2023年項目績效監控報告(通用16篇)

來源:瑞文範文網 2.28W

2023年項目績效監控報告 篇1

一、項目基本情況

2023年項目績效監控報告(通用16篇)

我院在市政府、市衛健委的指導下,爲鞏固母嬰乙肝、梅毒、艾滋病防治成效,推動我市艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民羣衆的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,深入基層醫療衛生機構,參與開展、指導艾滋病防治工作,加強特殊人羣艾滋病預防管理,爲保障人民羣衆的生命財產安全起到了積極的促進作用。根據《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央經費的通知》(保財社〔20xx〕1號)、《保山市財政局關於下達20xx年市級艾滋病補助資金的通知》(保財社〔20xx〕113號)和《保山市財政局保山市衛生健康委員會關於下達20xx年重大傳染病防控中央補助資金的通知》(保財社〔20xx〕55號)文件精神,審議覈定我院20xx年用於預防艾滋病項目的一般公共預算財政撥款支出資金11.96萬元萬元,該資金指標於20xx年年初下達我院。

二、項目績效自評工作開展情況

我院領導高度重視,積極部署安排相關科室和專人進行檢查自評,撰寫自評報告,對比分析項目完成情況,確保做到自評結果真實、準確、客觀,按時按質完成並上報。

三、項目績效實現情況

(一)項目資金情況

1.項目資金到位情況。20xx年1月收到財政項目撥款20xx年防治艾滋病補助資金9.61萬元;20xx年4月收到0.35萬元;20xx年5月收到2.00萬元。

2.項目資金執行情況。

落實國家“四免一關懷”政策和防治艾滋病各項措施,完成艾滋病、梅毒、乙肝及推廣使用安全套預防艾滋病的工作目標(預防“三病”母嬰傳播、宣傳培訓(PITC、醫務人員反歧視宣傳、丙肝預防和診療服務相關知識和技術標準培訓)、縣(市、區)專業機構業務指導及技術支持工作、孕產婦及婚姻登記、HIV和梅毒感染產婦及兒童隨訪管理、落實推廣使用安全套預防艾滋病工程)。上年結轉資金9.61萬元,本年撥付資金2.35萬元,使用11.96萬元,得分20分。

按照市衛生健康行政部門及院領導的安排部署,通過全市婦幼衛生工作者的共同努力,各項目工作有序推進、穩步開展。根據市衛健委的統一安排,完成了對全市五縣(市、區)20xx年年終消除三病母嬰傳播數據抽查工作及20xx年上半年績效評價工作,並按要求上報評價結果及評估報告。20xx年根據預防艾滋病工作開展,加快資金使用。20xx年艾滋病工作出差學習、培訓等差旅費25245.00元、隔離產房專用材料10017.00元、健康教育媒體宣傳費19947.00元、郵電費20xx.00元、管理消除三病母嬰傳播的電腦維修費453元、委託業務費9810.00元。婦保科購買管理消除三病母嬰傳播的專用設備47900.00元。

3.項目資金管理情況。

保健院財務科按照財政資金管理制度對項目資金使用進行管理,專款專用,嚴格按照財政資金支出進度用款,沒有出現項目資金被佔用、挪用的情況,發揮效益,保證項目的順利實施。

(二)項目績效指標完成情況

1.產出指標完成情況。

一是數量指標,得分21.15分,其會考覈、督導覆蓋縣(區)得6分;婚前保健人HIV及梅毒檢測率,得分8分。婚前保健人羣HIV及梅毒檢測18164人,婚前保健人羣HIV和梅毒檢測覆蓋率100%;孕產婦HIV、梅毒及乙肝檢測人數,得分7.15分,孕產婦“三病”檢測20xx5人,任務完成率71.47%。

二是質量指標,得分27.63分,其中HIV-母嬰阻斷措施覆蓋率(產婦服藥率、嬰兒服藥率、母嬰均服藥率)得9.63分,HIV陽性產婦及所生嬰兒採取預防艾滋病母嬰傳播干預措施的比例100%。HIV陽性產婦抗病毒藥物服藥率96.30%,孕早期服藥率92.31%,嬰兒抗病毒藥物服藥率100%,母嬰均服藥率96.30%;HIV暴露兒童人工餵養率100%。梅毒陽性孕產婦及暴露兒童阻斷措施覆蓋率得10分,20xx年有妊娠結局的梅毒陽性孕產婦54人(非中國籍5人,佔9.26%),其中分娩49人,佔90.74%,較20xx年略下降;終止妊娠5人,佔9.26%,梅毒陽性產婦藥物治療率100%,規範藥物治療率95.92%;梅毒暴露兒童預防性治療比例97.96%。;乙肝暴露兒童母嬰阻斷措施覆蓋率得8分,滿12月齡的乙肝暴露兒童應進行乙肝感染狀況檢測430人,其中規範阻斷424人,不規範阻斷6人,進行乙肝感染血清學標誌物檢測416人,乙肝暴露兒童乙肝免疫球蛋白注射率100%,首劑乙肝疫苗接種率99.44%。

三是成本指標,得分2分,實際支出爲11.96萬元。

2.效益指標完成情況。

一是生態效益指標,得4分,不對生態造成不良影響。二是可持續影響指標,推動艾滋病防治工作得5分。

3.滿意度指標完成情況。

認真做好防治艾滋病宣傳工作,爲符合條件的艾滋病病人提供常規檢測費用減免,做好病人信息保密工作,得到羣衆的認可和好評,基本達成預期指標。

四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,配合全市艾滋病防治工作深入開展。

五、績效自評結果

項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分93.77分,自評爲優。

六、結果公開情況和應用打算

按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,因我院無網站,將上述預算績效自評報告及項目績效自評表請主管局保山市衛生健康委員會在保山市衛生健康委員會門戶網站公開,更好地爲公民、法人和其他組織提供信息服務。

七、績效自評工作的經驗、問題和建議

我院領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關於“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質量。

通過開展項目績效自評工作,能及時發現項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結果應用不到位,評價層次不全面等問題。建議:一是加強財政支出績效評價結果的應用,通過運用財政支出績效評價結果,發現績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平;二是財政部門進一步加強業務培訓,組織相關單位人員學習交流、拓展工作思路,提升業務水平。

存在的問題:預算績效觀念不深入,思想認識有誤區;績效管理專業人員匱乏,規範管理有盲點;評價指標體系不完善,實際操作有難度;評價結果運用不充分,推動作用有侷限。

建議:加強宣傳引導,強化績效觀念;完善指標體系,規範評價標準;強化運行監管,突出結果導向;加強隊伍建設,提高管理水平。

八、其他需說明的問題

無。

2023年項目績效監控報告 篇2

一、評估對象

項目(政策)名稱:同德縣司法局“一村(社區)一法律顧問”工作經費

項目(政策)概況:

(一)服務爲民原則。堅持以民爲本理念,組織法律專業人員進農村,圍繞羣衆最關心、最直接、最現實的問題,提供法律諮詢,宣傳法律知識,開展法律援助和法律服務。

(二)公益爲主原則。注重激發廣大律師、法律專業人員的公德意識,增強社會責任感,堅持以公益性服務爲主,提升服務質量。

主管部門(項目實施單位):同德縣司法局

項目(政策)屬性(新增/延續):延續

項目(政策)績效目標:農村法律顧問既要爲農村基層組織擔任法律顧問,又要爲村民提供法律諮詢和法律援助,其職責定位爲“五大員”:法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。

申請資金總額:66.4萬元其中申請財政資金:53.76萬元

二、績效目標

1.總績效目標

提高農村幹部羣衆的法律意識;維護農村和諧穩定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩步發展。

2.產出數量指標

法律顧問人數23名。

3.產出質量指標

開展法制宣傳,提供法律諮詢,進行釋法解疑等。

4.產出進度指標

更好地去提高農村幹部羣衆的法律意識;維護農村和諧穩定

5.產出成本指標

總成本控制在66.4萬元,合理安排預算支出。

6.效果指標

(1)社會效益指標:提高農村幹部羣衆的法律意識;維護農村和諧穩定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩步發展。

(2)服務對象滿意度指標:通過調查,使農村幹部羣衆滿意度達到90%以上。

三、評估方式和方法

(一)評估程序

(1)確定評估對象,“一村(社區)一法律顧問”工作經費

(2)成立評估組。

評估組長:

成員:

(3)制定評估計劃,按照評估對象概況、評估依據和目的、評估組織和方法、評估內容與重點開展評估工作。

(二)論證思路及方法

(1)組織階段

分解並下達評估任務,做好人、財、物方面的資源配置,激勵和健全有效的管理措施。

(2)實施階段

1.資料的收集與審覈。全面收集政策制定、政策執行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數據資料等方面的相關信息。

2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析,運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見,得出評估結論。

(三)評估方式

本次評估採用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估,對“一村(社區)一法律顧問”工作經費問題給予諮詢建議及指導。

四、評估內容與結論

(二)投入經濟性

投入產出效果較匹配,成本測算依據較充分,測算相對合理。通過同德縣第五次全國經濟普查專項經費符合響應國家政策。

(三)績效目標合理性

貫徹落實中央“過緊日子”要求,本着厲行節約、精打細算、專款專用、提高資金使用效率的原則,切實提高預算編制的科學性和準確性。申報20xx年“一村(社區)一法律顧問”工作經費

(四)實施方案的可行性(政策保障充分性)

根據《青海省關於開展一村(社區)一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村幹部羣衆的法律意識;維護農村和諧穩定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩步發展。

(四)籌資合規性

根據《青海省關於開展一村(社區)一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農村幹部羣衆的法律意識;維護農村和諧穩定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩步發展。

五、總體結論

該項目經過,局務會議研究討論,爲加強和改善提高農村幹部羣衆的法律意識;維護農村和諧穩定;促進農村依法生產、經營和管理;加強基層民主法治建設;推進社會主義新農村建設穩步發展。項目自評得分90分,建議立項實施。

2023年項目績效監控報告 篇3

爲提升財政資金的預算績效管理工作水平,增強單位財政資金支出責任,規範資金管理行爲,提高財政資金使用效益,提高公共服務質量,優化公共資源配置,保障部門更好的履行職責,節約公共支出成本。根據財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號)、《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》(湘政發〔20xx〕33號)、《湘西自治州財政局關於推進預算績效管理的意見》(州財績〔20xx〕2號)、《關於開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財政績[20xx]2號)等文件精神,我單位組織力量在工作總結和數據收集、整理、彙總、分析、覈查等各項工作的基礎上,對20xx年度項目前期經費的資金使用、管理和效益情況進行自評,形成20xx年度項目前期經費績效評價報告如下:

