藥品零售企業自查報告(精選17篇)

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藥品零售企業自查報告 篇1

本店自開店以來認真學習和貫徹執行《藥品經營質量管理規範》(GSP)。嚴格按着GSP的標準,建立和實施店內的各項規章制度。堅持以GSP要求管理企業。現對照《藥品經營質量管理規範》和《藥品零售企業GSP認證檢查評定標準》進行自查。自查結果如下:

藥品零售企業自查報告(精選17篇)

一、藥店概況

我藥店成立於x年,位於,法人代表企業負責人,質量負責人。共有員工2人,其中執業藥師1人。經營性質:私營,經營方式:零售,經營範圍:(處方藥、非處方藥)化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品、中成藥、計生用品、定型包裝食品零售。

二、GSP質量體系自查情況

本店建立了以法人代表爲組長,質量負責人(執業藥師)爲副組長的質量領導小組,職責分工明確。嚴格執行國家法律法規及GSP的規定。嚴格按着《藥品經營許可證》規定的經營方式和經營範圍從事藥品經營活動,在店堂內顯著位置懸掛“二證一照”及與職業人員要求相符的《執業藥師註冊正本》。質量負責人對本店所經營的藥品認真驗收,做到先進先出,做好驗收記錄,發現問題及時彙報經理。開業至今來貨驗收率100%,合格率100%。個別破損品種及時和醫藥公司調換,保證藥品質量。加強藥品養護關,確保藥品質量。店內陳列藥品嚴格按照《藥品分類管理辦法》進行分架擺放,每日做好溫溼

度記錄登記,每月對庫存藥品養護檢查一次,15日對重點藥品檢查養護一次,並做好近效期藥品登記,對重點藥品檢查外觀質量有否變化,發現質量問題及時彙報處理。並設有拆零藥品專櫃。店內員工一直堅持規範操作,進行二人質量複覈,嚴格把關,使藥品質量得到良好保障,是顧客放心、滿意。

本店自成立以來,得到市食品藥品監督管理局等上級部門提供大量藥品信息,另外加強與供貨醫藥公司及首營品種生產廠家聯繫,及時通過各種渠道收集與藥品有關的各種醫藥信息,並且主動與同行單位溝通信息。平時按計劃訂貨,做到比比有臺賬,時時有記錄,各項工作做到規範化、制度化。

三、確保用藥安全有效

嚴把進貨關。我店進貨必須從具有一定資質並通過GSP認證的醫藥公司進貨,把質量作爲選擇藥品和供貨單位的首要條件,嚴格執行“按需購進、擇優選購”的原則購進藥品。所購進藥品全部符合法定標準的規定和有關質量要求,堅決不從“無證照的藥商進貨”。由於嚴格把關開業以來從未發生假冒僞劣藥品入店及質量投訴情況。

嚴把驗收關。入庫驗收是保證藥品質量第二關,本店藥品驗收由質量負責人驗收,質量負責人具有執業藥師職稱,從事藥品管理多年,堅持原則,具有較豐富的藥品經營管理經驗。嚴格按照GSP的相關規定對購進藥品進行驗收工作,並通過藥監網絡登記入庫。

嚴把銷售關。堅持做到藥師在職在崗,在零售環節中建立了員工服務規範和各自崗位的應知應會,處方藥做到憑醫師處方銷售,並按照審方、配方、覈對、發藥進行調配。努力提高服務水平,不斷提高員工的綜合業務素質。定期組織培訓學習。員工統一着裝、掛牌上崗,儀表端莊,精神飽滿、堅持問病賣藥,指導顧客安全合理用藥。開展了免費測量血壓、免費提供開水、免費測量體溫、免費諮詢用藥等便民措施。

在開業的初期,有些制度執行的不好、存在過工作不規範的現象,後經過幾次整改現在制度已完全得到落實,已完全符合GSP要求。本店決心在各級領導的指導幫助下,認真貫徹實施《藥品經營質量管理規範》,不段學習,不斷改進,加大內部管理力度,堅持標準,用GSP規範我們的經營行爲,加強員工的素質教育,提高企業的管理水平和市場競爭力,做一個讓領導放心,讓百姓滿意的藥店。

藥品零售企業自查報告 篇2

根據《藥品管理法》及其實施條例和《藥品經營質量管理規範》的要求,爲使X大藥房儘早通過GSP認證,在食藥監部門的指導下,我藥房嚴格按照《藥品零售企業GSP現場檢查指導原則》進行了自查,現將有關情況報告如下:

一、基本情況

X大藥房屬於單體藥房,經營地址周圍無污染源,無高危設施,經營場所寬敞明亮,衛生清潔、佈局合理。藥房覈准經營範圍爲:中藥飲片、中成藥、化學藥製劑、抗生素製劑、生化藥品。我藥房按GSP要求,完善了相應的設備,修定了各崗位職責及相關規定,從硬件、軟件兩個方面進行GSP改造,收到了較好的效果。本藥店堅持依法經營,誠實守信,在GSP認證及日常經營中無任何欺騙行爲。

二、企業實施GSP自查情況

(一)質量管理與職責

我藥房按照有關法律法規及《藥品經營質量管理規範》的要求制定了質量管理文件,開展質量管理活動,確保了藥品質量。建立了與本藥房經營範圍和規模相適應的經營條件,包括組織機構、人員、設施設備、質量管理文件,並按照規定設置計算機系統。

是藥品質量的主要責任人,負責藥店的日常管理,保證質量管理人員有效履行職責,督促崗位人員執行藥品管理的法律法規及《規範》要求。配備了質量管理員專門負責藥品的質量工作,制訂了質量管理文件。質量管理員認真對供貨單位及其銷售人員資格進行審覈,負責採購藥品合法性的審覈,

指導並監督藥品採購、儲存、陳列、銷售等環節的質量管理工作,認真做好藥品質量查詢及質量信息管理工作,對不合格藥品進行確認和處理,負責假劣藥品不良反應的報告,認真做好藥品質量管理教育和培訓、計算機系統操作權限的審覈、控制及質量管理基礎數據的維護以及對計量器具的校準及檢定工作,指導並督促藥學服務。負責其他應當由質量管理員履行的職責。

(二)人員管理

我藥房從事藥品經營和質量管理工作的人員,符合有關法律法規及《規範》要求,無行業禁入情況。企業負責人具有藥師資格,指導合理用藥。質量管理員爲,具有藥師技術職稱。營業員具有學歷,中藥飲片調劑人員具有學歷(無中藥飲片的刪除這句)。

、均接受了相關法律法規及藥品專業知識與技能的崗前培訓和繼續教育培訓。企業制定了年度培訓計劃並開展培訓。每年進行年度健康檢查,均取得健康證,並建立了健康檔案,符合上崗要求。我藥房沒有存放與經營活動無關的物品及私人用品和影響藥品質量和安全的行爲。

