦公室主任審批。

4、採購工作要科學、合理,增強透明度。採購前。應做好市場調查,充分掌握欲購物品的性能、價格及附加優惠條件。貨比三家,講價壓價,努力達到貨真價實,物美價廉。本地有的物品,只有當因差價節省的錢超過交通運輸成本時,方可派人派車到外地採購。

5、辦公用品採購的一般程序爲:

需用單位或個人向機關事務管理科提出購物申請→機關事務管理科確認庫存無可用或可替代的物品後按照規定權限辦理審批,並報告辦公室採購領導小組有關成員→在採購領導小組的監督指導下實施採購→所購物品交與申購單位(個人)或倉庫保管員驗收;採購人和驗收人各自在發票上簽字→有關領導按規定批准權限審籤→財務科覈銷。

6、機關車隊要嚴格執行定點加油和定點維修制度,並接受辦公室採購領導小組的監督指導。

二、辦公用品的保管

1、辦公用品由機關事務管理科負責保管(辦公自動化管理科管轄的除外)。辦公用品的保管與採購人員應由2人以上分別擔任,各負其責,不得一人雙兼。

2、庫存辦公用品的種類和數量要科學確定,合理控制。常用、易耗、便於保管和適於批量採購的辦公用品可適量庫存。要避免不必要的儲存或過量積壓,確保供應好、週轉快、消耗低、費用省。

3、批量購入的辦公用品應即時入庫存儲,物品採購員和倉庫保管員要搞好驗收交接,在(辦公用品入庫登記本)上如實填寫接收物品的名稱、規格、單價和數量,並簽字。

4、加強對辦公舊物的管理。階段性使用和暫時閒置的物品要妥善保管,隨時待用;科室替換下的各類辦公設備交由機關事務管理科保管,機關事務管理科要及時回收。登記造冊,修舊利廢.充分利用。

5、定期進行辦公用品庫房盤點,確保帳物相符。隨時掌握庫存物品的數量、質量和需求情況,適時增加庫存,保障供給。

三、辦公用品的領取

1、領取的'原則是:工作任務清楚,使用目的明確.一次一領,隨用隨領,用多少領多少,專領專用。科室領用時,應徵得本科科長同意。

2、領取時,領取人須在上寫明日期、領取物品名稱及規格、數量、用途等項並簽字。領取非庫存、專門採購的辦公用品時,領取人須在購物發票上簽字。領取接待用品(如水果、煙、茶、紙杯等)時應由接待承辦科窒或接收此物的服務員在購物發票或領取登記本上簽字。

3、辦公用品管理部門及人員應恪盡職守,堅持原則,照章辦事,嚴格控制辦公用品的領取數量和次數,保證辦公需要。對於消耗品,可根據歷史記錄和經驗法則設定領取基準。明顯超出常規的申領,領取人應作出解釋,否則保管員有權拒付。

4、領取的非消耗性辦公用品(如訂書器、計算器、剪刀、檯曆架等)應列入移交,如重複申領,應說明原因或憑損毀原物以舊換新,杜絕虛報冒領。

5、大件物品領取後,應列入辦公室固定資產管理序列,明確責任人。辦公用品領取後發現不適用或未用完部分應立即退還給採購員或保管員,採購保管人員根據情況予以調換或收回入庫。

6、爲接受民主監督,強化節約意識,每季度通報1次辦公用品出入庫數額和各科室領取(購置)情況。

四、辦公用品的使用

1、使用辦公用品應以室爲家,牢固樹立節約光榮、浪費可恥的思想,在日常工作中,處處精打細算,提倡節省每一張紙、每一顆釘、每一滴墨、每一分錢,努力降低辦公成本。

2、辦公用品應爲辦公所用,不得據爲已有,挪作私用;不得用辦公設備幹私活,謀私利;不許將辦公用品隨意丟棄廢置。

3、精心使用辦公設備,認真遵守操作規程,及時關閉電源。定期維護保養,最大限度的延長辦公設備、用品使用壽命。

4、辦公用品使用要物有所值,物盡其用,不要大材小用.貴材賤用。複印紙應用於複印,不得用做草紙、包裝紙;大頭針、曲別針等要反覆使用;紙張可雙面利用,修改校對稿可先用廢舊紙張打印等,充分發揮各種辦公用品的最大使用效率。

5、印製文件材料要有科學性和計劃性。要根據文件材料印製要求及數量選擇合適的印製方式,既要方便快捷,又要使成本最低。併力求使印製數與需用數基本相符,略有餘富,避免不必要的浪費。

6、對於高檔耐用辦公用品,科室間應儘量協調相互借用,一般不得重複購置。使用中辦公設備出現故障,由原採購人員負責協調和聯繫退換、保修、維修、配件事宜;因使用不當,人爲造成設備損壞的,直接責任人應負賠償責任。

關於辦公用品管理制度 篇6

爲規範辦公用品的統一購買、保管、領用、登記管理,特制定本制度。

一、大宗日常辦公用品,根據實際情況,由學校後勤服務部擬製購買計劃,學校校長簽字後,再由專人按規定程序統一購買;零星臨時急需辦公用品由學校後勤總務處負責統一購置。非日常辦公用品或價值較大的辦公用品,由學校行政會討論後製定購置計劃,校長簽字後,再由專門的採購小組按規定程序購買。

二、辦公用品購買後,學校保管人員負責辦公用品的驗貨、保管,同時按類別建立入庫臺帳;納入固定資產管理的.同時建立固定資產登記卡。

三、辦公用品的發放,必須嚴格控制並建立發放登記臺帳;辦公用品的領用,必須嚴格控制並履行簽字手續。

四、工會於每期末協同學校總務處對辦公用品進行盤點、對教師領用的辦公用品進行統計,覈算費用後,予以公佈。

五、辦公用品只能用於辦公,不得移作他用或私用。

六、所有人員對辦公用品必須厲行節約,杜絕浪費,努力降低消耗、費用。

七、所有人員對辦公用品必須愛護,一經發現人爲損壞現象,則必須照價賠償。

關於辦公用品管理制度 篇7

第一章 辦公用的申購

第一條 辦公用品必須由行政部統一購置,物品的採購,應採用詢價、比價、議價原則。

第二條 辦公用品購置後,由行政部按照明細單逐一登記《辦公用品明細帳》。

第三條 每月1日至5日根據工作需要,由部門填寫《辦公設備審批表》經主管副總經理審批後、再由總經理批准。屬低值易耗辦公用品由各部門統一填寫《辦公用品申請表》,經部門經理審批後,再由主管副總經理審批。

第四條 行政部根據各部門的申請與財務部辦公用品管理人員對照辦公用品庫存剩餘情況,編制《部門月份辦公用品彙總表》,由部門經理、主管副總經理審覈,再由總經理批准後,統一購置。

第五條 對辦公設備包括(辦公桌椅、沙發茶几、計算機、打印機、傳真機、電話機、碎紙機、掃描儀、文件櫃、飲水機、金櫃、衣架、空調、電暖氣等)只能申請購置一次,如有特殊情況(損壞或不能修理),需報主管副理總經理審批,再由批准,方可再購置。

第六條 對屬低值易耗辦公用品包括(計算器、訂書器、鋼筆、起訂器、印臺、打號機、洗臉盆、垃圾桶等)只能申請購置一次,如有特殊情況(損壞或不能修理),需報部門經理審批、主管副總經理批准,持舊物到行政部申請購置。

第二章 辦公用品的領用

第七條 辦公用品購置後,由辦公用品管理人員統一進行登記、驗收入庫並填寫《庫存辦公用品明細帳》,再進行統一發放。

第八條 各部門應自制登記簿,建立辦公用品個人臺帳,以便辦公品的發放。

第九條 每月6~8日辦公用品採購及調配,每月8~10日各部門到行政部鄒俊處領用辦公用品,凡對辦公用品領用的各部門或部門內員工統一須填寫《出庫單》,再由部門經理確認簽字後,由辦公用品管理人員依據《出庫單》領取所需辦公用品。《出庫單》的第三聯返給各部門,以便於建立本部門辦公用明細帳。

第十條 辦公用品管理人員根據每月的《出庫單》進行彙總,並填寫《部門月份辦公品領用匯總表》。

第十一條 根據《部門月份領用匯總表》,每年年底對辦公設備及辦公用品的領用情況進行統計,並填寫《年度公司辦公用品統計表》。

注:公司總經理、副總經理的辦公設備及辦公用品的領用統一由行政部負責領用。

第三章 辦公用品的管理

第十二條 凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品、設備應指定專人負責保管。辦公用品若被人爲損壞,應由責任人照價賠償。