一、項目概況

(一)項目立項概況

1、項目概況

爲解決本單位辦公費、印刷費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出等方面的經費不足,鼓勵本單位在向上積極爭取資金。根據20xx年湘西自治州人民政府州會議紀要([20xx]40號)內容:“關於兌現向上爭取資金工作經費和超任務獎及社會保險費徵繳工作經費和超任務獎問題,同意按照有關會議紀要精神予以兌現”。湘西自治州本級財政每年預算安排本單位一定資金的項目前期經費。故20xx年度項目前期經費爲延續項目。

2、項目績效目標

通過向上爭取更多的資金用於我州的民生事業,實現在推進人社工作中提升工作水平、在服務民生中增進民生福祉、在盤活人力資源中推進人才強州、在轉變作風中提高隊伍素質的工作目標,實現人力資源社會保障事業的新突破。

(二)項目執行情況

1、項目績效目標完成情況

20xx年度本單位通過主動作爲,積極爭取,共向上級爭取到各項政策資金23.75億元,與20xx年同比增長12%。爭取的各項上級資金到位情況列表如下:

2、項目資金投入情況

根據州財政局州財預[20xx]5號部門預算批覆下達的20xx年度湘西自治州人力資源和社會保障局項目前期經費100萬元,款項已分別以州財社集〔20xx〕0056號文件撥入32萬元、州財社集〔20xx〕0058號文件撥入3萬元、州財社集〔20xx〕0342號文件撥入2萬元、州財社集〔20xx〕0390號文件撥入16萬元、州財社集〔20xx〕0436號文件撥入17萬元、州財社集〔20xx〕0658號文件撥入20萬元、州財社集〔20xx〕0810號文件撥入10萬元。款項均通過財政集中支付管理局納入集中支付,資金到位率爲100%。

3、項目資金實際使用情況

本單位20xx年項目前期經費實際支出91.90萬元,具體爲:辦公費6.02萬元;印刷費8.79萬元、郵電費1.66萬元、物業管理費7.99萬元、差旅費8.02萬元、維修(護)費2.25萬元、會議費7.81萬元、培訓費1.03萬元、公務接待費2.44萬元、勞務費2.86萬元、福利費6.71萬元、車船燃料費1.06萬元、維修費2.09萬元、其他33.17萬元。

4、項目管理情況

本單位根據國家專項資金管理有關制度等法律法規,對專項資金的財務進行管理及使用監督管理,制定了一系列規範、行之有效的管理制度和辦法,對專項資金進行單獨覈算,建立了專項資金使用管理責任制,在資金的使用上,堅持專款專用,量入爲出的原則,使專項資金正確使用並達到預期績效目的。

二、績效評價依據

1、財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》(財預〔20xx〕285號);

2、《湖南省人民政府關於全面推進預算績效管理的意見》(湘政發〔20xx〕33號);

3、《湘西自治州財政局關於推進預算績效管理的意見》(州財績〔20xx〕2號);

4、《湘西自治州財政局關於批覆20xx年州直部門預算的通知》(州財預〔20xx〕5號);

5、湘西自治州人民政府州長辦公會議紀要〔20xx〕40號;

6、有關項目管理的政策制度、管理辦法、相關財務會計法規和財務會計資料及其他相關資料等。

三、績效評價方法和過程

(一)績效評價目的

本次績效評價旨在通過評價本單位財政項目資金支出實施效果和成果,考覈項目資金支出效率和綜合績效,總結項目管理與執行經驗,爲部門決策、管理提供參考依據,同時通過全面分析和綜合評價項目前期經費的使用情況,也爲以後年度專項資金預算安排提供重要參考依據。

(二)績效評價方法

根據本次績效評價的目的和內容及項目的具體情況,本次績效評價採用的評價方法爲成本效益分析法,該方法是指將一定時期內的支出與效益進行對比分析,以評價績效目標實現程度。在評價過程中採取定量指標與定性指標相結合,定性指標定量化,定量爲主、定性爲輔的方式開展評價工作。

(三)績效評價工作過程

1、成立自評小組:根據湘西自治州財政局《關於開展20xx年度州本級財政資金績效自評工作的通知》(州財政績[20xx]2號)文件精神,成立了本項目績效評價自評工作小組。開展項目自評工作。

2、設計績效評價指標體系。圍繞投入、過程、產出、效果4個關鍵評價內容,設計了18個評價指標,制定了《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》。

3、資料收集並審覈、開展現場評價。評價小組在比較各種證據收集方法優缺點的基礎上,通過現場勘驗、實地調研、覈對賬目、案卷研究、問卷調查等方式對證據進行收集和核實。確保績效評價的客觀、公正、有效。

4、綜合分析收集的資料並分類整理。首先對收集的資金收付資料進行整理,以確定資金是否及時到位,支出是否規範,財務、業務管理制度是否健全,執行是否有效,質量是否可控。其次對回收的調查問卷進行分類整理、統計評分,認真歸納意見及建議,作爲績效評價的重要依據。

5、撰寫評價報告。評價小組通過對收集的證據進行了認真的整理和分析,謹慎地對項目各項指標進行了評分,撰寫評價報告,最終形成評價結論。

四、績效分析

本單位20xx年度向上爭取各項項目資金23.75億元,確保了我州各項待遇的及時足額發放和各項政策的兌現落實,爲穩定增長、保障民生、推動扶貧、促進發展提供了有力的保障。20xx年度我州社會保障各項工作任務全面完成,各項指標均達到或超過預期目標。

一是就業創業任務超額完成。全州新增農村勞動力轉移就業2.67萬人,完成任務的115.9%;建檔立卡貧困勞動力轉移就業脫貧2.56萬人,完成任務的102.2%;新增貧困勞動力轉移就業1.26萬人,完成任務的105.2%;貧困家庭“兩後生”技能培訓1530人,完成年任務的117.6%。城鎮新增就業人數2.23萬人,完成任務的106.2%,城鎮登記失業率爲4.26%。新增創業擔保貸款1.84億元、完成123.3%,帶動城鄉就業1.5萬人、完成150.4%。二是社保擴面徵繳提前到位。企業養老保險徵繳基金10.02億元、完成132.7%,企業養老保險同級財政補助800萬元全部到位;機關事業單位養老保險在職參保7.74萬人、完成140.8%;城鄉居民養老保險徵繳基金7871.7萬元、完成115.7%;城鎮職工醫療保險徵繳基金7億元、完成100%;工傷保險參保21.4萬人、完成100.9%,徵繳基金7634.4萬元、完成200.9%;生育保險徵繳基金3218萬元,完成146.3%;失業保險參保總人數15.7萬人、完成101.6%,徵繳基金2287萬元、完成114.3%;全州城鄉居民基本醫療保險參保率100%,個人繳費3.83億元。社會保障卡數據採集任務全面完成,累計持卡169.2萬人、完成102%。三是民生實事項目全部落實。省分我州重點民生實事項目共10個指標、13項具體任務全部推進到位,其中提前或超額完成的有12項。

五、評價結論

本單位20xx年度項目前期經費專項工作按期完成,各項績效目標全部實現,經濟和社會效益顯著,項目組織管理和財務管理健全規範,未發生違法違規問題。根據《湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系》的'評分,該項目得分爲95分(見附件:湘西自治州人力資源和社會保障局20xx年度項目前期經費績效評價指標體系)。

六、有關問題與建議

(一)存在問題

績效目標編制有待進一步完善。由於經驗不足,沒有可借鑑的目標體系,故申報的績效目標缺乏具體的產出指標、數量指標、時效指標,且申報的績效目標未與所需成本銜接。

(二)有關建議

在今後的預算編制與績效目標申報過程中,完善績效目標的編制,在編制績效目標時對績效指標進行細化、量化,設立清晰、具體可以衡量的績效指標,並與目標任務數或計劃數相對應,以便於進行績效考覈。

2023年項目績效監控報告 篇4

一、項目概況

(一)項目基本情況

1.項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能:是預防、制止和偵查違法犯罪活動;負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行爲;負責宗教、民族事務的安全保衛工作;維護社會治安穩定,制止危害社會治安秩序的行爲。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標,確保全縣大局持續穩定,確保羣衆滿意度、獲得感持續上升。

2.項目立項、資金申報的依據:我單位項目申報內容與具體實施內容相符,我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行,能較好地完成年度總體目標。

3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度,保障重點,統籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。

(二)項目績效目標

1.項目主要內容。20xx年項目批覆數530萬元,項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括:

“110”指揮中心設備維護費15萬元,主要用於“110”指揮中心實行24小時工作制,使用頻率高,運行成本極高。

“電子眼”租金200萬元,主要用於加大源頭治理力度,快速準確打擊街面犯罪。

350兆無線通信設備運行維護費10萬元,主要用於通信設備的運行及維修費用。

DNA建庫、採集維護經費50萬元,主要用於男性家族排查系統建設進行血樣採集、DNA檢驗入庫。

犯罪嫌疑人體檢費3萬元,主要用於看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

防暴處突訓練及演練經費30萬元,主要用於我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元,主要用於全局執法執勤車輛。

公安四級網絡租賃費20萬元,主要用於保護人民羣衆生命財產安全,維護社會平安穩定,由電信局承建、公安局租賃,無盲點、全面覆蓋公安專網。

公安微蜂窩電子採集系統建設租用經費30萬元,主要由於公安微蜂窩電子採集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元,主要用於嚴厲打擊街面犯罪,結合平昌實際,在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。

國保特別業務費10萬元,主要用於國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。

戶口簿、臨時身份證工本費10萬元,主要滿足人民羣衆的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

禁毒經費10萬元,主要用於全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。

精神病人鑑定、治療經費10萬元,主要用於違法人員進行精神鑑定和治療費。

警犬訓養經費10萬元,主要用於犬舍、訓練場地和設施的修繕。

居住證製作及管理工作經費20萬元,主要用於開展涉及到證件的製作成本及管理費用。

槍彈購置經費10萬元,主要用於每年民警進行的訓練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

掃黑除惡專項工作經費10萬元,主要用於掃黑除惡專項工作的辦案業務費。

信訪、維穩工作經費30萬元,主要用於做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。

2.項目應實現的具體績效目標:

目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元,實際完成數503萬元,完成率100%。

目標質量完成情況。項目全年按計劃完成,街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

目標進度完成情況。目標進度完成有序,各項目經費已全部支出,不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。

3.分析評價申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

二、項目資金申報及使用情況

(一)項目資金申報及批覆情況

20xx年平昌縣財政局批覆公安局項目資金503萬元,20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。

(二)資金計劃、到位及使用情況

項目資金年初預算上報1137.96萬元,預算批覆503萬元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時,資金到位率100%,資金使用率100%。

