高階審計員崗位職責(精選16篇)

來源:瑞文範文網 2.11W

高階審計員崗位職責 篇1

1、負責對目標單位經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

高階審計員崗位職責(精選16篇)

2、協助審計主管編寫內部審計計劃;

3、規範財務核算,審計財務報表,稽核預決算;

4、管理制度和流程稽核,管理層在任離職審計和決策監督;

5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;

7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。

高階審計員崗位職責 篇2

協助專案經理完成審計專案,能獨立完成撰寫審計報告;

獨立承擔小型專案的審計現場負責人的工作;

國際業務高階審計員能勝任派到海外現場審計工作。

高階審計員崗位職責 篇3

1、與客戶進行溝通,收集、整理審計證據,形成審計結論;;

2、整理完善審計工作底稿,做好審計底稿歸檔工作;

3、重大問題的請示、彙報、溝通函、管理建議書、審計報告等材料的撰寫;

4、具有獨立完成從底稿到試算平衡表至報告整個業務流程的能力。

高階審計員崗位職責 篇4

1、協助專案經理完成上市公司IPO現場工作,上市公司年報審計、企業併購、盡職調查等工作;

2、能獨立進行小型、常規專案審計工作,並可主動發現問題,及時提出建議和決策依據;

3、指導和培訓團隊內其他較低職級的審計員,促進團隊工作效率。

高階審計員崗位職責 篇5

1、制定專案審計計劃及實施方案;

2、實施審計程式,稽核審計資料的正確性和合理性,對內控制度的充分性和有效性進行檢查和評估;

3、出具內部審計報告、專項審計報告、評價報告等;

4、對審計問題點進行跟蹤審計;

5、協助外部機構開展相關審計、稽查工作;

6、領導交辦的其它事項。

高階審計員崗位職責 篇6

1.制定、貫徹、落實公司各項審計管理制度及內控制度;

2. 制訂年度審計計劃,執行公司內部審計工作,包括對公司的內控、財務、投資、預決算進行審計,以及對經濟合同、協議等進行審計;

3.對公司固定資產投資專案、財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;

4.對公司預算內及預算外資金的管理和使用情況進行審計;

5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,並對相關的審計資料、檔案進行歸檔管理;

6.參與對公司各類工程施工專案、物資比質比價、採購招標等經濟活動的過程及結果進行督查;

7.參與對有損於公司利益或嚴重違反財經紀律的行為,會同相關部門進行審計;

8.參與對在建工程的跟蹤審計;

9.參與對竣工的基建工程,按規定組織資料,會同相關部門進行結算審計;

10.及時編寫審計報告,按時向主管領導彙報工作情況;

11.按時完成領導交給的臨時任務。

高階審計員崗位職責 篇7

1、 負責公司工程專案的估算、概算;

2、 按照公司報價政策規定製作工程專案投標報價書,並配合招投標工作;

3、 負責本部門員工的管理、培養與培訓工作,並完成領導臨時交給的工作任務;

4、 負責公司分包商合同價格稽核;

5、 收集、分析工程造價資料資訊;做到對工程專案的成本控制、保證工程專案的合理化利潤;

6、 完成工程造價的經濟分析,及時完成工程決算資料的歸檔。

高階審計員崗位職責 篇8

1、對公司各項制度的執行情況進行審計督查;

2、對公司各部門、各區域的資金、財產的管理使用情況和完整安全進行監督審計;

3、對公司各部門、各區域的經濟合同管理及經濟效益進行監督審計;

4、對公司各區域門店經營、管理、安全進行監督審計;

5、對嚴重違反公司財經紀律、侵佔公司資產、貪汙挪用公款等損害公司利益的行為及舉報,領導交辦的審計督查工作進行專項審計,並出具處理意見和建議。

高階審計員崗位職責 篇9

1、 協助擬訂審計計劃方案,完成審計現場工作;

2、 獲得審計證據,建立審計管理檔案;

3、 整理和彙總審計工作底稿,擬定審計報告初稿;

4、 與外部審計人員建立聯絡;

5、 對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議;

6、 協助建立和改善審計流程和風險體系。

高階審計員崗位職責 篇10

1、 每年定期梳理集團所有公司內部管理制度(存檔於集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利執行;

2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內部審計報告,審計報告內容包括:內控及各公司釋出的管理制度及會計制度執行情況彙報、財務報告(季、半年、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執行,避免流於形式,保證財務報表資料真實準確合法合規;

3、定期或不定期對集團所有公司進行納稅專項審計,形成相應納稅審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納稅情況彙報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應納稅額及已納稅額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;

4、 對審計中發現的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產存貨等、對外採購、費用報銷、授權檔案等);

5、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據的內部管理報表及各項經濟、財務資料。保障公司重大決策所依據的資料真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項稽核報告或在內部管理報表或資料上簽字,承擔相應複核及稽核責任;

6、 集團公司其他相關工作。

高階審計員崗位職責 篇11

1、參與執行各型別審計業務;

2、按照審計程式要求,通過團隊協作完成審計工作底稿;

3、協助專案負責人做好審計資料整理歸檔工作;

4、完成專案負責人交辦的其他工作。

高階審計員崗位職責 篇12

1、負責往來賬務核算及對賬工作,尤其是應收賬款的管理。

2,負責各個銷售單元收支及利潤的核算及分析。

3、負責製造費用歸集及成本核算。

4、負責物料收發存核算及報表分析。

5、負責財務報表編制及分析。

高階審計員崗位職責 篇13

1、在審計經理帶領下,參與執行大中型專案的審計工作,負責較為複雜財務報表科目審計程式的執行,協助審計經理開展專案組日常管理;

2、擔任專案負責人,帶領專案成員完成小型、常見型別專案的審計工作任務;

3、收集、取得及整理審計證據及資料,編制審計業務工作底稿;

4、協助(或獨立)編制審計報告;

5、協助審計經理整理歸檔審計工作底稿,或者指導審計助理整理歸檔底稿;

6、完成事務所交辦的其他工作任務。

高階審計員崗位職責 篇14

1. 協助專案組完成各類專案的審計;

2. 承擔中型專案的審計工作,包括報告編寫及複核初級員工的工作底稿;

3. 主動發現客戶公司審計風險點;

4. 對審計助理人員進行有效的指導和培訓;

高階審計員崗位職責 篇15

- 向各行業的客戶提供優質的審計及其他鑑證服務;

- 獲取所有必要的審計工作檔案和進行檔案歸檔。檔案歸檔工作包括搜尋資料和記錄審計過程中發現及結果;

- 識別、以及向經理和合夥人彙報會計和審計工作中的問題;

- 識別及提出改善工作效率的機會;

- 溝通協調客戶,確保客戶的資料能夠以有效率的方式且及時提交到審計部。

高階審計員崗位職責 篇16

1.負責日常記帳對帳;

2.負責每日資金出入審查;

3.負責日常收確認;

4.負責價格體系更新;

5.負責內控審查;

6.負責倉庫管理;

7.負責編制財務報表。

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