第十三條 員工離職時應在辦理離職手續時,將非消耗性辦公用品退回財務部。

第十四條 公司員工應本着節約的原則使用辦公用品。 第十五條 非消耗性辦公設備因使用時間過長需要報廢註銷,使用人應提出辦公用品報廢申請,並填寫《辦公用品報廢申請表》,經部門經理、主管理副總經理審覈,再由總經理批准同意後,到財務部辦理報廢註銷手續,由財務部對其進行處置。

附表1:辦公設備審批表 附表2: 月份辦公品申請表 附表3:部門月份辦公用品領用匯總表 附表4: 年度公司辦公用品統計表 附表5:辦公用品報廢申請表

編制: 審覈: 批准:

瀋陽瑞志城建置業有限公司

二0xx年十月三十日

關於辦公用品管理制度 篇8

一、各教室責任人、班主任

物品設置:電腦、電燈、電扇、桌凳、黑板、門窗、窗簾、拖把、笤帚、簸箕、水桶

1、電腦:要嚴格按要求操作,嚴禁上課時間查閱與教學無關的內容,上班時間禁 止玩遊戲。不用電腦時,及時用電腦罩罩上。

2、電燈、電扇:本着節約用電,物盡其用的原則,做到人走燈滅,陰天開燈,晴天少開或不開燈,及時關燈。電扇根據天氣變化而定速度,人走扇停,對於開關、調速器要保護好。

3、桌凳:責任期爲一學年,責任期內每室損壞課桌兩張,凳子四個爲正常,但要寫出損壞原因,總務處記錄,按排更換或維修,超過規定數量,要由班主任查時責任學生,找家長維修(保證質量)或照價賠償。一年教室新桌椅,保證1——6年級無損壞,屬質量問題或開鉚,由學校找廠家更換或維修,屬使用不當,由班主任找學生家長照價賠償,並由總務處記錄。

4、黑板:每損壞一平米玻璃,按市場價工本費、賠償80元,由班主任說明原因,總務處做記錄,找人維修。

5、窗簾:各班要責任到人,專人保護,如損壞找責任學生家長原樣維修、更換。

6、衛生用具:開學七年級次性發放,(特殊情況除外)使用一學期。

二、辦公室責任人、年級及學科組長

保證各種辦公用品、設施的'正常使用,如有損壞或丟失,組長要以書面形式說明原因,視其情況,酌情培償,總務處做記錄。

三、各功能室責任人、分管教師

保管好本室所有設施,使用和保護結合,嚴格按使用要求操作程序,如因使用不當造成損失、損壞,視其情況,酌情賠償,並報總務處記錄。

四、學期末總務處對各室進行檢查、覈實與平時的維修、更換記錄一併報校委會,按各班、各室損壞物品、更換的次數、程度評出等級,列入學校考覈評定工作之中。

關於辦公用品管理制度 篇9

第一條爲了加強對行政行政採購活動的管理和監督,合理申購與領用,節約辦公費用,特制定本管理辦法。

第二條本管理辦法適用於公司各部門。

第二章管理細則

第三條歸口管理部門:採購由公司行政人事部按審批權限實行按需採購制度,公司行政人事部負責公司管理各部門的採購,財務資產部分別進行覈算與實施監督。

第四條請購程序:

(一)日常辦公用品請購:由行政部在每月初根據各部門庫存狀況分別編制“請購單”,直接財務資產部審覈批准後實施採購。

(二)特殊辦公用品請購:如需對日常辦公用品目錄之外的辦公用品進行採購,由使用部門在每月初報送“請購單”(突發請購可特殊處理,但需提前3天申請,給予一定的'採購時間)。

(三)如因開展單個項目,如:招標會議、大型活動、人力資源培訓等,請購數量較大時,除在單項預算中對辦公用品預算作出單獨說明外,在請購或領用時須單獨填制請購單或辦理領用手續。

(四)除日常辦公用品外的其它請購單的報送流程:各子公司報送流程:公司各部門第一負責人公司財返行政部;

(五)請購單的報送時間:各部門每月第一個工作日報送到行政部,行政部彙總後報送財務部,財務部審覈後於當天報送常務副總經理,返集團行政部(遇節假日順延),經集團行政部負責人複覈確認後於三個工作日採購到位。

(六)所有請購單需註明“品名、單價、數量、金額”等內容,不得隨意塗改。

第五條內部管理:

(一)辦公用品領用時間爲全天。各部門、公司員工根據每月申請及實際工作需要至行政部領用辦公用品。

(二)所有員工對辦公用品必須愛護,厲行節約,杜絕浪費,禁止貪污,降低消耗費用。辦公室用品只能用於辦公,不得移作他用或私用。

(三)行政部負責辦公用品管理;做到辦公用品齊全、量足質優、庫存合理、開支適當、用品保管規範。

(四)辦公室用品管理一定要做到乾淨、清潔、注意安全、防火、防盜、嚴格按照辦事。

第六條收發管理:

(一)驗收:

採購人員按請購單的要求進行採購後,應將採購物品、採購有關發票及有效票據協同請購單交予辦公用品管理人員進行覈對,並辦理入庫手續,辦公用品管理人員應覈對採購物品數量、質量(是否符合請購要求),填寫入庫單(入庫單採取訂本式、一式三聯、且連續編號),入庫單應詳細填寫品名、單價、數量、金額。三聯單一聯存根聯、一聯採購員、一聯記賬聯)。

所有入庫單均應有驗收人、採購員兩人簽字。辦理入庫後除存根聯外其他二聯均交予採購員作爲費用報銷原始憑證附件。所有辦公用品採購均需辦理入庫手續。

(二)領用:

所有辦公用品領用均須辦理領用手續;領用時均需在行政的領用登記本上籤。

行政領用登記本需有“領用日期、品名、單位、數量、單價、金額、部門負責人簽字領用人簽字”等內容。

領用人領用日常辦公用品,按附件2“辦公用品領用規定”辦理;特殊辦公用品的領用遵循“誰請購、誰領用”的原則。

文印室公用耗材領用由文員辦理領用手續,由行政部門負責人籤核。部門負責人對領用真實性、合理性負責,行政文員對領用真實性、合規性(是否超出領用標準)實施監督,對存在質疑之領用可以拒絕並向上級領導報告。

各部門辦公用品領用的費用統計以領用登記本的內容爲依據。

(三)採購借支與報銷:

採購員借支實行備用金制,採購回後及時辦理入庫併到財務報銷,特殊情況可酌情另行借支。

在辦理入庫手續後,採購員應將採購發票及其他有效票據連同入庫單(記賬聯)、請購單交予財務費用會計審覈。針對採購未完之請購單,費用會計審覈時可根據入庫單情況在請購單上作已報銷標誌,並將請購單退回採購員。

財務覈算與監督:費用會計在審覈採購報銷憑證時,在編制記賬憑證時,應將入庫單抽出單獨留存,所有已入庫採購物品均先計入“材料物資”科目,當月材料物資增加額應等於當月入庫單金額合計。費用會計根據文員報送的“辦公用品領用匯總表”,對當月入庫、領用進行覈對,必要時可對期末庫存進行監盤,覈對無誤後,費用會計根據部門費用統計表填制當月部門辦公用品領用分攤憑證,如借:營業費用—辦公費用,營銷中心,貸:材料物資。由於各部門費用統計是根據各部門各品種領用數量x計劃價格(固定)進行覈算,而財務材料物資是以實際成本入賬,所以應定期(季度)按期末庫存x計劃價格計算結果與材料物資餘額比較,將價差視同消耗轉爲費用。

第七條行政臺賬管理:

(一)建立各子公司庫存明細表;

(二)入庫分開,入庫單以各子公司區別,各子公司有各自一本入庫單;

(三)報銷分開,除公用文印資料無法分開外。

(四)針對員工領用,如對非消耗品,可重複使用物品應建立個人臺賬,員工離職時應辦理退還手續(作負數領用單),如同品種部門再領回可不重計部門費用,如該部門內部已調劑使用,部門負責人應確認已收回。

(五)辦公用品管理文員應在月終作統計覈算(覈算期間爲當月1日-31日),於次月2日前公司完成“辦公用品領用匯總表”和“辦公用品庫存明細表”,“辦公用品領用匯總表”交公司行政部送所屬各部門負責人對相關費用簽收確認後,將簽收後的彙總表於4日前交公司財務部和公司總經理一份備檔,“辦公用品庫存明細表”直接交公司財務部;將兩份總表報送財務部。

第三章附則

第八條本管理辦法的解釋權歸集團行政部。

關於辦公用品管理制度 篇10

1、目的

爲規範辦公用品採購與管理流程,保證部門(科室)申請的辦公用品得到有效利用,避免出現閒置、浪費現象,制定本制度。

2、適用範圍

2.1本制度適用於辦公用品與低值辦公設備的管理。

2.2辦公用品分爲一次性使用物品(如簽字筆、鉛筆、膠棒、筆記本、色帶等)與可重複使用的物品(如筆筒、剪刀、訂書機、文件夾等)兩大類。

2.3低值辦公設備是指掃描儀、噴墨打印機、傳真機、電話等購置金額小於1000元(含)的辦公設備。

3、原則

3.1採購前貨比三家,購買價廉物美的商品。

3.2先申請,後領用,庫存最少的原則。

4、職責部門

4.1院辦(人事行政部、後勤)指定專人(以下簡稱“採購專員”)負責醫院辦公用品採購與管理工作;