(三)文件

本藥房按照有關法律法規制定了符合實際的質量管理文件,包括質量管理制度、崗位職責、操作規程、檔案、記錄和憑證等。並且定期審覈,及時修訂。通過培訓使各崗位人員正確理解質量管理文件的內容,保證質量管理文件有效執行。並制定了藥品質量管理制度:藥品採購、驗收、陳列、銷售、儲存、養護等環節的管理制度,供貨單位和採購品種審覈制度,處方藥銷售管理制度,。藥品拆零管理制度,特殊管理的藥品和國家有專門管理要求的藥品管理制度,記錄和憑證管理制度,收集和查詢質量信息管理,質量事故、質量投訴管理制度,中藥飲片處方審覈、調配、覈對管理制度,藥品有效期管理制度,不合格藥品、藥品銷燬管

理;環境衛生、人員健康制度,用藥諮詢、指導合理用藥等藥學服務管理制度,人員培訓及考覈制度,藥品不良反應報告制度,計算機系統管理制度,執行藥品電子監管制度,制定企業負責人、質量管理、採購、驗收、營業員以及處方審覈、調配等崗位的職責。建立了藥品採購、驗收、銷售,處方審覈、調配、覈對等十幾項操作規程。

建立了藥品採購、驗收、銷售、陳列檢查、溫溼度監測、不合格藥品處理等相關記錄,做到真實、完整、準確、有效和可追溯。記錄及相關憑證應當至少保存5年。

通過計算機系統記錄數據時,相關崗位人員應當按照操作規程,通過授權及密碼登錄計算機系統,進行數據的錄入,保證數據原始、真實、準確、安全和可追溯。

(四)設施與設備

本企業的營業場所與其藥品經營範圍、經營規模相適應。企業營業面積XX平方米,環境整潔,佈局合理,通風良好,無污染物,營業場所、生活區分開。營業用貨架組,櫃檯組,銷售櫃組標誌醒目。由於具有合法、可靠的藥品供應渠道,售出藥品能夠及時補充,且驗收合格後及時上架入櫃,所以本店不設倉庫。藥架、藥櫃均能保持藥品與地面之間在10cm以上。藥店配備了防塵、防潮、防蟲、防鼠等設備。溫溼度計1個、除溼用具1個、換氣扇1個、黏鼠板1塊,配備了符合要求的藥品拆零銷售所需的調配工具、包裝用品。並設有專門的含麻黃鹼專櫃。

(五)藥品的採購與驗收

1、藥品採購

藥品採購管理是保證藥品經營質量的關鍵環節。對藥品採購過程實施有效的監督控制,爲加強對藥品採購的管理,我們在採

購過程中首先制定了嚴格的採購管理制度,對採購過程中的具體事項,首營企業和購銷合同進行了有效的控制和規定。

(1)採購企業合法性

對合格供貨方、首營企業進行合法性評估,由採購員負責向供貨方索取相關資料,如加蓋企業原印章的藥品生產或經營許可證,營業執照及其年檢證明覆印件,《藥品生產質量管理規範》認證證書或者《藥品經營質量管理規範》認證證書複印件,相關印章、隨貨同行單(票)樣式,開戶戶名、開戶銀行及賬號,《稅務登記證》和《組織機構代碼證》複印件,通過調查與瞭解填寫首營企業審批表,經質量管理員審覈合格,有藥店負責人審批同意後,建立合格供貨方檔案。

(2)採購藥品合法性

採購員採購藥品時,應當向供貨單位索取發票。發票應當列明藥品的通用名稱、規格、單位、數量、單價、金額等;

採購藥品應當建立採購記錄。採購記錄應當有藥品的通用名稱、劑型、規格、生產廠商、供貨單位、數量、價格、購貨日期等內容。

(3)供貨方銷售員合法性和質量保證協議書的簽訂。

檢查供貨方銷售員的經營行爲與其企業“證、照”覈准的經營方式、經營範圍是否相符。索取供貨方銷售員供貨單位公章原印章的銷售人員身份證複印件;檢查供貨單位公章原印章和法定代表人印章或者簽名的授權書,授權書應當載明被授權人姓名、身份證號碼,以及授權銷售的品種、地域、期限;供貨單位及供貨品種相關資料。

質量保證協議書的簽訂應明確雙方質量責任;供貨單位應當提供符合規定的資料且對其真實性、有效性負責;供貨單位應當按照國家規定開具發票;藥品包裝、標籤、說明書符合有關規定;藥品運輸的質量保證及責任;質量保證協議的有效期限。

質量管理員負責對以上工作進行驗證審覈,審覈合格的材料與質量保證協議書一同入合格供貨方檔案。

2、藥品的驗收

爲了確保採購藥品的質量,防止假劣藥品進入本店,我們制定了藥品驗收的管理規定。

藥品到貨時,驗收人員應當按採購記錄,對照供貨單位的隨貨同行單(票)覈實藥品實物,做到票帳貨相符。

企業按規定的程序和要求對到貨藥品逐批進行驗收,

驗收抽取的樣品應具有代表性。驗收人員應當對抽樣藥品的外觀、包裝、標籤、說明書以及相關的證明文件等逐一進行檢查、覈對。

驗收員根據質量驗收實際情況,將驗收藥品的質量情況記錄下來同時做出驗收結論,並保留驗收記錄。對不合格藥品進行拒收,並報質量管理員。

(六)、陳列與儲存

本店對所經營的藥品嚴格按照《藥品經營質量管理規範》的要求,做到四分開的原則,即藥品與非藥品,內服與外用藥分開存放,處方藥與非處方藥分櫃擺放,易串味的藥品與一般藥品分開存放,並根據藥品的特性進行存放,拆零藥品集中存放於拆零專櫃,保留原包裝標籤和說明書。

陳列的藥品質量和包裝都符合規定,對陳列的藥品每月進行質量檢查並做好記錄,發現有問題的藥品立即撤離貨架櫃檯,並填寫相關記錄。陳列藥品的場所、貨架櫃檯保持清潔衛生。有防火、防潮、防蟲、防鼠、避光設施、設備。

爲保證藥品儲存質量,藥品養護員對陳列的藥品每月進行定期檢查,對易變質、近效期、易潮解的藥品每週進行了質量檢查,發現的問題及時採取有效的處理措施。同時做好養護檢查記錄,定期彙總、分析和上報藥品養護質量信息。

藥品零售企業自查報告 篇3

納稅自查報告就是將稅務機關認爲可能有問題的事項,用書面文字給予解釋說明。一般只要簡單的介紹一下相關情況,更類似於情況說明。一般稅務應該給你發一個正式的函,具體說明你要自查的問題,然後規定你交自查報告的具體日期。有的時候他們比較懶或認爲不存在嚴重的問題,就口頭通知你寫個自查報告就可以。大概的格式:

"自查報告"第一行居中,然後第二行開始:列明他讓你自查的問題;然後簡單解釋(千萬不要太多字)