(三)項目財務管理情況

總體評價我單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計覈算規範。

三、項目實施及管理情況

(一)項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度,本着量入爲出,保障重點,統籌兼顧,既然保障在押人員權利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項目目標的順利完成。

(二)項目監管情況。爲確保公安機關工作的正常運行,更好地服務人民羣衆,我局不斷積極創新:一是把好“五關”,規範管理。二是強化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實責任。四是狠抓服務偵查重點,挖掘“第二戰場”潛力。

四、目標及績效完成情況

平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下,扛鼎擔責,忠誠履職,確保了全縣大局持續穩定,社會治安持續平穩,始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標,有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控,確保羣衆滿意度持續上升。

20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值,預算執行率都完成100%,項目按時完成,資金按時支付,項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值,加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會穩定。人民羣衆滿意度和民警滿意度都大於90%。

五、存在的問題及建議

1、我局屬財政撥款單位,無其他收入來源,建議財政足額預算項目經費。

2、公安民警時刻戰鬥在維護國家安全和社會穩定的第一線,工作壓力大,職業風險高,隨着公安工作任務日益艱鉅繁重,建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

2023年項目績效監控報告 篇5

一、項目基本情況

(一)項目的立項背景和目的。

根據公安部、教育部辦公廳關於印發《中國小幼兒園安全防範工作規範(試行)》的通知(公治〔20xx〕168號)、《南寧市人民政府辦公廳關於印發南寧市中國小校安全協管員隊伍建設實施方案的通知》(南府辦〔20xx〕145號)、關於印發《20xx年南寧市中國小、幼兒園“護校安園”專項工作方案》的通知(南政法通〔20xx〕51號)、《關於印發全市中國小生幼兒園安全防範建設加快推動三年行動工作實施方案的通知》(南公通〔20xx〕533號)和《自治區黨委辦公廳、自治區人民政府辦公廳關於印發〈全區中國小幼兒園安全防範專項行動實施方案〉的通知》(廳發〔20xx〕27號)等文件精神和各級會議部署要求,20xx年7月底前,全區中國小校幼兒園專職保安配備率、封閉式管理率、一鍵式報警電話和視頻監控系統達標率、“護學崗”設置率均要達到100%(簡稱“4個100%”)。

(二)項目內容。

爲了做好我縣20xx年學校安保人員工資、績效等經費落實工作,今年我縣根據年初預算安排15573528元(JY1617)落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金,其中教育局本級安排11393056元、學校安排4180472元。

(三)資金安排情況。

1.本單位根據20xx年預算安排實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購,因20xx年學校保安人員採購服務項目的招標工作沒能如期進行,爲了確保全縣公辦中國小校保安工作不間斷,與原中標公司廣西警盾保安有限責任公司續約合同,續約合同期爲20xx年1月1日至5月31日止,1-5月份縣教育局本級已支付4895870元。(續約合同聘用人員:專職371人、兼職187人,20xx年1月-5月份從20xx年部門預算中支付4895870元)。

2.20xx年5月18日該項目公開招標,中標公司爲廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價爲10623800元(服務期爲20xx年6-12月)、(配備專職安全協管員540人、兼職安全協管員100人)。20xx年6月從20xx年部門預算中國小校配備安全協管員指標支付1284203元(其中縣教育局本級支付0元、學校支付1284203元。

1-6月份縣教育局本級已支付4895870元。

(四)項目組織與管理。

該採購項目根據《中華人民共和國政府採購法》和《廣西壯族自治區政府採購項目開標評標現場監督管理暫行辦法》等有關規定,於20xx年5月18日該項目公開招標,落實中標商,中標公司爲廣西警盾保安有限責任公司,項目合同價爲10623800元(服務期爲20xx年6-12月)。按相關程序辦理合同簽約,並按履約合同落實保安人員配備、培訓、督查、考覈、發放工資等相關工作。

二、績效運行監控目標及目標值

年初我們對全縣中國小保安人員和配備及落實工資金額進行覈算,對應所設定的實現績效目標的路徑績效目標沒有調整,上半年基本達預期目標。

三、績效監控分析和監控結論

(一)項目實施情況。

今年我縣根據年初預算安排15573528元落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務採購資金,其中教育局本級支付11393056元、學校統籌支付4180472元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、經濟效益指標、社會效益指標、生態效益指標、可持續影響達100%;服務對象滿意度96%;1-6月份該項目實現預期效果及目標。

四、問題、糾偏措施和建議

目前,在落實20xx年實施賓陽縣學校專職、兼職安保人員安保服務工作過程中比較順利,暫時沒有發現什麼問題。

2023年項目績效監控報告 篇6

一、項目基本情況

我市20xx年校舍維修改造項目11個,共涉及4所義務教育學校,建設內容包括相關學校的教學樓、實驗樓、綜合樓、宿舍樓、食堂、運動場等維修,維修改造建設面積23000平方米,建設總資金735萬元(其中中央資金441萬元,省級資金294萬元)。

二、項目實施過程

利用暑假建設黃金時間,教體局基建裝備中心精心組織各施工單位,合理安排時間,冒酷暑,強化每個項目安全、質量及進度的調度。在監理、學校的共同監管下,於8月底全部完成建設任務,並順利通過竣工驗收並交付學校,於秋季開學如期投入使用。

三、項目社會效應

校舍維修改造項目的再次實施,使我市部分學校的校容校貌煥然一新,爲進一步改善義務教育學校的辦學條件,推進義務教育的優質均衡發展提供了前提保障,使這項民生工程真正惠及民生。

2023年項目績效監控報告 篇7

根據《關於印發的通知》(財民生辦函〔20xx〕31號)要求,現將20xx年棚戶區改造績效評價自評情況報告如下:

一、目標任務完成情況

(一)老舊小區改造方面

20xx年省下達我市老舊小區改造任務爲:改造27個老舊小區、建築面積158.38萬平方米,涉及居民21122戶。我市已全面完成省下達的目標任務,並於20xx年11月底前全部通過竣工驗收。通過“一次改,改到位”,實現“路面平了,道路寬了,路燈亮了,設施全了,環境美了”,受到廣大居民好評。20xx年11月,我市成功入選全國第一批城市更新試點市,7個老舊小區改造納入城市更新項目。住建部建築節能與科技司20xx年10月15日印發的“我爲羣衆辦實事”實踐活動簡報(第二期),刊載《銅陵市多向發力推進社區活動場地設施建設》一文,專門介紹推廣我市經驗做法。

(二)棚戶區改造方面

20xx年,我市計劃實施省級棚戶區改造新開工任務1500套、基本建成1513套。截至目前,我市已完成棚改新開工1879套,佔省目標任務的125%;基本建成1803套,佔省目標任務的119%,均已超額提前完成省級目標任務。

二、主要做法

(一)老舊小區改造方面

1.高位推動,完善組織協調機制。一是加強組織領導。成立以市政府主要領導爲組長,分管領導爲副組長,縣區政府和住建等相關部門、單位負責人爲成員的市老舊小區改造工作領導小組。縣區也成立相應工作機構,實行“一把手”負責制,建立工作專班,明確包保領導、責任單位、完成時限,定期開展工作調度。二是充分尊重民意。將老舊小區改造作爲重要民生工程和發展工程,組織社區工作人員、樓棟網格員培訓,詳細瞭解改造方案、吃透政策,做好入戶宣傳和協調溝通工作。改造前,問需於民;改造中,問計於民;改造後,問效於民;充分吸納居民意見,將“怎麼改”與“怎麼管”同步考慮,制訂改造後老舊小區管理方案,突出長效管理。三是加強協調督辦。市老舊小區改造工作領導小組辦公室統籌老舊小區改造工作,嚴格落實“旬督查、月通報、季考覈”制度,及時通報工作進展,協調解決項目存在的問題和矛盾,促進工程順利進展。

2.精心謀劃,優化改造設計方案。在深入開展調查摸底、充分徵求居民意見基礎上,編制20xx-20__年老舊小區改造計劃和“十四五”老舊小區改造規劃,制訂年度改造計劃。我局組織編制《銅陵市老舊小區功能修補專項規劃》,以控規單元爲單位,充分徵求居民意見,推進相鄰小區及周邊地區聯動改造,按照“缺什麼、補什麼”的原則,實施基礎設施補短板、環境提升和服務功能完善。重點開展違章拆除,雨污分流,道路和水電氣管網整治,通訊線纜整治,綠化提升,海綿城市建設,增設停車位、充電樁、路燈、消防、智能安防、居民休閒健身設施,適老化改造等內容,並結合小區實際,增設養老、托幼、居民活動中心、物業用房等便民服務設施。優選設計隊伍,在方案設計階段,通過“兩上兩下”,充分徵求並吸納居民意見,多輪修改,確保規劃設計方案充分體現民意。

3.打造樣板,提升老舊小區品質。選擇解放東村、新城花園片區作爲試點,按照“統一顏色、風格、樣式,留住城市記憶,與周邊服務設施共建共享”的設計理念,聚焦小區雨污分流和道路設施改造、小區出入口和一樓院牆整治、綠化提升、適老化改造以及公共服務設施建設,我局會同規劃、發改、公安、數據資源等部門,邀請省市規劃設計專家多次召開會議專題研究,對涉及方案嚴格把關。組織老舊小區改造技術指導組綠化、市政、供排水方面專業人員,深入現場督查指導,強化設計、施工、竣工驗收、後期管理全過程管控,爲全面提升我市老舊小區品質提供範例。

4.加強監管,致力打造滿意工程。一是印發《關於加強城鎮老舊小區改造工程質量安全管理的通知》,加強工程質量安全和文明施工管理。二是引導居民參與,在每個改造小區選聘3名業主代表作爲義務監督員,全程參與工程設計、施工、驗收。三是堅持公開、公平、公正的原則,嚴格項目審批和招投標程序,做到程序合法規範,方案科學合理,過程公開透明。四是將施工單位自檢、監理單位監理、社區和業主代表參與管理、縣區住建部門監管與市住建部門派駐現場專業技術人員指導監督相結合,落實全方位、多層次、網格化監管,提高項目建設質量和文明施工水平。五是縣區住建部門牽頭,組織設計、施工、監理單位以及社區負責人、居民代表參加,嚴格按程序對改造工程進行竣工驗收並考覈評分。

5.多方籌資,提高資金使用績效。一是建立共擔機制。按照政府主導、社會參與、居民共擔的總體思路,老舊小區改造費用原則上由政府主導,按照“誰投資、誰受益”的原則,指導管線單位在小區改造的同時對老舊管網進行改造。鼓勵利用老舊小區閒置房產改造成居民活動中心、物業管理用房等。二是創新籌資模式。積極申報爭取中央和省級補助資金,明確市、區(縣)資金分攤比例。鼓勵區(縣)樹立“經營城市”理念,引入社會化資本參與經營性服務設施投資和後期管理,實現建設、管理、運維一體化。三是完善資金管理制度。會同市財政局聯合印發了《銅陵市城市老舊小區改造專項資金管理辦法》,進一步明確各類資金用途,嚴控工程造價,加強資金監管。要求縣區及時籌措配套資金,爲老舊小區改造提供資金保障。