4.2院辦(人事行政部、後勤)負責人(以下簡稱“採購主管”)負責審批各部門辦公用品申領計劃及彙總分析辦公費用使用情況,向上級領導彙報。

4.3採購專員負責彙總各部門(科室)的辦公用品申領計劃,經採購主管批准後集中購買併發放;負責辦理採購報銷手續;負責覈算各部門(科室)辦公費用,按月上報採購主管。

4.4部門(科室)指定專人(下簡稱“部門文祕”)負責本部門(科室)辦公用品的申請、領用與《部門辦公用品臺帳》的日常管理。

5、工作程序

5.1申請

5.1.1部門文祕每月末彙總本部門(科室)對辦公用品的需求,填寫《辦公用品申領表》並交至採購專員。

5.2採購

5.2.1採購專員彙總各部門(科室)上報的辦公用品申請計劃,針對採購項目向供貨方詢價,經採購主管審批簽字後,進行集中採購(採購期間一般爲三天之內);辦公設備採購需報總經理(院長)審批。

5.2.2辦公用品採購金額超過1000元(單件價格,含)時,需報總經理(院長)審批。

5.3入庫及領用

5.3.1採購專員完成採購後,根據採購項目明細單逐項辦理入庫手續;

5.3.2入庫完成後,採購專員通知部門文祕領取所申請的辦公用品;

5.3.3部門文祕根據申領明細在部門(科室)內發放物品,按照領用情況分別登記《部門辦公用品臺賬》(,並對“需歸還類”(可重複使用)物品做出標記。辦公用品領用人需在《部門辦公用品臺帳》本人頁上簽字確認。

5.4配發

5.4.1新員工入職時配發的辦公用品一般包括簽字筆、筆記本、筆筒、文件夾、文件架各一件,其它因公必備辦公用品按需申領。

5.4.2對於每人每月必須定額發放的必備用品(如勞保用品等),可以根據實際情況及匡算量每月一次性配發,以減少申請程序。

5.5返還

5.5.1部門(科室)出現領用量剩餘或不再使用的物品時,需退還採購專員辦理覈銷,衝抵本部門(科室)辦公費用;

5.5.2員工離(調)職時,需提取《部門辦公用品臺賬》的'本人頁到院辦(人事行政部、後勤)辦理“需歸還類”辦公用品的返還手續。

5.5.3需歸還辦公用品在正常使用情況下損壞,可到採購專員處以舊換新;如丟失則應由領用人按用品的採購價格予以賠償。

5.6保管

5.6.1採購專員需清楚掌握辦公用品庫存情況,並經常整理,保證物品不受侵蝕。

5.7盤點

5.7.1採購專員應定期盤點辦公用品庫存(根據庫存大小自行安排盤點週期,一般每月進行一次)。盤點要求作到賬物相符,如果不一致必須查找原因,經採購主管批准後調整賬目,使兩者一致。

5.8費用結算

5.8.1採購專員每月第一週應將上月發生的辦公用品採購、發放情況及分攤的費用匯總成表,上報採購主管審批後辦理付款手續。

關於辦公用品管理制度 篇11

第一章總則

第一條爲加強公司辦公用品的管理,規範辦公用品的採購和使用,本着勤儉節約和有利於工作的原則,根據公司實際情況,特制定本辦法。

第二條本辦法適用於機關各部門辦公用品的採購、領用、報廢及打字複印費用的管理,各二級單位辦公用品的管理可參照本辦法執行。

第三條辦公用品主要分以下兩大類:

一、消耗品:墨盒、硒鼓、色帶、紙張、鉛筆、膠水、固體膠、槳糊、大頭針、圖釘、回形針、橡皮、筆記本、複寫紙、標籤、便條紙、信紙、夾子、訂書釘、中性筆、圓珠筆、修正液、信封等。

二、管理品:電腦、打印機、傳真機、複印機、投影儀、照相器材、電話、空調、辦公桌椅、沙發、文件櫃、文件夾、茶具、書籍資料、剪刀、裁紙刀、訂書機、印章、檔案盒、檔案袋等。

第二章辦公用品的採購

第四條各部門應於每月25日前根據工作需要編制下月的辦公用品需求計劃,由部門人員填寫《物品採購申請單》,主管領導審覈,交辦公室。

第五條辦公室統一彙總各部門的採購申請,並經覈查庫存情況後填寫《物品採購計劃表》(辦公室對需用量大的可酌量庫存)實施採購;對於金額在500元以上的辦公品,須呈報總經理同意後方能採購。

第六條各部門採購臨時急需的辦公用品,在填寫《物品採購申請單》時應在備註欄內註明原因,經辦公室主任同意後,由辦公室負責採購。

第七條爲有效完成採購任務,所有辦公用品的購買,原則上由辦公室統一負責。

第八條對專業性物品的採購,由所需部門協助辦公室共同實施。

第九條辦公用品的採購要本着節約、合理、適用的原則,採購時應貨比三家,務求價廉質優。嚴禁收取回扣及貴重饋贈。

第十條辦公用品入庫前須由辦公室主任按購貨清單核對品種、規格、數量,確保質量。

第三章辦公用品的`管理和發放

第十一條辦公用品由辦公室統一保管,並指定專人控制發放。

第十二條辦公用品的領用必須認真履行手續,填寫《辦公用品領取登記表》。

第十三條各部門要控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。

第十四條辦公用品若被人爲損壞,應由責任人照價賠償。

第十五條各部門文件和資料,原則上由本部門自行打印或複印,因特殊情況需外出打印或複印的,經主管領導審批,報辦公室備案後方可送出。

第十六條辦公用品的採購和使用實行月統計,截止時間爲每月月終,在每月生產經營會上通報,年終進行彙總。

第十七條辦公室每次採購後,憑採購發票和《物品採購申請單》、《物品採購計劃表》報辦公室主任審批後方可報銷。

第十八條在外打字複印的費用,由辦公室根據備案資料,簽署結算意見,每月結算一次,由財務部根據資金情況在年終時予以支付。對於未在辦公室備案的打字複印費用,財務部不得支付。

第十九條對於決定報廢的辦公用品,要做好登記,寫清用品名稱、價格、數量及其他有關事項。

第四章附則

第二十條本辦法自X年XX月XX日起施行。

關於辦公用品管理制度 篇12

第一章總則

第一條爲加強x城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)辦公用品的管理,保障後勤服務,更好地控制成本,節約辦公費用,明確管理職責,根據公司實際,特制定本制度。

第二條本制度中的辦公用品,分爲辦公設備用具、辦公文具用品、辦公印刷文印耗材三類。

第三條本制度適用於公司本部,控股項目公司、專業公司遵照執行,參股項目公司、專業公司參照執行。

第二章管理職責

第四條綜合管理部爲公司辦公用品的歸口管理部門,統一負責公司辦公用品的購置、驗覈入庫、保管、領發、庫存統計等工作。

第五條綜合管理部採購管理員負責辦公用品的購買、維修、調配、費用支付等工作。

第六條綜合管理部辦公用品保管員負責辦公用品的入庫覈驗、保管和領發工作。並建立臺帳,統計報告月度辦公物品進出及存量情況。

第七條使用部門(使用人)負責對自用辦公用品的保管、使用。

第三章辦公用品的購置

第八條辦公設備用具是指電話機、電腦、傳真機、空調、電風扇、複印機、保險櫃、冰箱、電視機、桌椅、櫥櫃等辦公資產。

第九條辦公設備用具的購置與配給

(一)公司所屬各部門根據工作和業務需要,要求配置辦公設備用具的,以部門爲單位,填報《物品申購單》或申請報告,交綜合管理部負責辦理審批手續。購買單價在20xx元以下的需經綜合管理部經理同意,由行政副總經理審覈,報總經理審批;購置單價在20xx元以上的辦公資產屬固定資產,參照公司《固理規定》審批程序辦理。

(二)在購置辦公設備用具前,綜合管理部應實行“先調配,後購買'的原則,在無庫存和調劑可能的情況下,再辦理購買審批手續。

(三)綜合管理部採購管理員根據領導審批意見,要以“優質、低價”爲原則,到專業市場或商店作多方詢價,並將詢價後的品牌、規格、價格徵得使用部門確認後,方能辦理訂購手續。