然後右下角寫你公司名稱,日期然後加蓋公章。

如果是稅務局發的函,還要在那個上面簽字,證明你在規定日期內交了自查報告,如果稅務認可了就基本沒有事情了,如果他認爲你的自查報告不合理,則會到貴公司進行查賬。

不同行業的稅負不一樣,商業和工業的稅負不一樣.根據行業特點和企業經營情況進行解釋.比如商業企業稅負低,主要原因有:行業利潤較低(是鋼材等利潤較低的批發企業),庫存商品多,截止到某月底現有留抵稅金多少錢,爲什麼庫存多等原因.具體寫法:

第一部分:企業基本情況介紹;成立日期,法人是誰,經營地址,註冊資金,經營範圍,主營業務是什麼,何時被認定爲增值稅一般納稅人;

第二部分,稅負的原因:前三個月收入,稅金,稅負.具體根據企業情況,解釋稅負的原因:1、行業特點;2、銷售分淡季旺季,全年收入稅負不低。3、簽定大筆供貨合同,需要準備庫存。4、受市場影響,銷售不旺,產品積壓等等,都是企業稅負抵的原因。

第三部分:如果解決稅負低的情況:擴大銷售,提高產品質量;減少庫存等等。以上解釋一定注意要根據企業的實際情況和經營特點,千萬不要爲了解釋而解釋,如果書面解釋不通就很有可能會被稅務機關稽查部門進一步檢查!

藥品零售企業自查報告 篇4

我公司積極組織,認真開展自查,現就自查情況報告如下:

一、財務收支情況

在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,並保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計覈算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、覈算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計覈算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際,在建立並實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制度》。建立和完善各項制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規章制度,有效地實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規範了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準,採取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

爲了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府採購程序進行採購,並根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、覈對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽覈制度尚未建立健全,今後要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

藥品零售企業自查報告 篇5

爲切實加強糧食庫存管理,夯實宏觀調控物質基礎,根據《國家發展和改革委員會 國家糧食局 財政局 中國農業發展銀行關於開展20xx年全國糧食庫存檢查工作的通知》(國糧檢[20xx]25號)要求,直屬庫周密部署、精心組織對轄區的政策性糧食、中央儲備糧、最低收購價以及商品糧庫存進行了一次全面細緻地自查,現將有關工作彙報如下:

一、 成立庫存自查工作領導小組

爲切實做好本次庫存檢查工作,我庫在思想上高度重視,成立了以主任爲組長、主管副主任爲副組長、各科負責人及監管科駐庫監管員爲成員的庫存自查領導小組和工作小組,並制定自查方案,明確責任。

二、庫存自查情況 轄區截止3月25日實際儲存庫點4個、倉房16座,共儲糧噸,其中:中央儲糧小麥噸、玉米噸,臨時儲備糧玉米噸,託市糧噸,商品糧小麥噸,地方儲備糧噸。

三、檢查內容、發現問題及整改情況

我庫由主管副主任負責認真組織,全面開展春季糧油庫存安全檢查工作。主要檢查:

(一)糧食庫存賬實相符、帳帳相符情況。對各倉糧食進行了實地丈量測算,測算結果與保管帳、專卡記錄相符,保管帳、統計帳、會計帳三帳相符,數量真實。

(二)庫存糧食質量安全情況。轄區中央儲備糧、國家臨時存儲糧、地方儲備糧質量、儲存品質、食品安全指標都符合國家質量標準。

(三)儲備糧輪換情況。2019年度分公司下達我庫中央儲備糧輪換計劃玉米噸。4月份輪出玉米噸,5月份輪入玉米噸(其中:指標劃入噸)。認真核實輪入玉米數量、年限、質量、輪換明細賬、輪換手續等,玉米輪換已經分公司檢查組驗收。

(四)政策性糧食補貼撥付使用情況。嚴格按照分公司撥付政策要求,及時準確撥付轄區託市糧補貼費用(2019年糧食有緩撥現象,起原因分別存在未繳保證金、欠款糾紛、糧食未掛拍、補貼費用扣完尚不夠彌補出庫損耗等)。

(五)企業倉儲管理等情況。(1)實際儲存中央儲備糧倉房具備代儲資格。政策性糧油承儲庫點是在分公司認定範圍內;(2)外包作業單位有法人資質,作業人員具備相關作業技能;企業出入庫生產、用電、用火等管理規範;層層簽訂安全生產責任書,各項安全管理制度健全並落實到位;消防設施設備齊全有效。化學藥劑管理規範,藥品庫實行“雙人、雙門、雙鎖”管理,領用手續齊全,帳實相符;(3)個別收儲庫點個別倉發現有害蟲活動,爲基本無蟲糧;其餘各倉糧情穩定,溫度正常,水分正常,無發熱、黴變現象發生。(4)倉儲設施符合技術規範要求,無漏天儲糧。

(六)企業執行國家糧食購銷政策情況。企業認真貫徹執行國家糧食收購政策、嚴格履行政策性糧食出庫義務。

我庫把此次檢查作爲提升倉儲管理的重要手段,精心組織轄區開展春季糧油庫存安全檢查工作,切實做到認真細緻,不走過場。對發現的問題不隱瞞、不迴避,真實反映糧食庫存管理現狀,確保檢查實效,落實問題整改,努力夯實“兩個確保”基礎。

藥品零售企業自查報告 篇6

根據證監局深證局發【20xx】109號《關於在轄區上市公司全面深入開展規範財務會計基礎工作專項活動的通知》文件的要求,我公司積極組織,認真開展自查,現就自查情況報告如下:

一、財務收支情況

在財務工作過程中,本單位嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,並保證其真實完整,根據本單位實際發生的業務事項進行會計覈算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。嚴格執行國家有關財務法規,所發生的各項業務事項均在依法設置的會計賬簿上統一登記、覈算,依據國家統一的會計制度的規定進行會計覈算,確保數據真實、有效。在安排支出時,分輕重緩急,保證常規和重點支出需要,既體現實際工作需要,又考慮財力可能,根據辦公室各項工作任務,在財力可能的情況下,有保有壓,確保重點,統籌安排,合理支出。

二、單位內部控制制度建立和執行情況

根據本單位工作實際,在建立並實施內部監督和控制制度過程中,制定了《財產管理制企業自查報告範文實施了內部監督和控制,保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產的安全,加強了對本單位財產物資的監督和管理,杜絕了各種漏洞的發生,達到了以下三點要求:

1、明確了記賬人員與審批人員、經辦人員的職責權限,使其相互分離、相互制約,以明確責任,防止舞弊,各項業務事項得以有序進行。

2、明確了財務收支審批程序和審批人的權限和責任,規範了各項資金的使用,提高了資金使用效益。

3、明確經費支出的範圍和開支標準,採取各種有效措施控制經費開支,杜絕了浪費現象的發生。

三、固定資產管理和使用情況

爲了加強固定資產管理和使用,在固定資產購置時,嚴格按照政府採購程序進行採購,並根據有關規定,建立了賬簿、款項和實物核查制度,通過建立健全制度,會計人員對各項財物、款項的增減變動和結存情況及時進行記錄、計算、反映、覈對等。一方面做到賬簿上所反映的有關財物、款項的結存數同實存數一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證,原始憑證的核對,保證賬賬相符。無固定資產不入賬,公物私用及其他違規問題。

四、存在問題

通過自查,我公司在財務管理和財務工作過程中還存在一些不足,在實施內部監督制度和內部控制制度時,還未能完全達到《會計法》所規定的要求,預算管理制度、財務分析制度、稽覈制度尚未建立健全,今後要進一步完善這方面的制度,實行更有力的措施,力求將這方面的工作做得更好。

藥品零售企業自查報告 篇7

根據縣財政局《關於開展糧食直補和農資綜合補貼自查整改工作的緊急通知》[榆財發〔20xx〕54號]的文件精神,我鄉於3月10日開始全面開展了自查工作,現將自查情況報告如下:

一、成立組織 加強領導

爲確保工作的順利進行,來紫堡鄉成立了以鄉長爲組長,分管農業副鄉長和財經中心副主任爲副組長,其他財務人員和包村幹部爲成員的來紫堡鄉農資綜合補貼自查工作領導小組,依照文件精神,並結合本鄉實際制訂了具體的自查工作方案,以確保我鄉此項工作的順利進行。

二、規範程序 工作到位

根據農資綜合補貼自查整改內容,逐項進行自查。在2019年度農戶糧食種植面積調查前,鄉里專門召開各村書記、主任、會計工作會議,進行祥細布置,根據縣種糧農民綜合直補工作考覈內容,做好農資綜合直補工作,保證農戶播種面積、人口等數據真實準確。

1、在調查統計時嚴禁虛報、按人口或耕地平均分攤,調查統計結束上報鄉里後進行復審,複審後,已由鄉政府統一打印調查統計表在各村村務公開欄進行公示,公示時間7天以上,公示期內有反映的進行覈查,無意見的再由村裏正式行文上報公示結果報告。

2、縣財政局補貼標準下達後,我鄉已及時將補貼標準(每畝37.38元)張貼到每一行政村進行公示,使農戶知道今年的糧食種植綜合補貼價格,做到家喻戶曉。

3、經到銀行覈實,我鄉補貼資金目前已全部發放完畢。

4、做好糧食直補檔案,我鄉每年都將糧食直補資料在年度結束後單一裝訂歸檔,做到有據可查。

5、在自中重點核查了是否按人口、承包耕地平均分攤面積,是否存在將油料、百合等經濟作物面積作爲糧食補貼面積,是否存在弄虛作假、冒名頂替、瞞報、漏報、謊報等現象。經調查覈實,未有弄虛作假、冒名頂替、瞞報現象。

三、自查結果

經依照各項程序自查,我鄉2019年度的各項數據準確、程序規範、工作到位,未有弄虛作假現象,未有信訪現象發生。下步我鄉將一如既往地做好農民種糧綜合直補各項工作,把黨和政府的各項惠民政策落到實處。

藥品零售企業自查報告 篇8

一、安全體系、安全管理制度、執行情況

公司設有安全員負責公司運輸安全生產日常管理工作,並建立健全的安全運輸規章制度,安全管理人員能嚴格履行工作職責,抓好安全管理。安全管理制度、執行情況如下:

1、能及時學習、貫徹、落實上級有關安全工作的文件。

2、公司有健全的各項安全制度,管理人員能嚴格遵守相關的安全制度,並能定期進行安全檢查、指導、考覈。

3、各崗位有明確的崗位責任和要求,安全管理人員簽訂安全工作責任書。

二、交通安全情況

1、制訂有年度交通安全目標管理計劃,每月對本單位交通安全 工作開展情況進行一次總結,並報送上級有關部門。

2、能嚴格做好駕駛員工作、培訓、違章等記錄,檔案的內容真實、完整。能認真履行安全信息統計報表報告制度,按規定填報有關

報表資料並及時報送報表。

3、能認真貫徹執行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規範》,做好行車檔案工作。

4、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員 的安全培訓,有合格的駕駛員從業資格證,有對駕駛員進行道路客運防禦性應急處置培訓,每季度有培訓總結、統計、分析。

5、每月都進行安全基礎工作檢查,每月有不少於一次車輛安全技術檢查。對上級部門的整改通知能按時整改並書面報告整改情況,對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。

總之,此次自查我們做到了認真細緻,通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今後的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位,警鐘常鳴,永不放鬆。

利津縣津盛公交有限公司

201X年9月7號

藥品零售企業自查報告 篇9

我公司遵照國家食品藥品監督管理總局關於施行醫療器械經營質量管理規範的公告(20xx年第58號)文件精神,組織相關人員重點就我公司經營的所有醫療器械進行了全面檢查,現將具體情況彙報如下:

一、強化制度管理,健全質量管理體系,保障經營過程中產品的質量安全

公司成立了以總經理爲主要領導核心、各部門經理爲主要組織成員、全體員工爲主要監督執行成員的安全管理組織,把醫療器械安全的管理納入我公司工作重中之重。加強領導、強化責任,增強質量責任意識。公司建立、完善了一系列醫療器械相關管理制度:醫療器械採購、驗收、貯存、銷售、運輸、售後服務等環節採取有效的質量控制措施,以制度來保障公司經營活動的安全順利開展。

二、明確崗位職責,嚴格管理制度,完善並保存相關記錄或檔案管理制度

公司從總經理到質量負責人到各部門員工每個環節都嚴格按照醫療器械經營質量管理規範制定相應管理制度,對購進的醫療器械所具備的條件及供貨商所具備的資質做出了嚴格的規定,保證購進醫療器械的質量和使用安全,杜絕不合格醫療器械進入醫院。保證入庫醫療器械的合法及質量,認真執行出入庫制度,確保醫療器械安全使用。

企業質量負責人負責醫療器械質量管理工作,具有獨立裁決權,主要組織制

訂質量管理制度,指導、監督制度的執行,並對質量管理制度的執行情況進行檢查、糾正和持續改進,及時收集與醫療器械經營相關的法律、法規等有關規定,實施動態管理。針對不合格醫療器械的確認,不良事件的收集和報告以及質量投訴和器械召回信息等事件實時監督,定期組織或者協助開展質量管理培訓。

公司已經按照新版器械經營質量管理規範的要求對所有計算機系統進行改造和升級,安裝有最新版新時空軟件系統能夠滿足醫療器械經營全過程管理及質量控制,並建立有相關記錄和檔案,針對以前在部分留檔供應商資質不完善情況也及時索要補充做進一步的完善保存。