6.加裝電梯,解決居民爬樓難。爲解決試點期間發現的新情況、新問題,確保政策的連續性和加裝電梯工作持續推進,市住建、規劃、市場監管、財政部門今年4月聯合出臺《銅陵市既有多層住宅增設電梯指導意見(修訂)》,依據《民法典》適時調整徵集居民意見的比例和同意率;提出不同樓層出資參考比例,便於業主協調一致意見;精簡申報程序,建立部門聯合審查工作機制和水電氣、通訊管網改造綠色通道,強化屬地安全質量監管;明確增設電梯工作所需資金,在財政給予適當獎補的基礎上,可採取業主自籌自建與社會資本代建使用者付費等方式。鼓勵轄區建立加裝電梯工程隊伍庫,通過市場化手段促進加裝電梯優質優價。目前全市已有26個單元加裝電梯建成投入使用,40個單元陸續進入施工階段。

7.立足長遠,推動改造後期管理常態長效。將老舊小區改造與後期管理同步考慮,通過制訂物業服務方案,明確和公示物業費標準,公開選聘物業企業入駐。持續推進老舊小區準物業服務考覈,考覈結果與物業企業信用評價和市場招投標掛鉤,實現優勝劣汰。深入貫徹“解業主之憂,紓企業之困”服務宗旨,開通“銅都物業服務”微信公衆號,搭建銅陵市物業管理服務平臺,及時處理物業投訴問題,提供維修、家政等便民服務。開展陽光新村等6個老舊小區車輛亂停放專項集中整治行動,印發實施方案,建立執法聯動機制,推進老舊小區道路命名和錄入交警平臺、停車線施劃、宣傳勸導、依法處理、互通互認等工作。

通過實施27個老舊小區改造,解決了羣衆急難愁盼問題,取得了明顯成效:利用小區邊角和空閒地塊,共增建停車位1900餘個,緩解老舊小區停車難;引進鐵塔公司、城森智慧城運公司投資新建非機動車充電樁1100個,杜絕“飛線”充電安全隱患;增設及更換路燈1308盞、增設樓道燈8259個,解決居民夜間出行不便;銅官區新城花園、解放東村等4個小區實施供電和通訊線纜下地改造,義安區天使小區、觀湖東苑二期和樅陽縣商城一期、金壇花園小區實施通訊線纜下地改造,老洲鎮大包墩東苑實施通訊線纜橋架方式改造,破解老舊小區“蜘蛛網”難題。修復路面21萬平方米,綠化提升10.12萬平方米,增設智能安防設施125套,共完成改建公共活動廣場約46000平方米,配置健身器材220套、健身步道11.8公里,改建居民活動中心、物業服務用房5100平方米,提升了居住品質。

(二)棚戶區改造方面

1.快速啓動工作。一是在20xx年棚改任務計劃確認基礎上,我局印發《關於印發銅陵市20xx年棚改和第一批徵收任務分解表的通知》(棚指〔20xx〕1號),明確各縣區本年度工作任務。二是爲規範推進棚改工作,我局與市財政局聯合印發《關於印發的通知》,要求責任單位對標對錶抓調度、強化聯動抓落實、依法依規抓強拆,確保完成年度目標任務。

2.常抓統籌調度。一是組織調度推進。7月,我局召開年中棚改和徵收安置調度會,對各縣區棚改滯後問題一一梳理,做到問題件件清,應對方案件件有,確保後續棚改工作持續推進。二是現場調度推進。9月,市政協副主席孫中輝現場視察獅子山獨立工礦區棚改項目,詳細瞭解工作進展情況及面臨的困難,對此指出各級各相關部門要協調聯動,加快工作推進,建立工作專班,積極協調解決具體問題;局分管領導多次帶隊前往銅官區獅子山獨立工礦區、樅陽縣上碼頭、義安區五鬆城區城北片進行現場督查,對督查中發現的問題,及時提出相應解決措施,要求相關棚改項目加快推進速度,做好棚改任務完成工作。三是強化督查推進。建立目標責任機制,將棚改納入市黨政機關目標管理考覈,對縣區黨政領導實行雙考覈,並與縣區簽訂目標責任書,出臺考覈測評辦法,明確目標任務、責任主體、推進措施、考覈獎懲;建立督辦問責機制,實行交辦、會商、督辦“三單”推進和定期督查考覈通報制度。

3.做好資金保障。20xx年積極爭取中央和省級棚改專項資金、保障性安居工程專項資金等政策性補助資金3176萬元;組織縣區申報發行棚改專項債券4.2億元,爲棚戶區改造和城市基礎設施建設提供資金支持。

4.加大對外宣傳。棚戶區改造作爲省民生工程項目,我局高度重視,採取在主流媒體刊登文章、發放宣傳圖片、電子屏播放宣傳語等多種形式,面向受益對象開展宣傳,提高羣衆知曉度和滿意度。我局在人民日報安徽頻道、銅陵日報、銅陵網絡臺、工作交流等媒體刊登我局棚改民生工程信息8篇;在市住房城鄉建設局網站設立“民生工程”專欄,每月公示市住房城建系統民生工程項目內容和進展情況,有效提高了羣衆知曉度。

三、下步工作安排

(一)老舊小區改造方面

1.鞏固老舊小區改造成果。指導縣區堅持黨建引領,發揮居民主體作用,認真制訂落實小區長效管理方案,公開選聘綜合實力強、管理業績好的優秀管理單位進駐。進一步拓展“紅色物業”覆蓋面,在新城花園、解放東村、金口嶺村、金口嶺東村等10個小區開展“紅色物業”創建工作,搭建社區、業委會、物業企業和相關管理單位多方參與的溝通議事平臺,促進小區管理規範有序,各類設施得到有效維護。

2.進一步細化改造方案。組織縣區政府會同社區及相關單位深入20xx年擬改造的31個老舊小區調查改造小區的具體情況,瞭解居民需求。公開選聘具有豐富經驗、綜合實力強的設計單位,努力提升老舊小區改造效果和環境品質。按照小區實際和居民意願深化方案設計,不斷豐富和完善老舊小區改造計劃和內容,因地制宜推進大片區統籌改造、跨片區組合改造,實施服務設施、公共空間共建共享。挖掘、整合存量資源,補齊基本公共服務配套短板,推進公共服務設施配套建設及其智能化改造,創建一批完整社區、綠色社區,打造亮點特色,促進城市綜合更新改造提升。

3.進一步拓寬資金渠道。建立多元化融資機制,在明確上級補助和市、區(縣)兩級財政資金作爲籌資主渠道前提下,鼓勵創新融資方式。鼓勵多個小區改造項目打包運作,將老舊小區基礎設施改造與部分房屋拆除改建、增建相結合,完善小區各項功能,提升小區品質和價值,運用市場化方式吸引社會力量,尤其是實力雄厚的企業整體承接改造項目,參與老舊小區改造。

(二)棚戶區改造方面

1.做好迎檢準備工作。繼續督促縣區做好與市第三方績效評價和上級考覈工作,針對發現問題及時進行整改。與省住建廳積極對接瞭解我市棚改項目年尾排名情況,並認真做好考覈迎檢準備。

2.做好明年棚改規劃工作。堅持量力而行、盡力而爲原則,做好20xx年棚改項目總體安排。進一步梳理20xx-20__年三年棚改計劃,從推進城市發展和重點項目建設需求出發,計劃20xx年棚戶區改造1020套,做到早謀劃、早落實。

3.做好資金爭取工作。針對明年棚改項目,堅持政策導向,積極與省住建廳對接,搶抓棚戶區改造政策機遇,把推進棚戶區改造作爲工作的重中之重,全力做好棚改項目上級補助資金、專項債券申報工作,爲棚改工作順利實施提供保障。

2023年項目績效監控報告 篇8

一、績效目標分解下達情況

(一)財政專項扶貧資金下達預算及項目情況

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目安排資金0.395萬元。

(二)財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況

通過流轉2戶貧困戶7.9畝土地,使每戶貧困戶畝均年收益增加200元。

二、績效自評工作開展情況

近年來,隨着財政專項扶貧資金績效考評工作的深入開展,我單位扶貧資金管理使用績效理念不斷強化,扶貧資金績效評價機制不斷完善,爲貧困羣衆脫貧致富起到了重要的推動作用。通過自查自評,我單位20xx年度財政專項扶貧資金安排到位及時,資金使用管理規範,充分發揮了扶貧資金的`效益最大化。

(一)自評工作開展範圍及對象

流轉貧困戶土地的20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目的新農主體和被流轉的貧困羣衆。

(二)自評工作開展的時間及方式

扶貧項目資金撥付完畢後,會對新農主體和貧困羣衆進行回訪,回訪方式主要爲電話回訪和實地走訪。

三、績效目標自評完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項目資金情況到位分析

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目撥付資金0.395萬元。項目已全部按期完成,資金已全部到位。

2.項目資金執行情況分析

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困戶7.9畝土地,通過實地考察驗收合格。

3.項目資金管理情況分析

我單位負責農業產業扶貧項目實施的日常監督和項目資金使用的日常監管,建立並完善項目檔案和財政農業產業扶貧項目報賬資金專賬。其次,根據下達的資金項目計劃組織項目實施,加強資金使用管理,督促項目申報主體根據文件要求進行申報,按規定用途使用資金並收集相關報賬資料,建立財政農業產業扶貧專賬。

(二)績效目標完成情況分析

1.產出指標完成情況分析

1.1數量指標

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困羣衆的土地7.9畝。

1.2質量指標

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目驗收合格,合格率100%。

1.3時效指標

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目撥付資金0.395萬元,資金已全部到位。獎補資金髮放及時率100%。

1.4成本指標

貧困戶獎補標準爲200元/畝。

2.效益指標完成情況分析

2.1經濟效益

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉7.9畝土地。

2.2社會效益

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目流轉2戶貧困羣衆的土地。

3.滿意度指標完成情況分析

受益貧困人口滿意度97%,新農主體滿意度97%。

四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

20xx年衛輝市頓坊店鄉田地興興家庭農場土地流轉項目績效目標對應項目執行,執行中做好指標使用管理,控制績效目標偏差。部分項目不符合獎補條件,不予獎補。下步,我單位將進一步加強項目立項論證,持續強化項目實施過程的監督監管責任,確保項目保質保量完成,確保資金獎補到位。