(四)對專業設備或特殊的辦公設備用具,採購管理員可要求使用部門或相關專業部門協同購買。

(五)所訂購的辦公設備用具到貨後,綜合管理部辦公用品保管員應按《送貨單))進行驗收,覈對品種、規格、數量與質量,在《送貨單》上進行簽收。並負責將屬於固定資產的辦公設備用具的產品說明書、保修單等有關資料送檔案室。

(六)辦公用品保管員負責已購辦公設備用具的使用安裝工作,辦理使用部門(使用人)的領用手續,並進行臺帳登記,寫明物品的名稱、規格、單價、購買日期、使用人等。

(七)員工因離職、調職等退回的辦公設備用具,.由辦公用品管理員統一辦理;使用轉移手續或驗收入庫。

第十條辦公文具用品分爲消耗品和管理品二種。’

(一)消耗品:鉛筆、圓珠筆、刀片、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、筆記本、複寫紙、案卷封皮、標籤、便條紙、信紙、橡皮擦、夾子等;

(二)管理品:簽字筆、熒光筆、修正液、電池、直尺、剪刀、美工刀、訂書機、打孔機、鋼筆、文件夾、打碼機、姓名章、日期章、日期戳、計算器、印泥等。

第十一條辦公文具用品的採購

(一)綜合管理部辦公用品保管員每月5日前填寫《辦公文具用品上月庫存明細表》及《當月進貨計劃表》,送綜合管理部經理審覈後報行政副總經理審批。做到以最小的採購量滿足日常對辦公文具用品的基本需求。

(二)採購管理員根據已審定的《進貨計劃表》,直接向選定的供貨單位訂購所需用品。綜合管理部經理對選定的供貨單位要定期進行價格、質量測評,測評不符合條件的供貨單位要及時更換。

(三)採購管理員要掌握辦公文具用品市場價格和最佳採購日期。在保證質量的前提下,努力降低採購成本。

(四)辦公文具用品到貨後,由辦公用品保管員負責驗收和填寫《辦公甩品入庫單》及辦理入庫手續,並在收貨憑據上簽字。

(五)辦公文具用品的費用支付,由採購管理員根據收貨憑據與供貨單位結算,填寫出《費用申請單》並附《辦公文具用品清單》,經辦公用品管理員證明,送綜合管理部經理簽署意見、行政副總經理審覈後,報總經理審批報銷。

第十二條辦公印刷文印耗材分爲印刷品和文印耗材二種。

第十三條印刷品及文印耗材的定製、採購

(一)綜合管理部採購管理員根據對各印刷單位、文印耗材供貨單位的考察及報價、質量等綜合因素,選擇印刷、供貨單位,報綜合管理部經理審定。

(二)印刷品的定製:

1、因印刷品具有時效性,儘量少備庫存。各部門如需領用或印刷物品時,需提前一週提出申請,經部門領導同意,報綜合管理部經理審批後交辦公用品保管員辦理。..

2、印刷品上的字體、圖案、顏色等標識,應由公司策劃部統一設計和確定。

3、辦公用品保管員負責並會同策劃部對所印刷品樣稿進行核稿後,交採購管理員通知印刷單位進行印製。

4、印刷品由辦公用品保管員填寫《印刷品入庫登記單》,進行入庫登記,並在收貨單上簽字。

5、採購管理員根據((印刷品入庫登記簿》及《送貨單》與印刷單位結算,並填寫《費用申請單》,附印刷品清單,經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審覈後,報總經理審批報銷。

(三)文印耗材的採購

1、文印室管理員根據用量,提前3天填寫《物品申領單》,報綜合管理部經理審批後,交辦公用品保管員通知採購管理員購買。

2、物品到貨後,辦公用品保管員負責辦理入庫登記,並在收貨單上簽字。

3、採購管理員根據《文印耗材入庫登記簿》及《收貨單》》與供貨單位結算,並填寫《費用申請單》,由辦公用品管理員及文印室管理員證明,經綜合管理部經理簽署意見和行政副總經理審覈後,報總經理審批報銷。

第四章辦公用品的使用和管理

第十四條辦公設備用具的使用和管理

(一)辦公設備用具的購買、配置、領用、維修與保管等管理過程,綜合管理部均須用臺帳形式進行記錄和登記。

(二)綜合管理部對配置的辦公設備用具一律實行編號,在設備用具上標明使用部門(使用人)名稱、編號以及購置日期等。

(三)各使用部門(使用人)對其所使用的辦公設備用具,實行“誰使用,誰保管”的原則,要防止被盜、被挪用或污染與破損,不得擅自移交或委託他人代爲保管。

(四)辦公設備用具因破損、污染後需要維修或清洗的,應由使用部門(使用人)與綜合管理部聯繫,由採購管理員負責辦理各項維修與清洗事宜。

(五)經專業部門檢驗,確認辦公設備用品已經沒有維修必要時,應由使用部門申請,經綜合管理部經理審覈,報行政副總經理審批後j予以報廢處理。辦公用品管理員負責辦理有關報廢手續:屬固定資產的辦公設備用具,按照《固定資產管理規定》辦理。

(六)因使用或保管不當等原因,造成辦公設備用具破損、丟失的,視情節輕重,使用部門(使用人)應承擔相應賠償責任。

(七)綜合管理部每年12月份,會同財務管理部對公司所屬辦公設備用具進:行一次清產覈資工作,並製作《清查明細表》上報主管領導及存檔。

第十五條辦公文具用品的使用和管理

(一)各部門(人員)需領用辦公文具用品時,應到辦公用品保管員處辦理領用手續,並在《辦公文具用品領用登記簿》上簽字。

(二)辦公文具用品分爲個人領用與部門領用兩種。個人領用指個人使用保管的用品,如圓珠水筆、橡皮擦、直尺等。部門領用指本部門共同使用的用品,如打孔機、訂書機、打碼機等。辦公用品保管員要分別設置個人和部門的《領用登記簿))。

(三)消耗品可依據上年平均月用量或經驗法則(估計消耗時間)設定領用雀理基準(如簽字筆每月每人發放一支),並可根據部門或人員的工作情況調整發勘時間。

(四)管理品自第二次領用起,應以舊換新,如遺失應由個人或部門賠償、自購。

(五)人員離職時,應將剩餘辦公文具用品移交綜合管理部。

(六)辦公用品保管員必須清楚地掌握辦公文具用品庫存情況,經常整理和清點,要求擺放整齊,帳、物一致。

(七)辦公文具用品倉庫一年盤點兩次(6月與12月),盤點工作由綜合管理部經理負責,盤點要求做到帳、物一致。

第十六條印刷文印耗材的使用管理

(一)使用部門(使用人)領用印刷品,應到辦公用品保管員處辦理領用登證手續,並在《印刷品領用登記簿》上簽字。

(二)文印管理員領用文印耗材,應到辦公用品管理員處辦理領用手續,並在《文印耗材領用登記簿》上簽字。

(三)使用部門(使用人).要厲行節約,杜絕浪費,使印刷品能物盡其用,不得將公司印刷品挪爲私用或贈送他人使用。

(四、)複印文件資料要辦理登記手續,使用部門(使用人、)須茌《文印登記簿上登記後,方可送文印管理員複印。

(五)文印管理員要嚴格控制文印耗材的使用,不得複印與工作無關的資料。

第五章附則

第十七條本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

關於辦公用品管理制度 篇13

爲加強本公司辦公用品管理,節約成本,提高效率,規範流程,明確責任,倡導健康優質、綠色環保、勤儉節約的現代辦公方式,特制定本制度。

一、辦公用品分類

辦公用品分爲固定資產類辦公用品、非消耗性辦公用品、消耗性辦公用品

1、固定資產類辦公用品,如:辦公桌、辦公椅、傳真機、複印機、電腦、打印機、掃描儀、碎紙機、照相機、汽車等;2、非消耗性辦公用品,如:計算器、電話機、訂書機、打孔機、剪刀、紙刀、白板等;

3、消耗性辦公用品,如:筆記本、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、橡皮、膠水、複寫紙、釘書釘、筆芯、公司印刷品、墨盒、複印紙、傳真紙、水性筆、白板筆等;

二、辦公用品的申購

1、公司各部門分別在每年3月10日/9月10日前,根據部門實際需要制定《半年度辦公用品採購計劃》,經部門主管簽字後,填寫《器材申購單》,經辦公室主任簽字、總經理審批後,交供應部統一購買;

2、各部門申購辦公用品時,需要部門負責人及相關分管領導進行簽字;

3、各部門臨時採購的急需辦公用品或者超出半年計劃範圍的辦公用品,由所在部門主管填寫《器材申購單》,並在備註欄內註明急需採購或超出計劃的原因,經辦公室主任簽字、總經理批准後交供應部統一購買;

4、新入職員工,在入職當天發放配套的辦公用品,如在入職後一個月內辭職,必須將領取的辦公用品全部退回;