三、人員管理

我公司醫療器械工作由專業技術人員擔任,並定期進行相關法律法規及相關制度的培訓,確保工作的順利進行;每年組織直接接觸醫療器械的工作人員進行健康檢查,並建有健康檔案。

四、倉儲管理

公司具有符合所經營醫療器械倉儲、驗收和儲運要求的硬件設施設備,醫療器械獨立存儲、分類存放、器械和非器械分開存放,並且建立了最新的倉儲管理制度及醫療器械養護制度,加強儲存器械的質量管理,有專管人員做好器械的日常維護工作。防止不合格醫療器械進入市場,並制訂不良事故報告制度。

我公司始終堅持“質量第一,客戶至上”的質量方針,嚴格按照《醫療器械經營質量管理規範》要求,增加庫房醫療器械安全項目檢查,及時排查醫療器械隱患,定期自查,保證各項系統有效執行。

藥品零售企業自查報告 篇10

安監局:

根據《安全生產監督管理局《關於集中開展嚴厲打擊危險化學品、非藥品類易製毒化學品和煙花爆竹非法違法生產經營建設行爲專項監察執法行動的通知》(發[20xx]25號)的有關規定和要求,我中心領導高度重視此次專項檢查行動,制定了檢查方案,成立了檢查領導小組。由於我中心只使用有危險化學品,故對照表1逐一進行深入細緻的自查,嚴格落實制度措施,現將我中心自查情況彙報如下:

1、中心組織相關人員宣傳學習《國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知》、國家安監總局、工信部《關於危險化學品企業貫徹落實<國務院關於進一步加強企業安全生產工作的通知>的實施意見》等法律法規和政策文件。

2、中心依法取得《危險化學品備案證》手續。

3、中心無證照不全、超許可範圍或過期現象發生。

4、中心建立有安全使用規章制度和操作規程,落實了安全生產責任制。

5、中心主要負責人、安全管理人員和作業人員均考覈合格,並持證上崗。

6、中心危險化學品庫房建設項目嚴格按照“三同時”要求

報批。

7、中心危險化學品庫房不存在未按正規設計、未審查通過就使用的現象發生。

8、中心定期開展安全檢查,並執行領導值班帶班制度。

9、中心嚴格按照措施、責任、資金、時限和預案“五落實”要求開展隱患排查治理工作。

10、中心每年均開展夏季防雷、防汛、防倒塌、防泄漏爆炸“四防”工作。

11、中心在危險化學品庫房設置有相應的監測、通風、防曬、調溫、防火、防爆、泄壓、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防腐、防滲漏等安全設備、設施,並進行監控、維護,保證其符合安全運行要求。

12、中心不存在違章指揮、違章操作,違反勞動紀律“三違”行爲。

13、中心對臨時用電等危險性作業嚴格履行審批手續,並開展風險分析,落實過程監管,並制定有安全防範措施。

14、中心對涉及15類重點監管危險化學品進行了更爲嚴格的管理。

15、中心危險化學品庫房即儲存場所未與禁忌物混存混放。

16、中心對液氨等液化危險化學品進行嚴格的充裝管理。

17、中心不存在非法違法運輸危險化學品的行爲。

18、中心檢驗人員能正確辨識重大危險源,並建立有檔案、

採取定期檢測、監控。

19、中心制定有危險化學品安全事故應急預案,並按期組織應急救援演練。

20、中心爲檢驗從業人員提供有合格的勞動防護用品,並督促正確佩戴使用。

21、中心嚴格按照規定報告生產安全事故,並落實責任追究制。

22、中心無拒不執行安全監管監察指令、抗拒安全執法的行爲。

對於本次自查,中心領導特別強調要按照安全生產監督管理局內東區安監發[20xx]25號文件要求,逐項落實,不能流於形式。希望通過本次自查活動,發現問題,解決問題,保障我中心危險化學品的安全管理和使用。

二〇XX年六月三十日

藥品零售企業自查報告 篇11

一、認真貫徹總廠政治工作精神,部署年度反腐朽工作

年初,根據重組後的實際,結合總廠紀檢監察工作要點,我們研究制定了《xx廠二OO五年度紀檢監察工作意見》,對全年紀檢監察工作進行了規劃:一是採取多種形式,紮實開展黨風廉政教育;二嚴肅黨的紀律,促進領導幹部廉潔自律;三是加強監督力度,提高勤政水平;四是加大信訪處理力度,堅決查辦違法違紀案件;五是加強制度建設,促進源頭治理工作逐步深化;六是加強責任考覈,認真落實黨風廉政建設責任制;七是抓好業務培訓,加強隊伍建設。

在此基礎上,針對重組期間幹部職工思想活躍容易出現問題的新形勢,爲強化各級幹部的責任意識,分廠黨委責成分廠紀委根據實施黨風廉政建設責任制的要求,對班子、班子成員及各車間、處室的黨風廉政建設責任目標進行了細化,分解到了部門和責任人。同時,印製了《xx廠南陽分廠黨風廉政建設目標責任書》,擬定了分廠黨政負責人與分廠班子成員簽訂的目標責任書內容14項,班子成員與分管部門簽訂的目標責任書內容12項,並於4月隆重召開了由各部門一把手、各支部書記、紀檢監察信息員和重點業務部門的幹部職工共計200多人蔘加的全廠政治工作會議,會上不僅部署了年度政治工作,同時也對全年的紀檢監察工作進行了全面安排,並在班子成員之間、班子成員與分管部門負責人之間層層簽訂了黨風廉政建設目標責任書。

二、採取多種形式,加強黨風廉政教育

主要開展了以下幾方面的工作:第一是加強了節前教育。節日期間是各種不正之風易發期和高發期,加強對領導幹部的監督和“節日病”的治理是節日期間反腐倡廉工作的重點。爲此,雙節前夕,分廠紀委專門下發文件,及時轉發了中紀委《關於2019年元旦、春節期間嚴格遵守廉潔自律規定堅決禁止奢侈浪費行爲的通知》,並結合企業實際,明確提出了六點具體要求:一是各部門要組織本部門幹部職工,認真學習《通知》精神,把上級規定和要求傳達到每一名幹部職工,教育和引導黨員領導幹部牢固樹立廉潔意識,增強紀律觀念和法制觀念,始終保持謙虛謹慎、不驕不躁的作風,保持艱苦奮鬥、勤儉樸素、廉潔奉公的良好風氣;二是強調了各級幹部要嚴格執行廉潔自律的有關規定和紀律。重申了領導幹部不準收受有關單位和個人的現金、有價證券、支付憑證的規定;三是嚴禁黨員幹部以任何形式參與賭博,要求各部門負責人要切實加強對本部門幹部職工的教育管理,對直接管轄範圍內發生的黨員幹部參與賭博問題不制止的,要追究部門主要負責人及其他有關負責任人的責任。四是要認真轉變作風,切實關心羣衆生活。領導幹部要深入基層,加強同羣衆的密切關係。五是要倡導文明、健康的新風尚。要堅決抵制和反對各種封建迷信非法活動;六是各部門節後要組織幹部認真搞好自查,並結合學習和執行《通知》規定的情況寫出部門書面自查報告。節後一上班,24個部門都上報了負責的自查報告,未發現一例違反廉潔自律規定的事件。

