員工季度工作體會總結(精選5篇)

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員工季度工作體會總結 篇1

__年第_季度,我生技科在公司的正確領導下,緊緊圍繞公司的工作重點,按照公司的生產目標及管理理念,緊抓生產、強化管理,降低成本,提升效益。現將本季度工作總結彙報如下:在這三個月的時間中我們通過吸取第一、二季度的教訓,繼續保持第一、二季度中的優勢,在不斷努力的工作中,取得了一定的收穫。

員工季度工作體會總結(精選5篇)

1、電石生產情況:

生產電石_噸,

2、生產管理日漸完善,各車間逐漸實現標準化管理

(1)生產技術管理:

本季度我部門制定並監督各電石爐嚴格執行了電石爐生產運行規程,加強了對配料、配電系統的管理,完成了各崗位操作標準的制定和施行。

(2)設備管理:

本季度電石市場行情總體不錯,生技科根據1#、2#、4#電石爐的爐況及主輔設備的運行情況,制定了季度檢修計劃,對電石爐上的所有設備制定了保養及維護標準。同時,積極的調整三臺爐子的爐況,保證了三臺爐子的正常運行,並監督3#電石爐的安裝進度及其他輔助車間的安全運行。

(3)生產技術攻關:

針對生產過程中的電石質量、設備技改、電石爐爐況的控制等重大決策問題,組織專業技術人員進行鍼對性的商議與解決。

3、生產安全標準化管理

(1)通過制訂結構嚴謹、合理高效的巡檢路線,嚴格執行設備巡檢“四定”(定路線、定地點、定項目、定標準),做到“五到”,即跑到、看到、聽到、聞到、摸到,不得漏點、漏項或漏查設備。把一切事情做細、做嚴,順利完成了生產系統的安全運行。

(2)發生事故後,按規定成立事故調查組,明確其職責與權限,進行事故調查。查明事故發生的時間、經過、原因及直接經濟損失等。並根據有關證據、資料,分析事故的直接、間接原因和事故責任,提出整改措施和處理建議,編制事故調查報告。

第_季度,我部門將立足實際,堅持創新,本着“精、細、嚴、實”的工作方針,使整個生產運行過程有序推進。通過協調各部門之間的溝通與合作,及時解決生產中出現的問題。

員工季度工作體會總結 篇2

____年的前三個月已經離我們漸漸遠去,告別了寒冷的冬季又迎來了一個春暖花開。俗話說的好一年之際在於春,春天意味着一個新的開始,新的開始就要有新的氣息。

在第一季度公司完成了部門的整合,各個系統部也逐漸的完善,當然我的工作也轉向了更加的專業,公司的轉化帶着我們工作性質向更專業的方向發展,在這一點上已經很明顯了。

在第一季度裏,我完成了在港中旅最後的調試任務,過完了春節與___開始承擔軟件園的前期,濱州小區的開工準備,濟南軍需倉庫的設備維護,以及遵義倉庫的門禁溫溼度系統的硬件實施;編寫吉林地稅的初步推薦方案與成都油庫的初步設計方案。

在港中旅工程中最後的調試中,我碰到了很多有關弱電實施中沒碰到過的實際狀況,在調試工程中將原先的理論解決變成了實踐解決,像這種提升自己技術水平的機會是很少能夠碰到,我覺得這是我在成長中一筆可貴的技術財富。

在軟件園的前期中,我只幫___作了一些日常的工作,工程上接觸的不是太多,在與___日常接觸上,我學到了在工程管理中與人處事的另一種方法,及各家之百長,補己家之短,這是也是一個提高自身水平的機會。

在濱州小區前期,又碰到了與甲方、監理、配合單位等多方單位協調的艱辛,向這種艱辛也是一種過程的體驗,也是一個自身業務水平提高的機會。

在濟南軍需倉庫的維護上,前期實施人員沒有留下任何文檔,也沒有在用戶處留下任何關於工程的文檔資料,這給後期的維護帶來了很大的不便,且用戶的培訓做得也不是很系統,根本就不能在電話中進行指導性維護。因此,工程後期的資料彙總也是必不可少的。