5、新入職行政人員,辦公室發放的配套辦公用品包括:中性筆、筆記本、文件夾等常用物品。

三、辦公用品入庫

1、辦公用品入庫前須進行驗收,對於符合規定要求的,由辦公室、供應員、倉庫人員,共同對辦公用品進行驗收,倉庫人員負責登記入庫;

2、對不符合要求的,由供應人員負責辦理調換或退貨手續。

四、辦公用品發放

1、公司各部門領取辦公用品須填寫《辦公用品領取登記簿》,註明辦公用品品名、數量、領用日期,待填寫完整無誤後,方可領取;

2、爲了降低資金佔用,按照“用多少、領多少”的原則,辦公室根據實際情況進行限量領取;

3、中性筆、圓珠筆等消耗性的辦公用品,每人半年限領一支;

4、辦公用品使用、領用要嚴格執行以舊換新制度,以最大限度地節省、節約,控制日常辦公成本成本。

五、辦公設備管理

1、公司各部門所需的辦公設備(電腦、傳真機、電話機、桌、椅、檔案櫃等辦公設備)由供應部統一購買。

2、要求各部門所需的辦公設備連同辦公用品一併進行申購,由相關領導簽字確認後,交予辦公室。

3、各部門將領取回的辦公設備要及時編入《固定資產盤點表》,領用人登記,遵循誰使用誰負責的原則,嚴格按照固定資產管理制度進行管理。

六、考覈標準

1、如未在規定時間內進行申購而影響本部門業務,責任由相關部門承擔;

2、各部門必須在規定的標準範圍內申購,如超出範圍由各部門負責人自行承擔;

3、各部門在其他部門複印、打印時必須進行登記,寫明打印緣由、張數以及日期,若打印過程中有浪費紙張現象,必須註明浪費原因及浪費張數。 4、嚴禁個人浪費和人爲損壞,嚴禁員工將辦公用品帶出公司或挪作私用,如發現挪作私用的罰款200元/次,因挪作私用,造成辦公用品損壞的,責任人應按照市場價進行賠償並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款。

5、員工離職時應由部門其他人員與辦公室人員檢查其辦公用品(消耗品除外),若有損壞的,從應發工資中按市場價扣除,離職人員的辦公用品由部門主管代管,若有損壞或丟失部門主管負責;部門主管離職時,其辦公用品由部門其他人員共同代管,若有丟失或損壞部門人員共同負責,部門有新員工入職時,轉讓給新員工使用(新進人員可領取消耗性辦公用品)。

6、凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品應部門人員共同負責,人爲因素丟失損壞,由本部門自行解決。

7、蓄意損壞辦公用品的,由責任人照市場價賠償,並處以損壞辦公用品價格一倍以上罰款,部門主管找不出責任人的,則由部門全體人員共同承擔以上賠償。

關於辦公用品管理制度 篇14

一、辦公用品的採購應依據各科室填報批准的辦公用品申請表的名稱、數量、規格、質量統一進行採購,採購人員應熟悉市場行情,做到腿勤、嘴勤、貨比三家,採購物美價廉的辦公用品,避免重複購置,注意節約,並開據國家統一的報銷票據,確保運輸搬運的安全,辦好入庫手續確保辦公用品安全、保質保量的完成採購工作。

二、辦公用品要設專人保管、專人發放、專人登記造冊,辦好出入庫手續做到安全管理,分類保管,擺放有序,做到無損壞變質,使辦公用品保管達到程序化、制度化、標準化的“三化”要求。

三、辦公用品的發放,要建立發放明細表,逐件登記,做到發放及時,服務到位,制度嚴格,責任明確,物盡其用,杜絕浪費,有效保障發放物品不出現差錯。

四、各科室領用零星辦公用品,必須到總務科填制統一申領表,註明用途、數量,由各科室負責人統一簽字後方可領用。每個季度各科室領用的辦公用品由總務科填好價格,覈算好總額後,張榜公示,年終彙總,作爲創建節約型機關的依據。

五、加強辦公費用的統一管理,各科室印刷(除局統一制定的大型印刷品外)宣傳、條幅、標牌等必須由各科室制定好內容、格式報分管局領導批准後,由辦公室統一制定實施。

物資採購管理制度

爲充分發揮物資集中購買產生的規模效益,減少浪費,提高效能,確保採購物資的質量,從制度上、源頭上防範物資採購過程中的不正之風及腐敗行爲,做到物資採購公正、公開、透明、更好地維護單位利益,特制定本制度。

一、物資採購範圍

辦公設備(含辦公桌椅、電腦、空調、文件櫃、飲水機等);零星辦公用品(接待用煙、酒、水果以及日常消耗用品等);維修(含房屋、設備)、工程、服務等。

二、物資採購原則

物資採購儘可能批量進行,批量物資採購按招標方式進行,採購工作應堅持的原則爲:依法按制度辦事的原則;秉公辦事、廉潔自律的原則;公開、公正、透明的原則;採購與使用分離的原則;注重貨物質量的原則;最大限度維護單位利益的原則。

三、物資採購辦法

1、大宗物品購置,實行“事前申報,領導審批,政府採購”的'制度。科室凡購置單價在1000-10000元以下的大宗物品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”,辦公室負責覈實提出意見,報分管領導同意,由主管財務領導審批,再進行政府採購。10000元以上的大宗物品購置,由科室出具書面報告,黨組討論,主管財務領導審批後,再進行政府採購。

2、零星辦公用品實行“統一申報,後勤採買,科室領用”的制度。由辦公室會同經審辦、財務室確定2—3家供貨點,凡需購置單價在20xx元以下的零星辦公用品,一律由科室先填寫“辦公用品購置審批領用單”,由分管領導籤具意見,主管財務領導同意,由辦公室統一到供貨點採購。煙直接從菸草專賣局採購,酒類直接從總經銷或專賣店處採購。

3、對未經審批的科室物品購置,財務一律不予報銷,對未經程序擅自在外購置的辦公用品和煙、酒發票一律不予報銷。

四、物資領用:無論零星辦公用品還是煙、酒領用一律由經辦人填具“辦公用品購置審批領用單”,經分管領導籤具意見報主管財務領導同意後方可從辦公室統一領用。

五、維修(包括房屋、設備):先由科室拿出意見和維修經費預算,1000元以下的報主管領導審批,1000元以上的由主管領導簽署意見後報分管工程建設的領導審批,方可進行。房

屋維修、線路改造等預決算先由經費審查委員會審查後,再行實施和結算。

六、物資管理

1、機關所有財產、物資一律由財務室分類、編號、造冊、登記,建立臺帳,由辦公室根據工作需要統一調配到機關各室。不準轉讓或自行處理,更不得假公濟私、化公爲私。

2、大批量辦公用品及辦公設備由財務室委託市政府採購中心統一採購入庫,零星辦公用品由財務室購買。機關工作人員領取辦公用品實行限額制度,不論數量一律要求登記簽字。

3、堅持財產、物資保管驗收制度。所有購進物品,必須由財務室驗收、登記入庫,財物相符方可入賬。

4、對辦公用品和其他物件應自覺愛護並妥善保管,如需修理或更換,應及時告知辦公室。如有丟失和損壞,應分清責任,視情節負責賠償。

5、機關工作人員不得將公物隨意拿走和借回家中使用。凡已借用的應自覺歸還,歸還不了的按原價賠償。

6、凡機關工作人員調離機關,需到辦公室辦理有關財物移交手續後,才能辦理調離手續。

關於辦公用品管理制度 篇15

1、酒店的辦公設備:電腦、打印機、複印機、傳真機、電話機等均爲酒店辦公而配備使用的,應以服務於酒店爲宗旨,不得挪爲他用,不得轉借他人。酒店爲員工配置合理辦公用品,員工有責任正確使用、維護、保管好辦公用品。若因個人原故造成遺失、損壞及損失,由其按價賠償。

2、一切辦公用品的添置均由部門按照節約、方便工作的實用原則報計劃給總辦,經財務經理、酒店總經理審批後由採購統一購置,由倉庫發放和管理。

3、辦公人員領用的所有辦公用具用品均需在領用單上簽字,若因故離開酒店應如數交還。

4、財務部對配置在各辦公桌的辦公設備實行編號管理,任何人未經辦公室的許可不得擅自調換。出現故障,必須申報維修,若自作主張予以更換或修理,辦公室、財務部將視其損壞程度責成當事人賠償。

5、辦公用品原則上由各部門每月向採購部申購一次,部門根據工作實際需要,將申購辦公用品的品名、規格、數量、用途及上次領用時間等填寫清楚後,統計好後交財務經理、總經理審批,再報採購部,按採購計劃嚴格執行。

6、採購回來的辦公用品全部入庫(嚴格按照品名、規格、數量和金額進行登記,並分類妥善保管)。在指定領料時間領用時,由部門自行填寫領用單,經部門負責人、財務負責人及總經理簽字後,在倉庫領出,直接交由使用部門。