第二是大力開展了學習宣傳貫徹《建立健全教育、制度、監督並重的懲治和預防腐朽體系實施綱要》和總廠《制度彙編》活動。《實施綱要》是當前和今後一個時期開展黨風廉政建設和反腐朽工作的一個指導性文件,爲使全廠黨員幹部全面把握綱要的基本精神和主要內容,把建立健全懲治與預防腐朽體系的工作納入企業發展的總體規劃,爲落實好《實施綱要》奠定堅實的思想基礎。分廠紀委把《實施綱要》的學習宣傳教育作爲上半年的工作重點。一方面,我們購置了《實施綱要》單行本100本,連同總廠《制度彙編》一併發放到中層以上幹部,做到人手一冊,使全廠各級幹部對綱要內容熟讀牢記,入腦入心。另一方面,又購置了由中紀委宣教室錄製的《實施綱要》學習輔導光盤,集中進行了放映觀摩學習。同時,爲檢驗幹部的學習效果,六月中旬,分廠紀委又組織全體中層以上幹部開展了一次學習《實施綱要》和《制度彙編》知識測試活動,較好地調動了各級幹部學習的自覺性,收到了較好的效果。測試優秀率達95%以上,真正達到了以考促學的目的。

三、嚴肅黨的紀律,促進領導幹部廉潔自律工作

領導幹部廉潔自律是深入開展黨風廉政建設和反腐朽工作的關鍵。今年我們重點抓好了以下幾方面工作:一是針對重組進入實質運作階段的實際情況,重申了全廠各級領導幹部必須認真遵守《國有企業領導人員廉潔從業若干規定(試行)》,嚴格遵守四大紀律八項要求,嚴格遵守省委對各級領導幹部廉潔從政做出的12條要求。同時,特別強調要嚴格遵守總廠紀委提出的重組期間的五項紀律要求,明確提出全廠上下務必要與總廠黨委、厂部在思想上、政治上、行動上保持高度一致,認真落實總廠黨委、厂部關於企業生產、經營、管理與改革、穩定、發展的一系列方針、政策、決議、決定和工作部署,有令必行,有禁必止,確保政令暢通。與此同時,我們還要求各級領導幹部要按照總廠的要求,認真對照檢查,及時自查自糾,要特別加強對配偶、子女和身邊工作人員的管理,要把檢查對照的過程作爲黨性鍛鍊的過程,從細微處入手,防微杜漸,警鐘常鳴,在廣大幹部職工中樹立起艱苦奮鬥、清正廉潔、勤政爲民的形象。

二是繼續落實領導幹部不準收受有關單位和個人的現金、有價證券、支付憑證的規定。並把此項工作同治理“節日病”捆綁進行,從節前教育、節中監督、節後檢查三個方面入手,重點加大了節後監督檢查力度。特別是在傳統節日春節過後,廠紀檢監察室即印發通知,要求各部門上報節日期間落實上級精神和貫徹執行有關規定情況的自查報告。從上報的情況看,各部門都能夠加強思想教育,認真貫徹執行省公司黨組精神,針對廠紀委提出的六條要求,幹部和各部門都能夠嚴格遵守。有2個部門對業務單位贈送的慰問品進行了登記,未發現據爲己有現象。

四、拓寬監督渠道,認真組建紀檢監察信息網絡

組建由廣大職工參與的紀檢監察信息網絡,是充分發揮職工羣衆監督作用的有效渠道,這一制度在南陽分廠已堅持多年,今年,我們繼續實施了這一有益做法。在年初的政治工作會議上,分廠黨委把紀檢監察信息工作也作爲一項重要內容進行了全面部署。會上,對去年的活動情況進行了總結,對今年的工作進行了佈置,明確了工作重點。同時,對去年涌現的3個先進信息組和21名優秀信息員進行了表彰,並對今年新產生的56名信息員予以大會聘任,重新組建了紀檢監察信息網絡。會後,我們還開展了年度第一次信息收集活動,有32名信息員提供了各種信息 52條,經歸納整理爲10條。這些信息爲紀檢監察工作提供了第一手資料,同時也爲廠領導洞察職工的思想狀況、正確進行決策提供了依據。

五、強化責任意識,切實搞好責任制半年自查

認真搞好黨風廉政建設責任制的組織協調和督促檢查是紀檢監察部門的一項重要工作,也是強化領導幹部責任意識的有效手段。六月初,根據年度工作安排,分廠紀委就着手組織半年黨風廉政建設責任制自查工作,要求各部門要以目前正在開展的保持共產黨員先進性教育活動爲契機,根據黨風廉政建設責任制規定的責任內容和部門工作實際,結合與分管廠領導簽訂的黨風廉政建設目標責任目標書中所規定的內容,全面進行黨風廉政建設責任制自查。重點自查貫徹落實總廠黨委關於黨風廉政建設的工作部署情況、部門和幹部履行崗位職責情況、部門和幹部落實廉潔自律各項規定情況等五個方面,要求各部門要認真回顧和總結半年來的工作情況,寫出負責的自查報告。截止6月底,全廠24個部門都結合工作實際進行了認真自查總結。從檢查和各部門上報的材料看,各職能部門和幹部個人都能強化責任意識,狠抓工作落實,把承擔的任務切實落到實處,較好履行黨風廉政建設責任制的規定。同時,各部門都能結合實際詳細制訂了下一步抓落實的具體措施,促進了黨風廉政建設責任制的落實。

藥品零售企業自查報告 篇12

質量監督局:

我公司在質量監督局的指導下,由總經理帶領生產部門負責人,對公司質量安全主體責任落實情況起行了一次全面的自查。現將此次自查情況彙報如下:

一、公司的各類資質、資格證書與企業的實際生產情況保持一致,並且合法、有效。

二、進貨查驗制度已按相關規定和要求如實填寫。我公司所用到的主要原料爲等,均通過正規渠道,從取得生產許可證的廠家購進,並附有營業執照、第三方檢測報告、產品合格證或出廠檢驗報告單;原料進廠後,我公司有進行自檢,自檢合格後方投入生產。 三、嚴格執行生產過程控制制度。對生產環境、生產設備、生產過程、原輔材料、人員衛生防護等關鍵控制點,嚴格按照法律、法規、標準要求進行全方位控制。

四、公司已嚴格執行產品出廠檢驗制度。每批包裝食品都按要求檢驗,並如實填寫檢驗數據、檢驗報告。

五、公司因沒有發生過重大的食品安全事故,沒有建立並制定食品安全事故處置方案,自收到文件後,正在逐步建立並制定食品安全事故處置方案,並定期檢查各項食品安全防範措施的情況。

