政府財政監督工作總結

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財務監督是一個有着悠久歷史的話題,如何完善財務工作呢?下面是有政府財政監督工作總結,歡迎參閱。

政府財政監督工作總結
政府財政監督工作總結範文1

20xx上半年,在市委、市政府的正確領導下,財政部門未雨綢繆,在組織收入和保剛性支出壓力較大的情況下,嚴格按照年初人大批准的財政預算報告中確定的財政工作思路,以支持經濟建設和社會事業發展爲中心,以組織收入和優化支出爲重點,狠抓收支管理、財政監督、政府採購等幾項主要工作,總結上半年工作,主要表現在以下幾個方面:

一、積極應對經濟形勢,不斷強化收入徵管

從組織財政收入的督導工作入手,密切與國、地稅部門協作,建立了收入日常調度制度和重點督導機制,嚴厲查處各類違規案件,在優化經濟發展環境的同時,不斷強化稅費徵管。1—6月份全市財政收入完成11.55億元,佔全年計劃23億元的50.2%,同比增長9.17;其中:地方一般預算收入完成5.41億元,同比增長27.27。按徵收部門劃分:國稅部門完成6.19億元,同比下降0.68;地稅部門完成3.8億元,同比增長11.83;財政部門完成1.56億元,同比增長64.26。我市財政收入呈現主要特點是:

(一)非稅收入增長較快。今年以來,我局加大對各項行政性收費、罰沒收入、國有資產收益等非稅收入的徵繳力度。前六個月,財政部門非稅收入入庫1.56億元,比去年同期增長64.26%,有力地推動了我市財政收入的穩定增長。一是加強票據管理。嚴格限制票據領用數量和加強定期驗票制度並重,最大限度杜絕了“坐收坐支”現象的發生。二是加大行政性收費和罰沒收入的徵繳力度,組織人員深入到各執收單位進行稽查,對徵繳的水資源費、排污費等收入嚴格按照收支兩條線管理規定及時、足額上交財政國庫。

(二)基金收入增收明顯。截止6月底,基金收入完成1.9億元,比去年同期增長50.4。其中,政府性基金收入完成7497.8萬元,同比增長360.5。增長的主要原因是土地出讓金增多;社保基金收入完成11538.7萬元,同比增長47.66。

政府財政監督工作總結範文2

20xx,全縣財政監督工作在縣委、縣政府的正確領導和市財監局的關懷指導下,以鄧小平理論和“xxxx”重要思想爲指導,全面貫徹落實科學發展觀,按照整頓和規範財經秩序的總體要求,加強日常監督,強化專項檢查,服務財政管理,形成了對財政運行進行監控、保障和規範功能的財經監督機制,有力促進了依法理財和源頭治理工作,爲全縣財政經濟健康發展起到了積極作用。

一、一年來的主要工作和成績

一年來,我們圍繞《20xx年隴南市財政監督工作要點》和市縣財政、財監工作重點,結合優化發展環境塑造良好形象活動,認真學習貫徹全市財政監督工作會議精神,樹立財政“大監督”理念,落實“一把手”工程,創新財政監督機制體制,按照“收支並重、內外並舉、監管結合”總體思路,努力實現財經監督檢查職能轉變,全面完成了年度工作任務,財監辦榮獲“全市財政監督先進集體”稱號。