7、各部門員工應本着節約的原則,按實際需要領用辦公用品,申請部門必須準確填寫所需物品的名稱、數量、用途、上次領用時間等,對於非初次申購或領用的物品,應堅持“以舊換新”原則,對於濫領辦公用品者,如不能做出合理解釋,總辦和財務有權不予領用並視情節做出處理。

8、嚴格對複印紙、打印紙的管理,提倡節約,減少浪費,對報廢紙張集中使用,可用做文件校對稿的打印,或剪裁成小方紙做便箋紙使用。

9、倉庫每月進行一次小盤點,及時瞭解辦公用品的結存,對急需的辦公用品,應報採購部及時採購,保證酒店辦公用品的正常供應。

10、所有員工對辦公用品必須愛護,勤儉節約,杜絕浪費,努力降低消耗、費用。耐用辦公用品如有損壞,凡屬產品本身質量問題的,辦理以舊換新手續;使用不當等原因造成的損壞或丟失,由使用人負責賠償。

關於辦公用品管理制度 篇16

一、辦公用品領用需先寫申請,統一由行政部購買。

二、如各分公司負責人遇到特殊情況經總經理批示後自行購買的辦公用品,需在三日內報行政部建檔備案,如不及時申報的將給予嚴重過失單處罰。

三、行政部每月統計辦公用品的領用情況及申購時結存情況報總經理。

四、各分公司/部領用的拉桿夾每單隻可領用一個,檔案袋每單隻可領用兩個。

五、電腦相關配件的購買更換經總經理批示後由行政部購買,電腦維護管理員做好相關物品的及時記錄(時間.物品名稱.單價)並讓相關人員簽字後方可進行維修更換,如電腦物品記錄不清將給予電腦維護管理員過失單處罰。

六、辦公用品各部門、各分公司/部負責人統一領用管理,並記錄好辦公用品明細帳,以備員工離職時的交接工作。

七、一旦員工離職,離職員工必須持部門負責人對其辦公用品交接情況的簽署意見前往人力部及行政部,待覈實清楚後准許離開並領取工資,如沒有部門負責人的簽字則一律不予辦理。

八、調職員工,在調往其它部門或崗位前須交接好辦公用品。由負責人簽字待行政部覈實後方可調職,如交接部門人員雙方在未交接清便已調職,一旦發現交接不清情況責任由交接雙方及部門負責人共同負責。

九、辦公用品的報銷手續爲報銷人拿着辦公用品申請批示單(或確切使用去向),購買的發票上附支出憑證,且支出憑證上備註清楚後報銷,報銷時間爲每週三、週四。

十、行政部將不定期對辦公用品的使用,保管情況進行抽查,如發現部門管理較好爲公司節省辦公用品費用的,由行政部報總經理將給予部門獎勵,反之管理不善.浪費現象嚴重造成公司辦公用品費用增加的,由行政部報總經理將給予部門相應處罰。

關於辦公用品管理制度 篇17

第一條物品分類

(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分爲以下三類:

1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。

2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、檯燈、電話機等。

3.機物料消耗類:

(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;

(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。

第二條辦公用品的請購

(一)請購要求:採購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房採購管理中管理員三方簽字後交供應部採購。

(二)審批權限:

1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;

2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。

第三條辦公用品的管理

(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。

(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。

(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,覈對數量及金額。

第四條出庫

(一)各部門於每月預算批准後第二天方可領用本部門辦公用品。

(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審覈及行政部負責人簽字後方可領取所需物品。

(三)庫管人員應按覈定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。

(四)爲控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的領用,執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。

(五)出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本着節約的原則合理使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處分。

第五條辦公設備的維護

(一)明確每臺設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用說明書的要求進行操作。

(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。

(三)注意辦公設備的安全、衛生、定期保養及每次使用的極限。

(四)設備發生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯繫。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯繫專業維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。

(五)嚴禁將辦公設備用於處理私人事務。

第六條資產的借出

(一)資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須註明借用資產名稱、借用事由、借用週期、經辦人,經借用部門負責人簽字後生效。

(二)資產借用經辦人徵得資產所有部門同意並填寫《資產借出登記表》後方可借出資產,《資產借出登記表》包括借用部門,借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經辦人。

(三)借用資產應在計劃歸還時間內歸還,若遇特殊情況,無法於計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯繫,經資產借出部門同意後,辦理續借手續,在備註欄中加以註明續借時間。

(四)資產使用結束後應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。

(五)資產使用結束後須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。

(六)借出資產發生損壞或遺失的,由相關責任人照價或折價賠償。

第九條物品分類

(一)按資產的價值大小和攤銷方式,將辦公用品分爲以下三類:

1.固定資產類:如計算機、打印機、傳真機等。

2.低值易耗品類:如辦公桌椅、計算器、檯燈、電話機等。

3.機物料消耗類:

(1)純消耗類,如打印紙、便箋、信封等;

(2)可以舊換新類,如筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等。

第十條辦公用品的請購

(一)請購要求:採購應由歸口管理部門申請,經該部門總經理、供應部總經理、庫房採購管理中管理員三方簽字後交供應部採購。

(二)審批權限:

1.集團總部:價值在300元(含)以下的辦公用品請購由部門總經理審批;300元以上的辦公用品須報董事長審批;

2.分(子)公司:價值在20xx元(含)以下的辦公用品請購由分(子)公司總經理審批;20xx元以上的辦公用品須報董事長審批。

第十一條辦公用品的管理

(一)庫管人員根據一般需求狀況及時補充庫存物品以保持最適宜庫存量。

(二)庫管人員遵循先入先出法,即先入庫的辦公用品先出庫使用。

(三)庫管人員定期對庫存物資進行盤點,覈對數量及金額。

第十二條出庫

(一)各部門於每月預算批准後第二天方可領用本部門辦公用品。

(二)各部門憑有本部門負責人簽字的出庫單,經由庫管人員審覈及行政部負責人簽字後方可領取所需物品。

(三)庫管人員應按覈定的辦公用品費用標準嚴格把好領用關,不得超標發放辦公用品,確因工作需要超標領用的,應經分管領導同意。

(四)爲控制成本,筆芯、水彩筆、透明膠帶、修正液、膠水等物資的.領用,執行以舊換新的制度,請各部門保管好相應的廢舊物資。

(五)出庫物品的費用劃歸各部門。財務部與行政部將不定期對各部門物資使用情況進行檢查。各部門應本着節約的原則合理使用各項物資。一旦發現有不合理使用的情況,責任人按物資原價賠償;同時,總經辦將視情節輕重給予相應經濟處罰或行政處分。

第十三條辦公設備的維護

(一)明確每臺設備的具體用途,熟悉掌握其操作程序,嚴格按照使用說明書的要求進行操作。

(二)所有設備必須明確專人專責專管,嚴禁任何人隨意使用。

(三)注意辦公設備的安全、衛生、定期保養及每

次使用的極限。

(四)設備發生故障,應立即與行政部或辦公室人員聯繫。若設備需維修,由行政部或辦公室人員聯繫專業維修商上門修理。如需將設備外移修理,必須派專人全程陪護監控直至原設備返回辦公室。重要辦公設備,不得任意外修。

(五)嚴禁將辦公設備用於處理私人事務。

第十四條資產的借出

(一)資產借出經辦人須憑《資產借用申請單》至相關部門資產管理員處借用資產。《資產借出申請單》須註明借用資產名稱、借用事由、借用週期、經辦人,經借用部門負責人簽字後生效。

(二)資產借用經辦人徵得資產所有部門同意並填寫《資產借出登記表》後方可借出資產,《資產借出登記表》包括借用部門,借用資產名稱、品牌、規格型號、狀況,借用日期,計劃歸還時間及經辦人。

(三)借用資產應在計劃歸還時間內歸還,若遇特殊情況,無法於計劃歸還時間內歸還,須及時與借出部門資產管理員聯繫,經資產借出部門同意後,辦理續借手續,在備註欄中加以註明續借時間。

(四)資產使用結束後應立即歸還,未經借出同意不得轉借其他部門或人員。

(五)資產使用結束後須至資產借出部門的資產管理員處辦理資產歸還手續,在《資產借出登記表》中填寫歸還日期、資產狀況及經辦人。

關於辦公用品管理制度 篇18

第一條【制度宗旨】爲了切實加強辦公用品倉庫物資管理,規範辦公用品申領、發放與採購等工作,提高物質資料利用率,進一步促進公司健康全面發展,結合辦公用品倉庫物資管理現狀,根據國家法律、法規、規章和公司有關規定,特制定本辦法。

第二條【適用範圍】各部門、車間主管領導,領料員和採購員適用本辦法。領料員由各部門、車間主管領導指定,報行政部備案。

辦公用品倉庫管理人員依照本辦法執行。

第三條【物資申領】申請領用辦公用品,採取以舊換新和按需領用相結合的辦法,由辦公用品領用人所在部門、車間的領料員憑主管領導批准的證明文書專人向倉庫管理人員申領。領料員負責對本部門、車間的辦公用品領用人發放物資。