藥品零售企業自查報告 篇13

根據《關於轉發自治區交通運輸廳開展全區交通運輸行業安全生產檢查督查的通知》(六宜工〔20xx〕343號)文件要求,六河11標項目部結合施工的實際情況,認真開展了自查自糾工作,現把公司的安全生產自查自糾工作總結如下:

一、安全生產大反思、大檢查自查自糾活動情況

1、安全管理機構方面

我公司在安全管理機構建設方面,尤爲重視現場技術、安全人員的配備,每個生產車間都配備了重要的人員及部門,生產現場每個工點都有現場技術人員及專職安全員全程監督,並全部對各人員簽訂了安全管理終端責任狀,明確各管理人員的職責,確保生產現場安全質量可控。

2、安全生產管理制度方面

通過自查自糾活動,部分工點原安全生產管理制度不完善、安全防護設施不齊全的,現逐步走上正規,例如總經理利用晚上空閒時間對生產管理人員和生產人員進行了安全技術交底,並對相關責任人簽訂了責任狀,對員工生產過程中要注意的事項逐一制定了措施。

3、 隱患排查治理和重大危險源監控方面

目前隨着我公司部分項目安裝、調試設備接近尾聲,重大危險源點主要控制在大型設備安裝過程中,其他重大危險源點基本上已施工完畢。我公司由總經理每月組織兩次大型的安全生產自查自糾檢查,每週由經理帶領生產安全檢查小組成員組織兩次的安全生產自查自糾的檢查,由每月旬報進行通報各工區各工點的隱患排查治理和重大危險源監控情況,並是否及時進行了整改,對不及時整改的部門或個人進行了經濟處罰和安全教育。

4、 安全教育培訓和特殊工種持證上崗情況

隨着安全生產重點由下部結構升至上部結構,我公司生產部分是帶電作業,安全教育培訓工作顯得尤爲重要,公司每月都制定了對生產車間員工進行一次安全教育培訓;對每位現場生產操作人員的持證情況進行審查,現我告訴現場特殊工種人員將近2人,現場持證情況來看作到了特殊工種100%持證上崗。

5、 特種設備使用管理情況

由於我公司特種設備基本上都集中在生產車間,每日都必須進行生產設備的安全性能檢查,對部分受力構件在使用後,重新對使用設備的疲勞情況作試驗,對不能滿足安全性能的設備進行拆換處理,及時對設備進行保養。

6、 安全投入情況

我公司在安全投入方面吸取各類工程現場發生的安全教訓,在安全生產投入方面不惜成本,確保施工安全,現我公司全線各工點沒有因爲安全投入資金不到位而忽視安全的問題,也沒有因爲安全投入資金不到位而影響施工進度的。

7、應急預案編制及演練情況

根據員工的突發意外傷害方面所採取措施知識,針對我公司安全施工生產實際情況,特在公司廠區內組織了一次應急急救演練,演練順利結束,取得了大家的認可。

二、存在問題

在這次安全生產大檢查中,發現問題,當即整改。檢查中發現的主要問題是:

1、廠區車輛未按規定停放在指定地點;

2、現場施工用電未按要求設置,亂接電問題存在,線路雜亂;

3、施工現場缺少安全防護設施;

4、車間安全防護不到位,臨邊所設立安全防護欄不符合要求;

5、設備使用管理不規範;

6、滅火器材配備不足、過期,不放在明顯位置;

7、針對以上檢查出的安全隱患,現已整改完畢。

三、整改措施

針對以上檢查出的問題,在下步工作中,我們要強化措施,督促企業按時整改,按期複查,跟蹤整治,確保整改到位。

1、加強領導、樹立安全生產意識。要強化措施,認真落實安全生產責任制,要把安全生產工作納入重要日程,一把手要親自抓。要加大安全生產工作力度,認真貫徹落實“安全第一、預防爲主”的方針,堅持誰主管誰負責的原則,把安全生產工作責任制層層落實,切實做到抓實、抓細。特別是停產、半停產及設備安裝車間的安全防火,要嚴格按照有關規定做好安全生產和安全防火工作。

2、遵章守法,建立健全安全生產規章制度。對安全生產工作的要求,把安全生產工作規章制度、崗位操作規程,組織機構建立健全,真正做到有章可循,有法可依,組織落實,制度落實,措施落實。同時,要抓好安全生產的宣傳教育培訓工作,增強領導和工人的安全生產意識和法制觀念。

3、經常檢查,認真排查隱患整改隱患。我們對安全生產的檢查工作要做到經常化,制度化、規範化,在工作中主要體現一個“勤”字上。要勤過問、勤督促、勤檢查。對檢查中提出的安全隱患問題要督促企業加快整改,把隱患消滅在萌芽中,減少安全生產事故的發生。

4、嚴明紀律,嚴肅責任追究。要做好安全生產事故防範工作,杜絕各類事故的發生。一旦發生事故,要認真執行事故報告制度,要逐級及時上報,對發生安全生產事故的單位要按照“四不放過“的原則,嚴肅追究企業主要負責人和相關責任人的責任,確保國家和人民生命財產安全。

四、安全生產大反思、大檢查自查自糾活動取得的成效

通過對公司廠區內生產車間、設備安裝車間的工點安全生產大反思、大檢查自查自糾活動,排除了我公司項目各工點中存在的安全質量隱患,消除了重大安全隱患苗頭,杜絕了安全質量事故的發生,尤其在各工區,各部門以及施工隊安全隱患排查意識上形成了一股繩。總之,項目部通過此次安全生產大反思、大檢查自查自糾活動的開展,有力地促進了現場生產的安全生產工作。現場生產安全生產責任主體更加明確、社會責任感進一步增強,員工的安全意識得到了明顯提升,在全公司範圍內形成了濃厚的人人講安全的良好氛圍。

藥品零售企業自查報告 篇14

爲了貫徹開化縣教育局下發的相關文件精神,進一步加強學校危險化學品的使用、管理,保障學校和師生的生命財產安全,我校近期對化學品安全使用、管理進行了一次徹底檢查,現就檢查情況彙報如下:

一、組織機構健全

爲了加強對學校危險化學品使用、管理的監督檢查工作,我校成立了監督檢查工作領導小組:

組 長:

副組長:

成 員:

要求檢查組成員採用定期檢查與不定期抽查相結合的方法,加強對化學品安全管理的檢查力度,發現問題,及時糾正和整改。

二、建立完善的制度

儀器室、實驗室各種制度齊全,均上牆公示。具體有《危險化學品管理制度》、《危險化學品使用制度》、《實驗室管理人員職責》、《儀器室管理人員職責》、《化學品使用登記制度》、《化學實驗應急處理辦法》等。