五、績效自評結果擬應用和公開情況

在此次評價中,支持貧困戶土地流轉項目資金績效自評價情況較好,資金使用和效果達到了預期的經濟和社會效益。

2023年項目績效監控報告 篇9

一、項目概況

(一)項目單位基本情況

(1)主要職能

1、執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令及發佈的決定和命令;

2、執行本行行政區域內的經濟和社會發展經濟、預算,管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政,公安、司法行政、計劃生育等行政工作;

3、保護社會主義的全民所有的財產和勞動羣衆集體所有的財產,保護公民私人所用的合法財產,維和社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;

4、保護各種經濟組織的合法權益;

5、保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣;

6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;

7、辦理上級人民政府交辦的其他事項。

(2)單位構成

1、新村鎮人民政府本級

2、農業服務中心

3、社會事務服務中心

4、安全生產監督管理站

(二)項目績效目標

1、項目預期總目標:降低轄區污水對環境的污染,保護羣衆生活環境,改善農村及周邊地區的生產環境,保證農漁業的正常生產;有助於改善居民生活居住環境和鎮區景觀,創造良好的居住環境,促進港口經濟健康發展,提高羣衆的物質和文化生活水平;有助於改善城市生態環境,創造良好的人居環境。

2、項目應實現的具體績效目標:本爲創建美麗陵水、環保模範農村打下良好的.基礎。創造良好的人居環境;進一步縮小城市與農村建設的差距,塑造新農村良好形象。同時也通過該項目的具體實施,帶動逐步實現新村鎮農村用水安全,同時促進區域經濟的增長。

(三)項目基本性質、用途和主要內容、涉及範圍

陵水縣財政局通過《關於20xx年部門預算批覆的的通知》(陵財〔20xx〕41號)下達我鎮污水處理廠及配套管網工程項目預算指標515.82萬元。截至20xx年12月,該資金已全部到位,資金到位率爲100%,該資金的主要用途爲污水處理廠及配套管網工程項目等相關工作。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況分析

截止20xx年12月,項目資金來源於污水處理廠及配套管網工程項目專項資金,無其他自籌資金。

(二)項目資金使用情況分析

資金使用方面,我們做到了專戶儲存,專款專用,支付範圍、標準、進度、依據符合規定。撥款全部用於建設項目的推進、實施。

(三)項目資金管理情況分析

嚴格按照陵水縣政府投資項目工程款支付程序對項目工程款進行專款專用,對批准的概預算建設內容,做好賬務設置和賬務管理;及時掌握工程進度;按規定向有關部門報送基建財務報表。

在資金使用過程中,嚴把監督審覈關,建立健全內部審批制度。該項目實施時產生的預支款必須經由項目負責人及財務分管領導簽字審批;形成費用時,須有正規發票,並經由項目負責人及財務分管領導認定方可報銷,對每筆用款申請,在所附資料齊備的情況下,經財政部門現場實地考察,審覈確認後審批付款;產生的管理費用嚴格按照財務管理制度報銷。無截留、挪用、套取、轉移專項資金現象。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況

1、組織架構

爲了使該項目能夠順利實施,我鎮成立建設項目領導小組,鎮長任組長,統籌項目整體規劃,由項目管理辦公室具體負責項目的實施與管理工作。嚴格按照相關規定,明確責任,合理分工,密切協作,爲項目順利實施提供保障。

2、實施流程

(1)組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場,對現場情況進行分析評估;委託有資質的單位開展前期工作,擬定出設計方案後,報請縣發改委組織專家對方案進行論證評審。

(2)獲得審批後及時組織開展招投標工作,確定施工、監理單位。

(3)組織施工單位入場開工,監理單位入場監督。

(4)主體工程完成,報請主管部門組織竣工驗收。

(二)項目管理情況

實行項目辦負責制,由項目分管領導對團隊進行管理及分工,嚴格按照項目管理制度執行。

在項目建設中,爲了確保工程質量、進度和安全文明施工,嚴格按照基本建設程序以及相關法律法規,對工程的質量、進度、安全和文明施工進行全過程、全方位的現場監督管理,努力化解工程風險,努力提高工作質量和效率,明確規範管理,強化責任,確保安全,保證質量的指導思想,並從設計文件、計量支付和施工材料等方面入手,加強日常檢查監督工作,確保按照階段性計劃順利開展直至竣工。

(三)項目完成情況

1、項目完成任務量:已與新村鎮城坡村委會簽訂包乾協議。

(四)項目完成進度

已完成徵地拆遷補償工作。

四、項目績效情況

(一)項目績效目標完成情況分析

1、項目經濟性分析

本項目20xx年預算資金515.82萬元,經費開支嚴格按照財務管理制度、預算評審書執行。截止20xx年12月經費開支已報支0萬元。

2、項目效率性分析

按照項目計劃,按時保質保量地完成工作任務及目標。主要工作完成進度及實施效果如下:

第一階段:籌備階段。組織項目實施前期準備工作,首先組織項目專業技術人員和設計院專家到項目現場,對現場情況進行分析、評估,並編制實施方案、預算。獲得相關審批後,嚴格按照陵水縣招投標管理制度進行施工、監理單位招標,確定施工、監理單位。

第二階段:施工階段。相關工作人員不定時抽查項目施工情況,有問題及時與施工單位及上級反映。並按照陵水縣項目經費管理制度規定,按工程進度支付施工單位施工款。

第三階段:竣工驗收階段。工程完工後,報請主管部門組織相關單位開展竣工驗收檢查,提交相關材料報批。

3、項目有效性分析

對整個項目的工作成果認真分析,認爲項目實施完全達到預期工作成果,該項目的實施達到了以下目標:

(1)生活污水及工業農業污水未規範排放。項目建成後極大地消除了羣衆用水安全隱患,提高羣衆安全感。

(2)提高污水處理率、削減污染物排放總量、改善地表水環境,對投資環境有積極的影響。

(3)對水資源進行切實可行有效的保護,使水資源得以可持續利用,促進社會經濟的可持續發展。

該項目的落實,對轄區污水進行綜合治理,使污水達標後排放,最大程度降低農業生產及生活污水排放對地下水、地表水的污染。

4、項目可持續性分析

該項目完成驗收後,對提高農村的生活品質,推動新農村建設,實現快速發展具有重要意義。

(二)項目績效目標未完成原因分析。

經對比分析,項目的定量指標已按計劃實施完成,項目運行達到預期績效目標。經濟效益明顯,社會效益顯著,完成質量良好。

五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)主要經驗及做法:

(1)嚴格項目資金財務管理制度。按照項目管理制度及財務管理制度實施,加強項目管理和監督,確保項目實施規範。

(2)分工明確,落實責任。實施計劃完善,流程順暢,確保各項指標順利完成。

(3)加強交流,注重反思。在項目工程建設過程中,重視與設計、施工、監理的多方溝通,明確總目標,根據實際開展情況不斷改善工作方法,提高工作效率。重視檔案建立、完善、管理工作。

(4)精細管理,提高質量與效率,全面落實安全管理目標責任制。根據縣委縣政府關於落實各行業安全生產責任制的要求,強化建築工地安全生產責任制。貫徹安全就是效益、質量就是生命的重要理念,全面落實建築工地安全管理目標。

(二)存在的問題

新村鎮正處於項目開發快速發展階段,多個項目同時推進、實施,待處理事項千頭萬緒,導致項目實施進度相對滯後。

六、其他需說明的問題

我鎮於20xx年與新村鎮城坡村委會簽訂包乾協議,委託城坡村委會處理該項目拆遷徵地等相關工作,由於前期工作未完成,截止至20xx年12月,污水處理廠及配套管網工程項目專項資金未完成撥付,累計撥付爲0%。

2023年項目績效監控報告 篇10

一、項目基本情況

(一)項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況、資金投入和使用情況等。

全縣國土總面積2257平方公里,全縣林業用地面積305.6萬畝,其中有林地面積273.8萬畝,活立木蓄積量1175.2萬立方米,森林覆蓋率高達88.64%。全縣共有公益林面積110.7萬畝,商品林面積162.6萬畝。加強森林防火工作,實行科學防火,綜合防治,最大限度地減少森林火災的危害,是保護森林資源和生態建設成果的迫切需要,是保障經濟社會可持續發展的客觀要求,是促進人與自然和諧相處的必然選擇。《森林防火條例》第八條:縣級以上人民政府應當將森林防火基礎設施建設納入國民經濟和社會發展規劃,將森林防火經費納入本級財政預算;《安徽省森林防火辦法》第六條:縣級以上人民政府應當將森林防火基礎設施建設納入國民經濟和社會發展規劃,將森林防火經費納入本級財政預算。20xx年度項目預算投入50萬元,資金使用50萬元。按照縣委、縣政府建設美麗祁門和“四個嚴格”(嚴格巡查制度、嚴格督查制度、嚴格應急管理、嚴格執法問責)的要求,建設完善的森林火災責任、信息、救災三個體系,年度森林火災受害率控制在0.4‰以下;加強天然林、公益林、自然保護區、森林公園的保護管理,構建“不失火、少失火”的長效機制;加快建立信息採集、信息處理、決策支持、應急處置系統,組織開展宣傳教育、防火巡護、火源管理、監測預警、督促檢查、防火基礎設施建設;傳統防火和科學防火有機結合,促進森林防火長效機制基本形成,森林火災防控能力顯著提高,實現森林防火治理體系和治理能力現代化。

(二)項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。

年森林火災受害率不超過0.4‰,不發生重特大森林火災,不發生人員傷亡事故同時提高村組預防和撲救森林火災的綜合能力;年森林火災受害率不超過0.4‰,不發生重特大森林火災,不發生人員傷亡事故無山火進家燒燬民房、廠房事故。

二、績效評價工作開展情況

(一)績效評價目的、對象和範圍。預防和撲救森林火災,森林受害率控制在0.4‰以下,保護林地面積247萬畝。

(二)績效評價原則、評價指標體系、評價方法、評價標準等。全面加強生態環境保護,通過宣傳、管理、預警監測嚴管野外用火,確保人民生命財產安全。

(三)績效評價工作過程。20xx年1月至12月。

三、綜合評價情況及評價結論

祁門縣20xx年森林防火補助資金項目是從根本上預防和撲救森林火災的基礎性項目。積極穩妥地建設好我縣森林消防隊伍建設補助資金項目,改善森林防火設施裝備,提升了隊伍的森林防火預防和撲救綜合能力,增強了我縣抗禦森林火災的能力,最大限度地減少了森林火災損失,充分發揮森林的多種效益。