各部門、車間主管領導具有辦公用品領用審批權。

第四條【物資發放】倉庫管理人員對符合本辦法第三條規定的領料員發放有關辦公用品。領料員應當積極配合倉庫管理人員辦理辦公用品出庫等手續。

倉庫管理人員應當及時、正確做好辦公用品出入庫登記、調度、計劃和控制等工作。

辦公用品發放日期爲星期一、星期二。如遇節假日,則應提前在最近的工作日發放。

第五條【物資採購】採購辦公用品應當嚴格按照下列程序進行:

⑴提出申請。根據辦公用品使用量和庫存量實際情況,由倉庫管理人員向行政部主管領導提出辦公用品採購申請。

⑵行政審覈。行政部主管領導應當對倉庫管理人員提交的《辦公用品採購申請書》進行認真審覈:對符合條件的,給予批准;對不符合條件的,說明情況並退回申請。行政審覈應當從受理申請之日起2個工作日內完成,特殊情況,可以適當延長,但不得超過3個工作日。

⑶物資採購。倉庫管理人員將批准的《辦公用品採購申請書》及其附件《辦公用品採購清單》交付採購員,由採購員承辦辦公用品採購事宜。辦公用品入庫時,採購員憑供方出具的正規發票積極及時配合倉庫管理人員辦理物資入庫等手續。採購員採購的辦公用品名稱、規格和數量應當與《辦公用品採購清單》相一致。

第六條【物資控制】行政部組織實施辦公用品經費計劃方案。經費計劃方案直接責任人員爲各部門、車間主管領導。各部門、車間申請領用辦公用品,其總金額每年不得超出預定計劃數,超出計劃數的,公司不予考慮。行政部辦公用品計劃經費每年爲*元,人力資源部每年爲*元,財務部每年爲*元,貿易部每年爲*元,採購部每年爲*元,融資部每年爲*元,品保部每年爲*元,設計部每年爲*元,機電部每年爲*元,領帶部每年爲*元。

申請領用辦公用品,其總金額每年未超出預定計劃數的,未超出部分的全部金額歸經費計劃方案直接責任人員所有。

實施經費計劃方案應當堅持有利於生產的原則。

第七條【處理原則】違反本辦法規定情節較輕的員工,由行政部責令改正;屢教不改的,視情節輕重,可按500元以下的標準處理;情節較重並給公司造成損失的,可按實際損失進行賠償,賠償金從其當月工資中扣除,當月工資不足以扣除賠償金的,不足部分從下月工資扣除;情節嚴重的,移交公安機關處理。

行政部處理員工,應當製作《行政處理決定書》。對行政處理不服的,員工可以向行政部申訴或者通過法律途徑解決,申訴或者通過法律途徑解決期間,具體企業行政行爲不停止執行。法律、法規和規章另有規定的除外。

任何部門和員工對於違反本辦法規定的行爲有權檢舉和控告。行政部受理辦公用品倉庫物資管理違規行爲的檢舉和控告。

第八條【解釋權限】本辦法由**有限公司行政部負責解釋。

第九條【施行時間】本辦法自發布之日起施行。與本辦法相牴觸的其它辦公用品倉庫物資管理規定同時廢止。

關於辦公用品管理制度 篇19

第一章辦公用的申購

第一條辦公用品必須由行政部統一購置,物品的採購,應採用詢價、比價、議價原則。

第二條辦公用品購置後,由行政部按照明細單逐一登記《辦公用品明細帳》。

第三條每月1日至5日根據工作需要,由部門填寫《辦公設備審批表》經主管副總經理審批後、再由總經理批准。屬低值易耗辦公用品由各部門統一填寫《辦公用品申請表》,經部門經理審批後,再由主管副總經理審批。

第四條行政部根據各部門的申請與財務部辦公用品管理人員對照辦公用品庫存剩餘情況,編制《部門月份辦公用品彙總表》,由部門經理、主管副總經理審覈,再由總經理批准後,統一購置。

第五條對辦公設備包括(辦公桌椅、沙發茶几、計算機、打印機、傳真機、電話機、碎紙機、掃描儀、文件櫃、飲水機、金櫃、衣架、空調、電暖氣等)只能申請購置一次,如有特殊情況(損壞或不能修理),需報主管副理總經理審批,再由批准,方可再購置。

第六條對屬低值易耗辦公用品包括(計算器、訂書器、鋼筆、起訂器、印臺、打號機、洗臉盆、垃圾桶等)只能申請購置一次,如有特殊情況(損壞或不能修理),需報部門經理審批、主管副總經理批准,持舊物到行政部申請購置。

第二章辦公用品的領用

第七條辦公用品購置後,由辦公用品管理人員統一進行登記、驗收入庫並填寫《庫存辦公用品明細帳》,再進行統一發放。

第八條各部門應自制登記簿,建立辦公用品個人臺帳,以便辦公品的發放。

第九條每月6~8日辦公用品採購及調配,每月8~10日各部門到行政部鄒俊處領用辦公用品,凡對辦公用品領用的'各部門或部門內員工統一須填寫《出庫單》,再由部門經理確認簽字後,由辦公用品管理人員依據《出庫單》領取所需辦公用品。《出庫單》的第三聯返給各部門,以便於建立本部門辦公用明細帳。

第十條辦公用品管理人員根據每月的《出庫單》進行彙總,並填寫《部門月份辦公品領用匯總表》。

第十一條根據《部門月份領用匯總表》,每年年底對辦公設備及辦公用品的領用情況進行統計,並填寫《年度公司辦公用品統計表》。

注:公司總經理、副總經理的辦公設備及辦公用品的領用統一由行政部負責領用。

第三章辦公用品的管理

第十二條凡屬各部門或部門內員工共用的辦公用品、設備應指定專人負責保管。辦公用品若被人爲損壞,應由責任人照價賠償。

第十三條員工離職時應在辦理離職手續時,將非消耗性辦公用品退回財務部。

第十四條公司員工應本着節約的原則使用辦公用品。第十五條非消耗性辦公設備因使用時間過長需要報廢註銷,使用人應提出辦公用品報廢申請,並填寫《辦公用品報廢申請表》,經部門經理、主管理副總經理審覈,再由總經理批准同意後,到財務部辦理報廢註銷手續,由財務部對其進行處置。

附表

1:辦公設備審批表附表

2:月份辦公品申請表附表

3:部門月份辦公用品領用匯總表附表

4:年度公司辦公用品統計表附表

5:辦公用品報廢申請表

關於辦公用品管理制度 篇20

第一條爲規範辦公用品管理,節約經費開支,杜絕浪費,特制定本制度。

第二條辦公用品歸口管理部門爲辦公室。

第三條辦公用品由辦公室統一購買、保管和發放,非經辦公室委託或授權任何部門和個人不得私自購買。

1、各部門每半月提交一份經本部門部長簽字的辦公用品申領單,送辦公室審覈。

2、由辦公室根據辦公用品庫存情況並彙總各部門需求計劃,編制採購申請,經總經理批准後採購。

3、臨時採購由各部門負責人提交申請,報總經理批准後,交辦公室採購。

4、辦公用品採購應堅持貨比三家、優質優價。

5、採購結束後,由辦公室通知各部門統一領取。

第四條本制度所稱辦公用品分爲消耗品和管理品兩種:

1、消耗品(無再生價值):鉛筆、圓珠筆、碳素筆、圖釘、筆記本、複印紙、複寫紙、傳真紙、便籤、透明膠、檔案袋、信封、刀片、大頭針、回型針、橡皮擦等。

2、消耗品屬一次性用品,用量大且不易管理。爲使各部門領取

方便和避免浪費的原則,消耗品領用爲按月領取,由各部門負責人統一領取,並可隨部門或人員的工作狀況調整發放時間。

3、針對消耗品中複印紙無序浪費現象,請各部門在領用A4紙時寫明用途、使用時間,下次領用時,時長應與上次大致相等;個別處室招標用紙請另行籤領,杜絕大量產生單面廢舊紙張的現象發生。