三、明確任務,責任到人

學校爲了加強對化學藥品的管理,實行問責制,誰主管誰負責,出現問題,一查到底。科學儀器室、科學實驗室由辦公室主管,檢查

組督促。

四、危險、劇毒藥品的管理與使用

1、學校應建立危險、劇毒藥品帳冊,從購進、入庫、領用、使用、處理都必須及時、準確做好記錄,做到帳物、帳帳相符。

2、學校應將危險品(建立專門的櫥櫃)。實驗室管理人員應對危險品要作經常性檢查。

3、實驗室管理人員應將危險分類存放,相互保持安全距離,嚴禁混放;強酸、強鹼要上鎖保管,放在不爲外人輕易獲取的地方。嚴格保管好各類化學危險品和劇,做到人離門鎖。

4、任課教師領用危險、劇毒藥品時,必須填寫“危險及劇毒藥品領用單”,獲批後,才能向管理員按所需數量領取。領用的危險及劇毒藥品在使用後,如有剩餘仍由任課教師繳還實驗室,並在原領用單上註明繳還藥品的數量。使用危險化學藥品的教師及實驗人員,必須遵守操作規程,嚴格落實安全防護措施。

5、化學危險、劇毒藥品一旦發現丟失、被盜時,應當立即報告學校領導、教育主管部門和當地公安部門。

五、廢棄危險、劇毒藥品的處置

試驗後的危險及劇毒藥品廢液或殘渣等應集中存放,由學校教師定期安全處理或銷燬。在處理過程中儘量減少對環境的污染。

六、檢查情況

1、化學藥品都能按照要求存放保管。

2、易燃品、易爆品有專門的櫃子存放並加鎖。

3、危險化學品有專櫃,櫃上加鎖。

4、實驗室、儀器室均有鎖。

5、既往危化品的領用記錄,未與普通藥品領用分開單獨登記,今後需單獨登記,獨立存檔

20xx年11月25日

藥品零售企業自查報告 篇15

一、企業概況

實收資本,公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入x元。

二、自查情況

根據貴局大檢查安排意見,我們重點對本企業20xx年至20xx年5月底以前的納稅情況進行了自查,自查結果爲:

1. 營業稅檢查情況:截止20xx年5月底,本企業少繳營業稅:...元;城建稅:...元;教育費附加:..元;土地增值稅:...元;水利基金:2...元;少繳稅的主要原因是:20xx年6月公司競拍土地12.64畝,當時的成交價爲每畝地500萬元,原計劃土地拿到後能儘快開工建設,加快資金回籠,但由於在拆遷過程中個別住戶設置障礙,以至於拖到現在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業資金週轉出現了嚴重的困難,因此造成了稅款的拖欠。

2. 代扣稅檢查情況

根據稅務局要求,我們對建築企業的稅收情況進行了認真的監督,並積極進行了代扣代繳,儘管如此目前還有一些問題:

①由於工程未決算,目前已付工程款xx元,工程款暫未代扣稅金。

②其他由於正在辦理外派證,已付xx元,暫未代扣稅金。

經過自查,我們充分認識到了自己的錯誤,除積極補交稅款外,在今後的工作中我們一定認真學習有關法律法規,學習稅收知識,改正錯誤,遵紀守法,照章納稅,爲國家富強,企業發展盡我們應盡的義務。

藥品零售企業自查報告 篇16

一、安全體系、安全管理制度、執行情況

公司設有安全員負責公司運輸安全生產日常管理工作,並建立健全的安全運輸規章制度,安全管理人員能嚴格履行工作職責,抓好安全管理。安全管理制度、執行情況如下:

1、能及時學習、貫徹、落實上級有關安全工作的文件,並有記錄。

2、公司有健全的各項安全制度,管理人員能嚴格遵守相關的安全制度,並能定期進行安全檢查、指導、考覈。

3、各崗位有明確的崗位責任和要求,安全管理人員簽訂安全工作責任書。

二、交通安全情況

1、制訂有年度交通安全目標管理計劃,每月對本單位交通安全工作開展情況進行一次總結,並報送上級有關部門。

2、能嚴格做好駕駛員工作、培訓、違章等記錄,檔案的內容真實、完整。能認真履行安全信息統計報表報告制度,按規定填報有關報表資料並及時報送報表。

3、能認真貫徹執行《營運客車安全例行檢查和處置檢查工作規範》,做好行車檔案工作。

4、能按要求定期做好對安全管理人員、在崗駕駛員、新招駕駛員的安全培訓,有合格的駕駛員從業資格證,有對駕駛員進行道路客運防禦性應急處置培訓,每季度有培訓總結、統計、分析。

5、每月都進行安全基礎工作檢查,每月有不少於一次車輛安全技術檢查,並有詳細檢查記錄。對上級部門的整改通知能按時整改並書面報告整改情況,對安全隱患有整改情況記錄和資料存檔。

6、落實了gps監控平臺的值班制度,春運期間對車輛,進行動態監控,同時對違規超速駕駛員進行警示。

總之,此次自查我們做到了認真細緻,通過自查進一步提高全體員工的安全意識。我們將在今後的工作中更加牢記安全。把安全工作視日常工作的首位,警鐘常鳴,永不放鬆。

藥品零售企業自查報告 篇17

市地稅分局:

2019年6月29日貴局召開了稅收專項檢查動員大會,會後我們根據大檢查安排意見對我單位2019年至2019年1至5月底以前的納稅情況進行了認真的自查。現將自查情況報告如下:

一、企業概況

實收資本,公司下設工程部、財務部、銷售部、辦公室等職能科室。目實現銷售收入x元。

二、自查情況

根據貴局大檢查安排意見,我們重點對本企業2019年至2019年5月底以前的納稅情況進行了自查,自查結果爲:

1. 營業稅檢查情況:截止2019年5月底,本企業少繳營業稅:...元;城建稅:...元;教育費附加:..元;土地增值稅:...元;水利基金:2...元;少繳稅的主要原因是:2019年6月公司競拍土地12.64畝,當時的成交價爲每畝地500萬元,原計劃土地拿到後能儘快開工建設,加快資金回籠,但由於在拆遷過程中個別住戶設置障礙,以至於拖到現在無法拆遷,加之大部分住戶的安置補償、過渡費等費用使企業資金週轉出現了嚴重的困難,因此造成了稅款的拖欠。

2. 代扣稅檢查情況

根據稅務局要求,我們對建築企業的稅收情況進行了認真的監督,並積極進行了代扣代繳,儘管如此目前還有一些問題:

①由於工程未決算,目前已付工程款xx元,工程款暫未代扣稅金。

②其他由於正在辦理外派證,已付xx元,暫未代扣稅金。

經過自查,我們充分認識到了自己的錯誤,除積極補交稅款外,在今後的工作中我們一定認真學習有關法律法規,學習稅收知識,改正錯誤,遵紀守法,照章納稅,爲國家富強,企業發展盡我們應盡的義務。

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