(一)整合監督管理職能,積極探索構建財政“大監督”機制。我們按照財政“大監督”機制建設的目標和要求,從提高服務水平、完善制度體系、提升檢查效能等方面入手,全面推進和不斷深化財政監督長效管理機制建設。一是着力強化財政監督管理職能。制定出臺了《徽縣財政財政監督管理實施辦法》,共8章42條,對財政監督的職責、內容、方式、程序及執法過錯責任等做出了明確的規定,爲財政內部各職能機構認真履行財政監督職責,建立健全財政監督長效機制,保障財政資金的安全、規範和有效,促進財政科學化精細化管理,提供了制度保障,確保財政監督管理工作規範運行。二是充分發揮專職機構對財政監督檢查工作的綜合管理和指導協調作用,強化服務意識,提升監管水平,創新工作方式,積極主動爲局屬單位和業務股室開展各項檢查工作提供全方位保障。三是從機制上進行改革創新。把財監機構與財政監察股、紀檢監察室職能整合,將財監辦4名專職監督員派駐財政局4個主要業務股室經辦預算撥款、非稅收入管理、農業項目財務和財政專項資金管理業務,對財政預算內外資金的收納、劃解、覈算、指標分配、資金撥付、以及用款單位使用和報賬情況實施日常全程監督。在覈算中心和非稅局設立業務稽覈崗位,建全鄉鎮財政業務巡迴稽覈制度,財政執法重點項目的專項檢查和內部監察工作統一由財監辦歸口組織,縣局各股室、局屬各部門配合實施,形成了多方聯動、通力協作的日常監督檢查網絡體系。四是完善監督檢查動態跟蹤機制。財監辦及時瞭解全局監督職能的運作進展,掌握檢查項目的實施情況,主動聯繫溝通,督促指導局屬單位和業務股室科學合理安排檢查,通過查前上門培訓輔導、查中派員參與、查後提供政策指導、檢查成果共享利用等,協助局屬單位和業務股室加強對檢查質量風險的控制,形成了貫穿於檢查全過程的檢查質量控制機制,有效全面地推進了財政“大監督”機制建設。

二)加強日常監督管理,形成了涵蓋財政收支、寓監督服務於財政管理的財政監督機制。我們把財政監督作爲財政管理的必要環節和組成部分,通盤考慮,統籌安排,形成財政監督與財政管理的緊密融合,實現對財政資金運行全過程的動態監控。一是加強了預算編制監督審查。進一步完善了縣直部門“零基預算”管理辦法,編制綜合財政支出預算,統籌安排預算內、外資金,強化了預算監督力度。對15個鄉鎮和縣直11個部門推行“部門預算”管理,單位所有收支都進了財政籠子,增強了單位自主理財的積極性,規範了財政預算分配程序。二是對部分重點項目資金專項審批。認真落實各項財政支出管理制度,對會議經費、公務接待費、車輛購置保險費、喪葬撫卹金以及扶貧救災、農業開發、社會保障、災後重建、擴大內需等重點項目資金,通過專項審批和跟蹤問效,確保其專款專用。建立健全災後恢復重建基金、教育危房改造資金、化解義務教育債務和惠農補貼資金財政專戶,推行財政專項資金縣級報帳制,對這些項目資金實行封閉運行,提高了財政專項資金的使用效益。三是嚴格財政資金撥款程序。按照覈定的預算指標,堅持用款單位按用途申請、財政業務股室按預算審查、主管領導按進度掌握覈批、臨時性項目報政府研究“一支筆”審批的財政性資金撥付制度,把預算內外資金捆在一起使用,有效克服了資金調度上的隨意性,進一步規範了財政性資金分配程序。四是健全財政票據覈銷制度。對行政事業性收費專用票據實行“驗舊領新、限額控制、票款同行”管理辦法,確保了政府非稅收入的足額入庫。對執法罰沒和農稅專用票證實行“交舊領新、報查覈銷”辦法,徹底堵住了執罰執收單位截留、挪用財政預算收入的源頭。通過實施日常全程監督,推進了各項財政業務管理工作的規範運行。

政府財政監督工作總結範文3

認真貫徹,全面落實全國財政系統紀檢監察工作會議精神及區財政廳貫徹意見

全國財政系統紀檢監察工作會議精神及區財政廳貫徹意見下發後,我們制定了傳達貫徹會議提綱印發給全市財政系統,組織召開了全市財政系統監督工作會議;重視建章立制,健全內部的審計制度,加強財政內部管理;加大內審力度,圓滿完成內審任務。組織了人力,對局內各部門的各項資金進行了全面地、徹底地清理。認真貫徹,全面落實全國財政系統紀檢監察工作會議精神及區財政廳貫徹意見。全國財政系統紀檢監察工作會議精神及區財政廳貫徹意見下發後,我們制定了傳達貫徹會議提綱印發給全市財政系統,組織召開了全市財政系統監督工作會議,會議要求各級財政部門要重視財政監察工作;重視建章立制,健全內部的審計制度,加強財政內部管理;重視會計工作,加強會計規範化管理。