4、管制消耗品(可再利用品):直尺、剪刀、裁紙刀、訂書器、起釘器、計算器等,如遺失應由個人或部門賠償、自購。

5、管制消耗品自第二次發放起,必須以舊品替換新品,否則拒絕領取。

6、管制消耗品領取時間是每週一下午13:00——17:00統一領取,並根據實際情況,可調整發放時間。

7、管理品如有故障或損壞,應以舊換新。

第五條辦公用品的領用

1、各部門應指定專人負責領取辦公用品,並辦理領用手續

2、辦公室負責建立辦公用品和辦公用品採購、庫存、領用臺帳,做到帳物相符。

3、辦公室做好辦公用品的日常分類、堆放等整理工作,

第六條各部門應本着節約的原則領取、使用辦公用品。

第七條任何人未經允許不得挪用辦公用品,辦公用品嚴禁帶回傢俬用。

第八條新進人員到職時由其所在部門提出辦公用品申請,然後到辦公室領取;若人員離職,則須將所使用的辦公用品(即管理品)上交辦公室。

第九條辦公室文員應每月月末對辦公用品的庫存情況進行檢查,做到帳物相符,並保持合理的最低庫存,保證辦公用品的`供應。

第十條辦公室必須加強辦公用品的管理,防止失火,失盜。

第十一條本制度自下發之日起執行。以前下發的同類文件規定同時廢止,以本制度爲準。

關於辦公用品管理制度 篇21

第一條爲使公司各項業務活動正常、有序地進行,既保證工作需要,又防止浪費,規範低值易耗品和辦公用品的購置領用、保管和盤點等工作,特制訂本規定。

第二條本規定所稱低值易耗品、辦公用品(以下簡稱用品)主要有複印紙、傳真紙、打印機耗材、圓珠筆、水性筆、鋼筆、墨水、釘書機、電池、膠捲、磁帶、計算器、辦公桌椅、各類公文用紙、檔案專用紙張、信紙信封、名片等。

第三條公司提倡艱苦創業、勤儉節約。職工在領用低值易耗品及辦公用品時,要做到愛惜公物,物盡其用,反對奢侈和浪費。

第四條低值易耗品及辦公用品的領用分爲個人領用與部門領用兩種。個人領用繫個人使用保管用品,如圓珠筆、鋼筆、墨水、橡皮擦等,部門領用系本部門共同使用用品,如打印機耗材、釘書機等。部門領用的用品必須指定專人負責。

第五條用品的申請應於每年10月31日前由各部門提出低值易耗品及辦公用品申購計劃,辦公室收到各部門提交的申購計劃,經彙總後報財務分部審覈,形成預算報公司審批,按審批費用嚴格控制購買。交辦公室統一採購,次月一日發放。特殊需要須經部門領導批准後方可領用。

第六條分公司辦公室收到各部門提交的申請單,經彙總後,統一採購,登記建冊併發放。辦公室依據用品消耗的歷史記錄做出餘量採購,保證公司正常用品的需要。

第七條用品需建立臺賬,定期盤點。

第八條打印機耗材(墨粉、硒鼓)、剪刀、美工刀、釘書機、計算器等用

品必須以舊換新。

第九條個人或部門領取用品時,必須辦理有關登記手續。

第十條新入職員工可領取必需用品。員工離職時,應將剩餘用品全部交辦公室。

第十一條本規定由公司辦公室負責解釋。

第十二條本規定自發布之日起執行。

關於辦公用品管理制度 篇22

第一章:適用範圍和主題數據

爲了控制費用,加強我公司辦公用品的管理,規範我公司辦公用品的採購和使用,本着勤儉節約、利於工作的原則,根據我公司的實際情況,制定本規定。

第二章:辦公用品採購

辦公用品採購細則

第一條:原則

爲控制用品規格,節約費用,所有辦公用品的採購由行政部門統一負責。

第二條:辦公用品的採購

根據辦公用品的庫存狀況和消耗水平,通知行政經理確定採購數量。如果辦公印刷品的版式需要調整,或者未來對某些辦公用品的需求會發生變化,也應向行政經理提出。

第三條:採購規定

在辦公用品庫存量小或相關部門提出特殊需求的情況下,應根據最低成本原則選擇直接從門店採購或訂購的方式。

辦公用品的採購應遵循經濟、合理、適用的原則。在購買複印紙、大中型設備和用具、大宗辦公用品等時,必須有兩到三人蔘與談判和四處採購,以確保低價格和高質量。嚴禁經辦人收受回扣、紅包、貴重禮品、受賄、索取財物。

採購訂單:如果要訂購的辦公用品包含在各部門申請的辦公用品中,申請部門還必須填寫另一份採購訂單,經行政部門確認後直接從相關商店訂購。

行政部門必須填寫訂單進度控制卡根據採購訂單。卡片上應註明訂購日期、訂購數量、單價、訂購地點等

第四條購買的辦公用品到貨後,應根據採購清單及品種、規格、數量等進行驗收,應檢查數量和質量,確保沒有問題。

第五條:各部門申請辦公用品

原則上由公司行政管理部門統一向各部門採購、發放辦公用品。如遇特殊情況,各部門可在提交《辦公用品採購申請表》的前提下采購辦公用品。在這種情況下,行政部門有權進行審覈,並將審覈結果與申請一起保存,作爲審覈和檢查未來使用報告的依據。

第三章:辦公用品的分類、領用和報廢

第六條:辦公用品分爲易耗品、管理易耗品和管理用品。

1、耗材:鉛筆、刀、膠水、膠帶、別針、圖釘、複寫紙、標籤、便箋、橡膠、夾子等

2、經營產品:剪刀、訂書機、直尺、筆筒、電腦、文件夾、文件盒、文件袋、票夾、印本等

3、管理耗材:簽字筆、圓珠筆、塗改液、筆記本、信封、白板筆、固體膠水等

第七條:管理與發放

1、辦公用品由人事行政部統一保管,指定保管人按照公司批准的費用標準發放給用戶。

2、採購人員將採購物品交保管人登記入庫。保管人根據購買價格覈實物品單價,計入收貨部門(人)費用,並於每月底填寫《辦公用品使用匯總表》。

3、覈實各部門辦公用品費用及相關規定:

(1)、認真履行辦公用品領用手續。辦公用品的領用和發放應在填寫《辦公用品領用表》後完成。嚴禁先借後收的行爲。

(2)、所有部門和用戶的辦公用品使用標準:每人每月最多可收到簽字筆。保管不善、遺失的,自行負責購買。辦公用品每週三統一領用,其他時間嚴禁領用。

(3)、批准的費用應按人員增加,按人員和費用減少。各部門費用由人事行政部根據人員變動情況進行調整。

(4)、各部門應控制和合理使用辦公用品,杜絕浪費。筆記本簽名筆芯、圓珠筆筆芯、膠水塗改液、計算器等辦公用品重新領用時,應更換爲舊的'。

(5)、辦公用品的使用以月度統計和年度結算爲準,截止日期爲每月末和年底。人事行政部出具報表,財務部審覈。超支費用從超支的年終獎金中扣除,節儉費用計入下一年度。

(6)、公司各部門按照公司批准的辦公用品成本定額標準,嚴格控制採購和領用。保管人不得超標準發放辦公用品。因工作需要需要超標準領取辦公用品的,由行政經理批准。

(7)、各部門因特殊情況需要增加費用的,應當書面報告批准。經主管領導審覈後,總經理應特別批准費用的增加。

(8)、調出或離職人員辦理離職或交接手續時,應歸還所有辦公用品(一次性耗材除外)。如有不足,按價格賠償,否則不予辦理相關手續。

第八條:報廢

對決定報廢的辦公用品進行登記,並在報廢處理簿上記載報廢處理的名稱、價格、數量等相關事項。

關於辦公用品管理制度 篇23

爲建設節約型機關,進一步規範辦公用品採購、使用、管理,制定本制度。

一、日常辦公用品的購置,由辦公室內務人員負責。採購根據工作需求向分管副祕書長報請填寫購置計劃表,單項費用超過300元或每月合計費用超過1000元的.,報祕書長同意後執行。購置辦公用品,內務人員要將時間、商品名稱、數量、單價、金額等項目詳細記載,和財政公開招標確定的供應商做好按月結算工作。單位支出完成後,當年採購辦公用品費用總額表要和逐日領取簽字明細表一同裝訂,合併歸檔。

二、領取辦公用品要嚴格履行簽字手續並在公告欄公示,辦公室內務人員具體承辦辦公用品的領取登記。

三、市政協領導、辦公室、各委專項設備(如電腦、傳真機、打印機、計算機)的購置,按照《政協高平市委員會辦公室固定資產管理制度》執行。維修、更新配件應報告辦公室,經祕書長同意,安排專人到指定地點維修和更換,並由使用人在明細表上簽字。未經批准或當事人未在明細表上簽字以及自行聯繫購置或維修配件的,不予報銷。

四、各類會標、牌匾、條幅、標語、證件等用品的製作,本着優質、節儉、實用的原則,由辦公室內務和各委(室)負責人,按照製作要求,同承製方共同談妥價格後進行製作。各委(室)把關負責,承辦人要在製作明細表上簽字,一式兩份,一份在公告欄公示後由內務人員留存,一份附在報銷憑證後作報銷用。

五、機關日常公文、文書材料的打印、複印工作,當自印無法滿足需要時要到市財政公開招標確定的承印單位印製。印製時要履行簽字手續,每月結算一次。

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