在遵義項目的實施過程中,接觸到了溫溼度設備,雖然溫溼度設備不是什麼很難的東西,但這對我在今後的方案設計上又多出一條能夠利用的素材。

在遵義的實施中,又出現了與軟件脫節的現象,因此推薦我們硬件實施的時候軟件也能夠進場,已做到順利交接,最終爲用戶做出一個滿意的工程。

在這個季度裏,我覺得部門之間的溝通越來越少,這在我們相互之間的配合上出現了很多的不協調。雖然工作能夠做好,但工作中出現的不和諧是能夠避免的。每個人都有好幾個任務,大家之間都不相互理解的話,工作是無法幹好的。例如成都油庫的前期推薦方案編寫期間,我身上有很多其他的任務,但這個方案有規定了時間,且各個任務又都幾乎是同時完成,因此我在工作安排上就不能只按一個項目走,因此造成了一些不和諧的花絮,雖然都是爲了工作,還期望大家都能互相的諒解一下。

員工季度工作體會總結 篇3

一轉眼間,在___鞋業有限公司工作三個月過去了,在公司老闆們的指引、指導下,在各部門領導與同事們的共同努力、幫助下,採購部認真完成了公司給予的各項工作任務,並在_總的直接領導和支持及公司其他同仁的配合下,對各部門交待的採購任務,均能夠按質按量完成。

現對採購工作總結如下:

一、完成工作方面

1、職責明確,按章辦事;操作有據可查,爲陽光采購奠定基礎;

2、制定採購預算與估計成本。制定採購預算是在具體實施項目採購行爲之前對項目採購成本的一種估計和預測,是對整個項目資金的一種理性的規劃。

3、與各供應商建立並保持良好關係。加強對供應商的管理,確保了每一個供應商資料不會流失。

4、工作中團結同事,能正確處理好與老闆、同事之間的關係,保持溝通,充分發揮崗位職能,認真完成了各項工作任務,協助綜合部門的工作需要。按照技術、質檢等部門的質量標準,及時與各供應商溝通協調,盡努力按照我公司的質量標準供應物料。

二、對採購工作的幾點心得和體會總結如下

1、加強對供應商的管理協調。對每一位來訪的供應商進行分類登記,確保了每一個供應商資料不會流失。合作過程中,採購人員必須公正嚴明,杜絕徇私舞弊。最終爲公司選擇供應商戰略伙伴關係。

2、圍繞控制成本、採購性價比的產品等方面開展工作。採購人員在充分了解市場信息的基礎上進行詢比價,注重溝通技巧和談判策略。

3、公開透明的按採購制度程序辦事。在採購前、採購中、採購後的各個環節中都主動接受財務及其他部門監督。有問題第一時間反饋給老闆。

4、提高業務素質和責任感,注重在平時的每項具體工作和每個工作細節中,強調採購的重要性和責任感。

5、逐步加強對材料、設備價格信息的管理。

三、工作不足方面

在工作中計劃性不強,沒有充分了解市場行情,特別是輔料市場價格變化情況,沒有搞徹底,對輔料市場瞭解也不夠深刻,對鞋料行情還有待更深入的學習和研究。

四、下一步的工作計劃

建立完善的供應商體系。確保鞋材、輔料能夠及時供應,隨時關注市場變化,盡力利用多渠道來降低成本價格,控制質量。穩定現有供應商,開發培養有潛力的供應商。不斷優化供應商體系。在工作中不斷改進工作方法,不斷積累工作經驗。極力配合生產、品質部解決物料供應、質量等問題,與生產、品質部門討論某些質量標準超過現有市場水平的解決方案。做好鞋料價格、技術規格分離和職能定位工作,價格必須經總經理審批,方可採購,採購鞋料必須經品質部檢驗合格後入庫,形成相互制衡的工作機制;防範、抑制腐敗。提高自身的素質和業務水平,保證貨比三家,質優價廉的購買輔料,減少工時成本,提高採購效率,提高企業利潤。

員工季度工作體會總結 篇4

在___單位領導的正確指導和各部門負責人的通力合作下,財務部認真完成___單位所有財務覈算及收支工作,對各部門經營指標進行考覈,分析及監督___單位財務完成情況,計劃資金的安排,編制各種報表,處理帳務等。財務部基本完成20__年第一季度___單位財務各項工作,同時很好地配合___單位各項工作的開展。現對20__年第一季度工作總結如下:

一、制定財務部各人員的工作崗位責任制,明確部門各人員崗位的職責權限、工作分工和紀律要求,強化了各崗位人員的責任感,加強了內部覈算監督,同時促進了___單位財務各崗位的交流、合作與團結。

二、作爲非盈利部門,財務部在合理控制成本(費用),有效地發揮___單位內部監督的職能上起到了積極、正面的作用。

三、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規,認真履行職責。財務部的主要職責是做好會計覈算,進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、《___地方財務管理暫行規定》,認真履行財務部的工作職責。從審覈原始憑證、會計記賬憑證的錄入,到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排,到結算___單位的統一調撥、支付等等,每位部門人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作,認真執行___單位會計制度,實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

四、對___單位各單位、部門的收入和各項經營考覈指標的完成情況進行統計,分析經營狀況。統計如下:

___單位完成經營收入___萬元,比去年同期的_萬元減少__萬元,20__年經營目標是___萬,未完成的金額爲___萬元,完成率僅爲_%。各項經營考覈指標情況如下,市場部電視收視費收入____萬元,比去年同期的____萬元增加____萬元,增長_%,完成全年經營目標的_%;廣告收入____萬元,比去年同期的_萬元減少___萬元,減幅_%,完成全年經營目標的_%;外接工程和工料費收入___萬元,比去年同期的___萬元增加____萬元,增長_%,完成全年經營目標的_%;文化產業部(培訓___單位和影劇院)收入____萬元,比去年同期的____萬元減少___萬元,減幅_%,完成全年經營目標的_%;

下個季度,爲實現___單位各單位的各項經營任務和總體發展目標,財務部的工作任重而道遠。爲此,需要在以下幾個方面繼續做好工作:

1、加強財務人員的業務知識、會計制度和國家有關財務法規的學習,逐步提高會計人員的專業知識、技能和職業判斷能力。

2、做好財務總結的各項前期準備工作,工作中遇到不能解決的問題,及時反映,以求得到及時解決。並注重與區的核算___單位和財政局等有關部門的溝通,更好地提高財務服務質量。

3、繼續制定和完善各項財務管理制度和內部控制制度,加強財務系統的規範性。

員工季度工作體會總結 篇5

20--年三季度,酒店整體工作有條不紊,各部門的工作標準、工作流程以及管理制度都在逐步完善,酒店整體的經濟效益和社會效益穩步提升,現將三季度工作予以總結並彙報四季度工作規劃。

一、三季度營收情況概述

酒店三季度總體營收533.643萬元,較去年同比增長26.1%,增長額110.44萬元,其中客房營收286.87萬元,同比增長15.67%,增長額38.86萬元,客房出租率同比降低0.01%,但平均房價同比提高22.41元/間夜,revpar同比提高13.26元/間,客源結構的調整帶來了平均房價的顯著提高,同時提高了酒店單房收益,整體經營形勢向好,餐飲營收246.78萬元,同比增長40.04%,實際增長70.56萬元,整體經營數據較去年同期增長明顯。但較本年度營收計劃仍有一定差距,四季度工作中會將縮小計劃內營收差距作爲後期工作重點。三季度網絡點評方面酒店共獲得45條網評,好評37條,8條需要改進。

二、三季度經營策略總結

一)、經營活動策劃工作:

三季度策劃專項活動3次,分別爲戶外婚禮秀、中秋月餅禮盒、大閘蟹禮盒。首次戶外婚禮秀走進板橋社區活動,現場吸引觀衆超300人,現場瞭解居民較多,同時表示第一次參與現場的婚禮秀活動,非常有新意。酒店對於意向客戶持續跟進,力求將意向客戶轉化爲實際消費羣體,四季度我們會適時開展第二次戶外婚禮秀走進金地花生唐商業街,更好的爲酒店品牌做出了推廣,同時增加了集團和酒店的社會影響力。中秋佳節酒店首次推出酒店品牌的月餅禮盒,在集團的支持下,成功售賣月餅禮盒共計3000盒,全額完成銷售預期,帶來專項營收約36萬元,既增加了酒店綜合經營收益,且豐富了酒店半自營產品。三季度末大閘蟹禮盒售賣工作策劃啓動,收益將在四季度工作中體現。

二)、客源結構與客戶開發工作:

1、三季度繼續深化調整酒店客源渠道,在降低酒店對低價旅行團隊依賴的同時,提高會議、團隊等客源的引入並提高售賣價格,從而提升了平均房價與單房收益,利於更好的長遠發展,併爲酒店20--年度提高各渠道售賣基準價格做提前準備。

2、繼續加大對協議消費市場的開發力度,着重開發濱江開發區、雨花經濟開發區創業創新園兩大區域協議客戶,共計新籤消費協議62家,已產生消費有效協議20家,其他有待開發。

3、三季度共計接待新開發市場會議23批次,新開發旅遊團隊市場共計10批次,共計產生營收31.42萬元。後續將繼續加大此類客源開發力度,促進酒店客源更替工作,完成優質會議、團隊資源引入,提高酒店綜合經營收益。

3、持續開展部門培訓工作:三季度各部門共開展培訓42場,涉及了工作中的方方面面,前廳部針對員工開展多次案列分析會對特殊案例進行彙總,例會中進行案例分析,提升員工處理突發事件的能力;客房部針對查房流程進行培訓,嚴格執行查房制度,保證所有房間的衛生質量、環境等符合酒店標準,規範房間內物品擺放及數量。在日常的檢查過程中落實‘查房制度,做到層層把關’;餐飲部加強前場服務環節的培訓,增加專項培訓的次數,實操演練,增強員工的對客服務意識,提高現有的服務水平,強化各項服務環節等。

4、sop標準作業流程工作:酒店行業服務細節量化標準操作程序,包含文件共594份,其中有酒店各崗崗位職責,各工種流程化作業標準,各類操作手冊,及各類文件表格等,後期分三個階段推行:酒店服務標準的制定、酒店服務標準的執行、酒店服務標準的保持。標準的建立首先是要用規範性語言描述流程和標準,然後就是員工具體在工作中實施建立的標準,並針對顧客的意見和行業的趨勢不斷完善和優化標準。

5、個性化服務工作:客房內增設房內雨傘,香薰,提供夜宵,針對VIP客人的夜牀服務等,從無到有,切實的爲住店客人提供專屬酒店的服務。

6、集團、酒店相關部門合併工作:工程部根據集團總經理要求,將集團工程部、安保部與酒店工程部合併。

7、人員招聘工作:三季度辦公室共招聘人員23人,離職17人(包含5名暑期工),招聘渠道不斷開拓,包含張貼海報,加入各個招聘微信羣,參加招聘會,網上招聘等,目前酒店現有人員126人,缺崗人數逐漸減少。

三、四季度工作方向

首先,經營方面如下:

1、根據大閘蟹禮盒銷售計劃,組織開展第二次全店專項銷售工作。

2、組織開展第二場戶外婚禮秀活動,並根據前期計劃的策略調整方向,調整酒店婚宴、宴會價格及優惠項目體系,爲後期宴會市場增收打好基礎。

3、制定20--年度年會價格體系及優惠政策,爲年會市場推廣及促進預定做準備。

4、組織召開年終客戶答謝會,摸底客戶20--年消費潛力及價格層面接受度,爲價格調整做準備工作,同時摸底重要客戶年會需求。

5、制定20--年度酒店整體價格體系,調整各類對客協議、合同模板,爲來年更好、更系統的開展相關工作做準備。

6、組織開展20--年度經營預算制定工作。

7、對於OTA線上平臺進行實時監控,不定期瞭解周邊競爭對手價格政策,特別是12月31日,元旦跨年期間通過價格的再次調整以及平日淡季特價促銷房型的價格調控來搶奪流量。

8、對於南京旅行社市場加強深度合作,與現有的金橋旅行社進行洽談,制定明年的特殊價格看看能否達成一致!

9、年底大禮包的銷售準備工作列入工作計劃中!

10、年會客戶的開發,尤其是去年來店舉辦過的加強拜訪聯繫。

其次,管理方面如下:

1、提升健全客房配套服務,讓房價與客戶體驗相匹配。

2、根據實際酒店運營情況重新調整人員組織架構及薪酬方案,報集團審批。

3、爲提前吸納明年婚宴市場做營銷策劃案。

根據集團董事長、總經理精神要求,加強與外界同行學習交流,不斷改進,提升酒店軟、硬件實力,更好的迎合市場消費心理。

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