四、績效評價指標分析

(一)項目決策情況。

祁門縣20xx年森林防火補助資金項目是從根本上預防和撲救森林火災的基礎性項目。

(二)項目過程情況。

積極穩妥地建設好我縣森林消防隊伍建設補助資金項目,改善森林防火設施裝備,提升了隊伍的森林防火預防和撲救綜合能力,增強了我縣抗禦森林火災的能力,最大限度地減少了森林火災損失,充分發揮森林的多種效益。

(三)項目產出情況。

(1)數量指標:預防和撲救森林火災,森林受害率0.4‰以下,保護林地274萬畝

(2)質量指標:完成縣委縣政府重點工作

(3)時效指標:項目嚴格按照績效任務清單要求如期實施完成。

(4)成本指標:項目實施過程中,撲火物資裝備逐年要進行採購、更新、補充,資金缺口較大。

(四)項目效益情況。

(1)經濟效益指標:祁門縣20xx年森林防火補助資金項目建設,有效預防和撲救森林火災,林區森林資源得到保護,林區社會穩定,經濟快速健康發展,林農富裕。

(2)社會效益指標:項目的實施,以較少的投資,極大地提高全縣森林火災的預防撲救科學化水平,大大縮短髮現火災的時間,爲有效遏制森林火災的發生、提高綜合防控能力、改善防火基礎設施、提升隊伍能力和充實物質儲備,將全面提高我縣森林火災的預防與控制能力,爲森林防火工作打下了良好的基礎。

(3)生態效益指標:建設森林消防專業隊伍和物質儲備,加強隊伍能力培訓和演練,強化了祁門縣森林防火物質儲備,提高了綜合防控能力,減少了森林火災發生,降低了森林火災損失;提高了林分質量,有利於優化林種、樹種結構、抑制森林病蟲害、保持生物多樣性;確保森林安全,防止了水土流失,改善了生態環境。

五、主要經驗及做法

自20xx年祁門縣森林防火補助資金項目實施以來,我縣嚴格按照有關規定,認真組織開展項目實施工作,按照實施進度,取得了一定的實施效果。

六、存在問題及原因分析

七、有關建議

主要針對項目存在的問題,着眼於項目的總體目標,從項目政策、部門管理、項目管理、預算管理等多個角度,提出加強和改進管理的意見建議。爲做好項目績效自評工作,體現項目實施效果,我局對縣級森林消防專業隊伍自項目實施以來的工作進度、撲火物資採購、隊伍培訓和演練等方面,開展了認真細緻的調查。按照專項資金管理要求,對項目的實施情況、效益產出,尤其是資金的使用進行了調查和審覈,以達到正確評估項目績效的目的。

八、其他需要說明的問題

2023年項目績效監控報告 篇11

一、項目的公益性和建設必要性

1、項目的公益性

糧食安全始終是關係我國經濟發展、社會穩定和國家自立的全局性重大戰略問題,保障國家糧食安全始終是治國安邦的頭等大事。實施“糧安工程”,是新形勢下保障國家糧食安全和增加糧食有效供給守住底線的必然選擇,是滿足全面建成小康社會對糧食質量安全需求新期待的基本要求,是應對國際糧食市場複雜形勢增強我國糧食流通抗風險能力的迫切需要。

救災應急體系建設是以國家重要政策爲指導,全面落實科學發展觀,堅持“政府主導、分級管理、社會互助、生產自救”的救災工作方針,以保障人民羣衆生命財產安全和基本生活權益爲出發點和落腳點,以提高救災應急能力爲核心,堅持應急救災與常態減災相結合、救災減災並重、城市農村統籌、政府社會協同、治標治本兼顧,綜合運用行政、法律、科技、市場等多種手段,統籌做好災前、災中和災後各階段的應對工作,全面提高應對自然災害的綜合防範和應急處置能力,切實保障人民羣衆生命財產安全,促進經濟社會全面、協調、可持續發展。

本項目爲糧食和應急物資儲備中心項目,本項目的實施,能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題,通過使用機械通風、電子測溫等有利於科學儲存的新技術,進一步提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平,增強糧食和應急物資的儲藏能力,對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給、降低成本、減少損失、提高效率發揮重要作用。

作爲新型的高標準的現代化程度較高的大型糧食儲備庫,該項目工藝無公害、無污染,符合綠色環保的要求,起着典型示範作用,對推進倉儲技術進步將起到積極作用。項目的建設能帶動建材、糧油加工等相關行業的發展,能強力拉動當地投資,推動民生及社會事業發展,項目所延伸的更多配套服務業可以提供就業崗位,有利於增加當地羣衆的就業機會和收入,拉動地方國民經濟的增長。

項目的建設,進一步完善糧食儲備、中轉基礎設施,解決當地糧庫倉容、中轉設施不足的矛盾,促進當地和周邊地區糧食產品的銷路,增加農民對糧食等農作物的供給量,因而提高農民的收入,加快農民奔“小康”的進程。同時實現糧食散儲、散運、散裝、散卸的變革,提高糧食流通自動化、系統化和設施現代化水平,提高糧食流通效率,降低糧食流通成本,解決並滿足城市居民的用糧需求,提高人民羣衆的生活水平。增強國家對糧食市場的宏觀調控能力和糧食應急調運能力,保障糧食供應和存儲安全,支持本縣糧食應急措施,有利於備戰備荒、應急救災,調節糧食供需矛盾、穩定糧食市場,利於社會的安定團結。本項目是社會公益性事業。

2、項目建設的必要性

(1)符合國家產業政策和糧食及應急物資流通體制改革要求在國家宏觀調控下,充分發揮市場機制對糧食和應急物資購銷和價格形成的作用,穩定糧食和應急物資生產能力,建立完善的國家糧食和應急物資儲備體系和市場體系,逐步建立適應社會主義市場經濟發展要求和我國國情的糧食和應急物資流通體制。

(2)是國計民生的需要,是政府增強對市場宏觀調控能力,規範市場秩序的重要手段糧食和應急物資是關係到國計民生的重要商品,黨和國家歷來高度重視糧食和應急物資工作。實行糧食和應急物資市場改革後,儲備糧庫和應急物資庫將成爲銜接產銷,促進流通,發展貿易的重要載體,是政府調節供需平衡,保證糧食安全和應急物資穩定供給的重要手段。多年來,由於糧食和應急物資收儲設施老舊,倉容不足,使項目區地方儲備工作發展緩慢,難以對當地社會經濟發展提供更爲強大的後備支持,一定程度上制約了政府對市場宏觀調控作用的發揮。因此,建立科學、先進的地方儲備制度,是切實保護和提高糧食和應急物資綜合生產能力,增強地方政府對市場宏觀調控能力,規範市場秩序的重要手段,並能夠抵禦大型外來國際糧食和應急物資企業對中國市場的威脅,保障區域城鄉人民供應和價格的穩定,對建設和諧社會具有重大現實意義。

(3)是完善項目區糧食物流體系建設的需要爲提高糧食和應急物資市場流通效率、保障國家糧食安全和應急物資穩定供給,國家發改委會同國家糧食局共同編制了《糧食物流業“十三五”發展規劃》。統籌糧食倉儲物流設施建設,實現糧食倉儲物流一體化融合發展。以優化佈局、調整結構、提升功能爲重點,結合糧食生產、流通形勢和城鎮規劃,以及現有收儲庫點分佈,合理改建、擴建和新建糧食倉儲設施,將糧食收儲能力保持在合理水平,實施收儲能力優化工程和產後服務中心建設工程。

產區重點完善收儲網點、調整倉型結構、提高設施水平;產銷平衡區重點提升收儲網點的收購、儲備、保供綜合能力;銷區重點加強儲備庫建設、提升應急保供能力。

立足項目區倉儲、糧源等優勢,打造物流節點的連線和構造整體網絡工程,完善項目區糧食現代貯運體系建設,大力發展糧食現代物流以帶動項目區第三產業的快速發展,滿足人民生活水平不斷增長的糧食需求,這也是糧食現代倉儲物流發展的必然趨勢。

常年糧食品種主要爲玉米、小麥。目前發展和改革局承擔着縣級儲備糧承儲任務,原有倉庫場地、設備均已老舊。因此,爲穩定糧食生產和收儲,確保糧食安全和應急物資的穩定供給,促進全縣社會穩定、和諧,進行發展和改革局糧食和應急物資儲備中心項目的建設,符合國民經濟和社會發展規劃,不僅很有必要,而且十分迫切。

二、項目經濟社會效益

1、經濟效益分析

本項目產生的國民經濟效益主要有進一步保證糧食和應急物資儲備能力,加強糧食和應急物資的宏觀調控,促進市場穩定。本項目的建設,可大幅提升的糧食收儲、轉運和應急保障能力,更好的服務羣衆,經濟效益和社會效益十分突出。具體如下:本項目建設,可進一步加快發展的步伐,使糧食流通現代化建設日趨完善,加快的綜合開發與建設,爲提高居民生活水平及生活質量創造條件,爲人與自然和諧相處提供了保障。本項目建設,可極大促進城市開發改造的建設進程和力度,加快了城市經濟建設的發展速度,繁榮了城市經濟與文化,使該城市的經濟發展水平明顯得以提高。本項目建設可帶動並促進地方材料、運輸等相關產業的發展,使地方經濟發展速度進一步加快,爲地方經濟結構調整和城市現代化建設奠定了堅實的基礎,同時也爲進一步發揮城市的輻射帶動作用創造了有利條件。

2、社會效益分析

本項目的實施,能有效解決糧食和應急物資儲備庫設備和設施不配套、功能不全的問題,通過使用機械通風、電子測溫等有利於科學儲存的新技術,提升糧食和應急物資儲備中心的功能和儲存水平,增強糧食和應急物資的儲藏能力,對保障儲備糧的安全和應急物資的穩定供給,降低成本,減少損失,提高效率發揮重要作用。

本項目的建設,加強糧食和應急物資流通基礎設施的現代化建設,擴大儲備能力,有利於抵抗自然災害,有利於社會的安定團結,提高人民羣衆的生活水平,具有十分重要的意義。

項目的建設完成,可加強和完善糧食和應急物資宏觀調控,確保項目區糧食和應急物資供應和市場穩定。可根據市場形勢把握好臨時存儲的銷售節奏和力度,滿足市場需要,穩定市場價格;進一步調整優化庫存佈局;切實做好糧食和應急物資收購工作,掌握產品源頭,保護人民利益;完善糧食和應急物資工作機制和糧食和應急物資儲備體系,增強應對市場波動的能力。

新時代隨着經濟社會發展,突發災害不確定增加,例如目前新冠疫情使全球糧食體系的脆弱性凸顯。項目的建設將保障充足的糧食供給,不僅可以提高應急救災的效果,也是災後重建的有效保障。