對財政的預算資金進行了全面、徹底的清理,加大內審力度,圓滿完成內審任務。從去年9月開始,我局組織了人力,對局內各部門的各項資金進行了全面地、徹底地清理,繼續抓好內部審計工作,完成對國債服務部、國債辦、財政研究所、彩宏公司、彩華公司、局工會、局基建等部門的帳務進行清理,處理遺留問題。通過清理摸清了家底,掌握了財政資金的運行和分佈情況,爲財政今後工作奠定基礎。

完成上級財政部門對下級財政部門的監督檢查工作。今年五月開展對下級財政部門的財政預決算執行情況監督工作。十月底已全部完成對兩縣、四城區、高新區、郊區財政局的監督檢查工作,在檢查中發現縣、區財政都存在有違規資金、以撥代支、虛列支等現象。全面分析了城區財政管理存在的問題及原因,同時,也感覺到加強城區的財政管理勢在必行,並對今後如何加強城區財政管理提出建議性意見。今年4月份監督科與基建科的同志到城區財政局,檢查各個城區城市維護費的收支執行情況,是否專款專用,避免違紀違規現象的發生。

完成對社會中介機構報表審計監督檢查培訓工作。組織有關人員進行學習培訓,觀看財政部有關監督檢查方面的錄象報告,爲開展檢查工作做好事前準備工作。認真貫徹全區財政監督檢查工作會議精神,開展對社會中介機構報表審計督檢查試點工作。如何對社會中介機構工作質量進行再監督是我們今後的重點工作。爲此,我們開始對社會中介機構報表審計工作質量進行抽查,目前該項工作尚未結束。

完成國債資金管理使用情況監督檢查工作。爲貫徹落實監察部、國家計委、財政部《關於聯合開展國債資金管理使用情況監督檢查的意見》,經市政府同意,市監察局、計委、財政局三部門抽調人員建立了聯合監督檢查組,於今年八月對我市使用國債資金的5個建設工程項目進行了檢查,對檢查中發現的存在問題及原因進行了全面的分析,並對今後進一步強化國債工程質量和資金管理提出意見及建議。

完善財務總監製度,派駐到企業、事業單位的財務總監,在工作中發揮了積極的作用,爲派駐單位提供可操作的意見建議,幫助企業用好用活各項政策,在做好服務的同時達到監督的目的。

20xx,財務總監參與企業改組改制方案的制定、指導企業落實目標成本責任制、幫助企業建立健全財務管理制度,爲企業提出合理化建議131條,幫助企業減少不合理稅費142萬元,協助企業查出小金庫和帳外資金3375萬元,查出隱瞞稅金3608萬元,查出違規動用財政性資金807萬元,查出成本不實1.52億元,協助檢查入庫稅費1.02億元,協助企業收回各種資金5億元,參與重大事項聯籤1299項。

開展清查小金庫工作。通過單位自查查出1995年以來的小金庫收入2084萬元、支出1855萬元,重點抽查查出小金庫違紀收入875萬元、支出681萬元。

在全市進行了會計信息質量抽查,通過對十幾個單位會計信息的抽查,發現不依法建帳、做假憑證、虛開發票報帳、隱瞞收入、亂攤成本、截留利潤、偷逃稅收等會計信息失真和違法違紀現象。針對會計信息失真比較嚴重的基本狀況,10月份財政代政府擬發了《柳州市人民政府關於開展執行《會計法》情況自查的通知》在全市範圍內開展了會計執法情況大檢查。

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