項目建設將進一步提高糧食儲備應對突發事件的能力,確保在突發事件及時有效發揮應急保障作用,提高疫情期間糧食儲備管理和應急保障效能。項目的建設,將有力地促進當地和周邊地區糧食和應急物資產品的銷路,增加糧食和應急物資的供給量,因而提高居民的收入,加快居民奔“小康”的進程。同時,又能保證居民安居樂業,這對於當地的社會穩定具有重要意義。

2023年項目績效監控報告 篇12

一、單位基本概況

我院是桂陽縣唯一一家集保健、臨牀、急救、科研、教學和計劃生育技術服務爲一體的婦幼保健計劃生育服務機構,是郴州市首家縣屬二級甲等婦幼保健院,是湘南地區佔地面積最廣、業務量最大、綜合實力最強的縣級婦幼保健院,是湖南省婦幼保健院技術指導醫院、湖南省兒童醫院臨牀指導定點醫院,是桂陽縣孕產婦急救中心、桂陽縣免費婚前醫學檢查和國家免費孕前優生健康檢查中心。主要承擔婦女兒童健康教育、預防保健與康復治療;常見病、多發病的臨牀診療、危重孕產婦急救、計劃生育技術服務等婦幼重大公共衛生服務及臨牀醫療服務職能,爲婦女兒童提供從出生到老年的連續服務與管理。

醫院佔地面積18畝,建築總面積3.28萬平方米,目前實際開放牀位167張,擬增加開放牀位至300張,環境舒適,醫資雄厚,設備先進,設置獨立編制機構數1個,獨立覈算機構數1個,編制人數197人,其中全額編制人數34人,實際在崗345人(其中臨時人員167人)。

二、資金使用及管理情況

(一)資金安排落實及總投入情況

20xx年度總收入7503.63萬元,其中:財政撥款收入1147.09萬元(財政撥款基本支出人員經費382.85萬元,項目支出764.24萬元);上級補助收入0萬元;事業收入6333.18萬元;經營收入0萬元;附屬單位上繳收入0萬元;其他收入23.36萬元。

(二)資金實際使用情況

20xx年度支出合計7201.28萬元,其中:基本支出6449.74萬元;項目支出751.54萬元;上繳上級支出0萬元;經營支出0萬元;對附屬單位補助支出0萬元。20xx年度,“三公”經費支出決算爲8.47萬元,20xx年度“三公”經費支出決算爲8.92萬元,較去年同期減少了0.45萬元,下降比率爲5%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0 萬元(因公出國組團0次,因公出國0人次);公務用車購置及運行費支出決算爲5.57萬元(公務用車購置0臺,保有量4臺),20xx年度公務用車購置及運行費支出決算爲8.31萬元,同期相比減少2.74萬元,下降比率爲32.97%;公務接待費支出決算爲2.9萬元(公務接待38批,共計406人),20xx年度公務接待費支出決算爲0.61萬元,較去年同期增加2.29萬元,增長比率爲375%。我院嚴格按照上級文件要求厲行節約,嚴控“三公”經費,降低一般運行經費,在“三公”經費使用管理方面取得了明顯成效。

(三)資金管理情況

爲了加強資金管理,提高資金使用效益,根據有關財經法規的要求,我院制定了《資金管理制度》《專項資金管理制度》等。

我院20xx年7項民生項目資金共576.24萬元,實際到位資金131.01萬元,資金到位率22.74%。資金實行專賬專戶管理,財務管理制度健全,執行情況良好,經常配合財政局社保股組織檢查,保證制度的有效實施,無明顯違反財務管理、財經紀律情況發生。會計覈算真實完整,項目資金支出和原定用途、預算批覆用途相符,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定;資金撥付程序規範,資產管理制度健全,定期對資金使用情況進行檢查,嚴格確保項目質量;財務管理按規定執行,符合有關財務會計管理規定。隨着財務制度的不斷完善,資金使用率也不斷提高。

、項目績效情況

1、免費婚前健康檢查項目:20xx年項目資金39.23萬元,20xx年我縣結婚登記人數爲 4044對,實際婚檢人數爲 3923對。婚檢率爲97.01%,比上年同期增長了1.44%。檢出疾病總人數男性659人、女性860人,發病率分別爲男性16.79%、女性21.92%。發病率排在前五位的分別是;男性乙肝16.5%、女性內科系統疾病9.17%、女性乙肝10.72%、 女性生殖系統疾病1.7%、女性梅毒疾病1.19%。對影響婚育疾病提出指導意見分別是:男性353人,其中不宜結婚的男性人數 4人、不宜生育人數 4人、暫緩結婚18人、尊重受檢者意願人數633人。女性其中不宜結婚人數 3人、不宜生育人數 15人、暫緩結婚46人、尊重受檢者意願人數796人。婚前醫學檢查經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。婚前醫學檢查項目實施以來,在一定程度上加強了人民羣衆對婚前醫學檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣新生兒出生缺陷率,提高了新婚夫婦的生活質量。經績效評價認爲,20xx年度我縣婚前醫學檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分爲滿分。

2、國家免費孕前優生健康檢查項目:20xx年項目資金78.06萬元,全年的任務數是2600對,共檢查了2602對計劃懷孕夫婦,完成市級下達的全年任務指標數,覆蓋率爲100%,早孕隨訪率99.9%、妊娠結局隨訪率99.88%經專家評估有363人爲高風險人羣,佔檢查人數的6.98%。從檢查評估數據可以看出,目前我縣計劃懷孕夫婦高風險人羣的比例較高,發現高風險的均進行了跟蹤隨訪,並提出了科學合理的優生建議。對所有參加孕前優生健康檢查的對象均按規範要求填寫了相關卡(表),建立家庭健康檔案和《追訪登記本》,縣婦幼保健院計劃生育服務中心對每個鄉鎮的檢查情況進行統計分析,形成分析報告,並將信息資料分類整理歸檔,基本掌握了全縣育齡羣衆健康狀況。同時,對檢查結果由專家進行綜合分析,寫出評估告知書,由鄉鎮國免信息員送到檢查對象手中,對外出不在家的採用電話告知。項目經費投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。孕前優生健康檢查項目實施以來,在一定程度上加強了人民羣衆對孕前優生健康檢查的重要性、必要性的認識,降低了出生缺陷的發生,提高了全縣的出生人口素質。經績效評價認爲,20xx年度我縣孕前優生健康檢查項目專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分爲滿分。

3、免費節育手術項目:20xx年項目資金104.86萬元,全縣定期開展查環查孕41442例、落實各項節育措施7319例:其中:結紮59例、上環986例、人工流產3464例、人工引產235例、藥物流產1470例、取環 1080例、皮下埋植取出22例、輸卵管吻合術3例,項目實施效果較好。計劃生育技術服務項目實施以來,在一定程度上爲廣大育齡羣衆提供了安全、有效、適宜的避孕節育手術,有效降低了我縣非意願妊娠、流引產和出生缺陷發生風險,保障了育齡羣衆的生命安全,提高了計劃生育家庭對國家計生政策的滿意度,融洽了幹羣關係,有力地促進了貫徹國家計劃生育政策的執行。經績效評價認爲,20xx年度我縣計劃生育技術服務項目工作專項資金使用合理、效果顯著,績效自我評價爲“優”。

4、計劃生育手術併發症治療項目:20xx年項目資金46.89萬元,本地常住人口目標人羣覆蓋率爲100%、流動人口目標人羣覆蓋率爲85%;對晚年已經鑑定的216例計劃生育手術併發症全部進行了隨訪其中190例進行診治;對全縣施行了計劃生育手術對象全部進行了跟蹤隨訪服務;全年無計劃生育手術併發症發生,實現醫療操作零失誤,深受廣大育齡羣衆的好評,收到了良好的社會效益。

5、免費新生兒疾病篩查項目:20xx年項目資金90.13萬元,我縣醫療機構分娩活產5065人,新生兒疾病篩查5028人,篩查率99%;其中符合免費篩查 4828例,佔篩查人數的 96%。查出G6PD可疑陽性76人,確診31人;甲狀腺功能低下可疑陽性73人,確診9人;苯丙酮尿症可疑陽性15人,無確診病例;腎上腺皮質亢進可疑陽性27人,無確診病例;MSMS可疑陽性72人,無確診病例。新生兒聽力篩查率98.81%;聽力篩查陽性病例50人,確診病例2人,各助產機構共出生先天缺陷患兒54人,發生率106.61/萬,較20xx年同期有所下降1.41%。新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強了人民羣衆對新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查的重要性、必要性的認識,提高了我縣新生兒遺傳代謝病早期干預率。經績效評價認爲,20xx年度我縣新生兒遺傳代謝病篩查免費檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分爲滿分。

6、孕產婦免費產前篩查項目:20xx年項目資金91.07萬元,20xx年度共完成產前篩查6900人(其中免費中篩 4197人),中篩完成率爲102.36%;產前篩查風險人羣1007人,接受產前干預診斷人數824人,診斷率達81.83%。對高風險人羣妊娠結局都及時進行了追蹤隨訪,風險人羣1110人(其中15對雙胎),正常活產1092人,出生缺陷兒2人,不良妊娠結局33人,其中治療性引產11人,治療性引產當中產前篩查結果存在一定程度風險值,後經羊水診斷、四維彩超確診,存在有染色體異常、葉狀全前腦、脣齶裂、先心病、先天性肺囊腺瘤、心內膜墊缺損,右腎雙出口、馬蹄內翻足,確診後11人進行了引產處理,杜絕出生缺陷的發生,大大降低出生缺陷發生率。20xx年全縣出生缺陷發生率105.92/萬,遠遠低於省控標準。項目經費投入合理、政策執行有力、資金使用規範透明、對項目的監督及時準確。免費產前篩查工作實施以來,在一定程度上加強了人民羣衆對預防出生缺陷的重要性、必要性的認識,降低了我縣的出生缺陷發生率。減輕了家庭及社會的負擔,經績效評價認爲,20xx年度我縣免費產前篩查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分爲滿分。

7、農村適齡婦女“兩癌”免費檢查項目:20xx年項目資金126萬元,全年對轄區內22個鄉鎮的農村適齡婦女和城鎮低收入婦女進行了兩癌免費檢查,共檢查9000人,檢出宮頸癌前病變 49 人,宮頸癌13人,檢出率爲144.4 /10萬,早診率爲95 %,宮頸癌前病變和宮頸癌隨訪率及治療率均爲100%。檢出乳腺癌3人,檢出率33.3/10萬,乳腺癌早診率達100%,隨訪、治療率100%,通過對疾病的早發現、早治療,有效提高患病婦女的生命質量。農村適齡婦女“兩癌”免費檢查工作實施以來,在一定程度上加強了人民羣衆對農村適齡婦女“兩癌”檢查的重要性、必要性的認識,降低了我縣農村適齡婦女“兩癌”癌變率,提高了農村婦女的生活質量。經績效評價認爲,20xx年度我縣農村適齡婦女“兩癌”檢查專項資金使用合理、效果顯著,績效評價得分爲滿分。

存在的問題與困難

(一)人員經費不足。據瞭解,周邊其他縣市婦幼保健院人員經費均由當地財政全額保障,而我院實際在編在職人員187人,財政供養人員34人,其他人員經費均由單位自籌解決。人員經費不足加大了醫院的運行壓力。

(二)專項項目檢查經費不足。多項項目檢查經費僅限於一次性醫療耗材與檢驗試劑成本,未按服務單位物價收費標準實際計算投入,在一定程度上加大了服務檢查單位經濟負擔。

(三)專項項目工作經費投入不足。多項婦幼健康服務工作如計劃生育技術服務、免費葉酸增補、免費“兩癌”檢查、新生兒死亡評審、孕產婦死亡評審、病殘兒鑑定及托幼機構衛生保健工作評估等服務項目均無工作經費和督導經費,如項目實施的宣傳、組織、交通、人員、設備購置維修等經費完成由項目實施單位自籌,在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔,增大了項目工作實施難度。

(四)專項項目縣配套資金未能及時到位。在一定程度上加重了實施單位的經濟負擔,增大了項目工作實施難度。

五、對策與建議

(一)建議根據國家衛生部20xx年印發的《婦幼保健機構管理辦法》相關規定和湖南省婦幼保健機構二甲評審相關要求及醫院發展需求,重新覈定醫院人員編制數,增加人員經費財政預算。

(二)科學測算項目資金,制定合理有效的資金收支方案,提高資金使用率,確保項目工作順利開展。

2023年項目績效監控報告 篇13

(一)項目基本情況

施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目,農村公路網建設項目,保發改基礎〔20xx〕1號下達建設計劃,經施甸縣交通運輸局施交發〔20xx〕45號文批准設計,路線總長3.68468km;其中主線起點位於躲安村木林,止於喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位於躲安村,全長0.67065km;支線二起於躲安國小,止於回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路。

(二)項目績效自評工作開展情況

根據《施甸縣財政局關於20xx年財政支出績效評價工作有關事項的通知》文件要求,本單位及時進行佈置、組織所屬項目預算用款情況自評工作,成立評價小組,進行現場覈查。

(三)項目績效實現情況

1.項目資金情況

(1)項目資金到位情況。

項目到位資金311.808萬元(其中政府到位160萬元,農發行融貸款151.808萬元)

(2)項目資金執行情況。

項目完成建築工程總投資389.76萬元(其中:建築工程投資340.47萬元),目前已支付272.376萬元。

(3)項目資金管理情況。

嚴格工程造價控制,精打細算,精心組織管理,認真核實工程數量,完備計量籤批手續,加強預決算管理。建築工程總投資389.76萬元,建築工程投資340.47萬元,目前已支付272.376萬元。工程款實行專戶存儲、專款專用,支付實行月進度撥款,每月撥付完成金額的80%,工程(竣)交工驗收審計過後撥付完成總金額的95%,剩餘5%作爲質量保證金,一年後無質量問題,全額撥付施工單位。

2.項目績效指標完成情況

(1)產出指標完成情況。工程於20xx年4月開工建設,至20xx年4月完工。基本二級混凝土路面全長3.68468公里。工程正在準備進行交竣工驗收工作。

(2)效益指標完成情況。主線起點位於躲安村木林,止於喬木二組公房,全長1.54451km;支線一位於躲安村,全0.67065km;支線二起點躲安國小,止於回龍村,全長1.46952km。全線無較大河流及鐵路,路線全長3.68468公里。促進了施甸縣由旺鎮禾木自然村發展,帶動兩個鄉鎮經濟發展。羣衆出行方便,生活水平提升。

(3)滿意度指標完成情況。人民羣衆滿意度普遍提高。

(四)績效目標未完成原因和下一步改進措施

績效目標已完成。

(五)績效自評結果。

如期完成工程量,正在進行交竣工驗收準備,如期撥付施甸縣由旺鎮禾木自然村農村公路項目的本年度上級下達預算資金。自評爲得分89分,自評等級爲良。

(六)結果公開情況和應用打算

績效評價結果應用,既是開展績效評價工作的基本前提,又是加強財政支出管理、增強資金績效理念、合理配置公共資源、優化財政支出結構、強化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段,爲使績效評價結果得到合理應用,應將此次績效評價結果作爲以後年度建設資金分配的重要依據。

(七)績效自評工作的經驗、問題和建議

一是績效指標、指標性質希望上級部門給予統一的說明。二是項目績效已完成,但資金撥付沒有跟上,至今欠工程款約20%還沒着落。建議縣財政局加快資金籌措,及時撥付項目資金。

(八)其他需說明的問題

沒有其他需要說明的情況。

2023年項目績效監控報告 篇14

一、預算績效開展情況

20xx年,財政部門認真貫徹落實中央及省、市關於預算績效管理工作相關要求,穩步推進預算績效管理工作,不斷擴大重點支出績效評價範圍,創新評價模式,財政資金使用效益明顯,預算績效管理工作向縱深推進。

(一)建立健全預算績效管理機制。制定了《瓜州縣財政預算績效管理工作實施方案》《瓜州縣預算績效目標管理辦法》等一系列績效管理辦法,成立了預算績效管理工作領導小組,形成了領導小組統一組織指導、預算部門具體實施、社會方廣泛參與的預算績效評價工作機制,爲穩步推動預算績效管理工作提供了組織保障。

(二)大力推行預算績效監控。實行績效目標實現程度和執行進度“雙監控”,對發現的問題,及時督促相關部門全面整改,確保績效目標如期保質保量實現。同時,加強對部門和單位整體績效目標、項目支出績效目標的跟蹤問效,實現績效監控橫向到邊、縱向到底。

(三)深入開展預算支出績效評價。突出重大項目資金績效評價,確保重點支出效益明顯、結果公開透明。同時,引入社會方參與績效評價工作,形成財政、預算單位、第三方三位一體、共同參與的工作局面,有力推動了全縣預算績效水平不斷提升。

二、項目資金績效評價情況

(一)政府性投資重大項目績效評價情況。20xx年,對政府性重大投資項目開展了績效評價,涉及項目8個、金額27297萬元。具體是:老舊住宅小區基礎設施整治改造項目、創新區換熱站及管網建設項目、河東鎮中心國小等4所學校炭纖維壁掛式電採暖鍋爐安裝及看守所、柳園公安檢查站環保型鍋爐改造項目、教育系統電採暖變壓器安裝建設及供熱管網建設項目、城東千畝胡楊林建設項目、一事一議財政獎補項目、棚戶區改造徵收項目、樑湖鄉中心國小教師週轉宿舍及學生宿舍建設項目。按百分制考評,90-95分項目1個,95分以上項目7個。同時,對20xx年50萬元以上縣級專項資金進行了績效評價,涉及資金53938.68萬元,項目99個。經考評,80-90分項目2個,90-95分項目19個,95分以上項目78個。通過構建事前、事中、事後績效管理閉環,將預算績效融入資金使用和項目建設各個環節,在績效評價體系設置上,重點突出預算執行監控、產出成果、效益發揮;在績效監控上,重點關注項目實施、資金使用管理;在結果評價上,重點反映經濟效益、社會效益、生態效益和社會滿意度,確保了全縣重大項目資金使用安全高效,項目管理科學有序,經濟效益、社會效益、生態效益發揮明顯。

(二)扶貧資金績效評價情況。根據《甘肅省20xx年財政專項扶貧資金績效評價指標評分表》規定,開展了20xx年扶貧資金績效評價工作。經評價,我縣扶貧資金績效得分103分(含加分項3分)。一是在資金投入上。20xx年財政專項扶貧資金10559.2萬元。其中:縣級財政投入5060萬元,較20xx年增列261萬元,增幅15.9%。二是在資金支出進度上。20xx年扶貧項目報賬支出10559.2萬元,資金支出報賬率100%。三是在項目安排上。緊緊圍繞“一戶一策”貧困戶發展需求,重點實施到戶增收產業、生態環境治理改善、基礎設施建設等項目,有效解決了脫貧攻堅的突出問題和短板弱項,全縣貧困鄉村面貌發生顯著變化。四是監管責任落實上。制定完善《瓜州縣扶貧攻堅責任追究辦法》《瓜州縣扶貧開發項目和資金督查檢查暫行辦法》等制度,對實施項目的鄉村開展每月不少於1次的督查檢查,確保了項目實施程序、資金管理安全、規範。五是在資金整合使用上。20xx年在已列入整合財政涉農資金889萬元的基礎上,增加整合資金780萬元,整合資金總量1669萬元,年內整合資金支出率100%。六是在脫貧攻堅成效上。20xx年,全縣實現減貧205戶773人,貧困發生率下降至0.22%,24個貧困村全部達到脫貧退出標準,貧困縣7項指標全部達標,順利通過省級第三方評估驗收,成功退出貧困縣序列。

三、下一步工作重點

20xx年,我縣進一步加大了重點項目支出績效評價工作力度,在編制年度部門預算時,將所有專項資金列入了績效評價範圍,實現預算績效目標與部門預算“同上報、同審覈、同批覆”,最大限度提升財政資金的'使用效益和資金配置效率,着力增強財政資金“性價比”,將有限的財政資金花在“刀刃”上,實現財政資金效益最大化。

重點抓好以下工作:

一是不斷深化績效理念和方法,加強財政及預算單位預算績效相關知識的培訓和學習,全面推進預算績效管理。同時,堅持問題導向,注重突出重點,聚焦提升覆蓋面廣、社會關注度高、持續時間長的重大政策及項目的實施效果。

二是穩步推進績效評價結果向人大報告的常態化機制,完善績效目標、績效監控、績效評價、結果應用等流程,推動預算績效管理程序規範、方法合理、結果可信。

三是明確預算績效管理職責,清晰界定權責邊界,實現績效評價結果與預算安排掛鉤,調動各部門開展預算績效評價工作的積極性、主動性。進一步強化預算單位支出責任和效率意識,通過績效評價,改進預算管理、優化資源配置、控制節約成本。

2023年項目績效監控報告 篇15

一、項目概況

(一)項目基本性質、用途和主要內容

項目名稱:海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目,項目實施地點:海南省五指山市三月三大道海南省平山醫院;項目內容:根據《海南省人民政府關於印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)、《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》(省平醫字[20xx]8號)、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》(瓊財預[20xx]1606號)的要求,改善醫院醫療條件,執行醫院各類改造工程、醫療設備的購置以及各類維護等,其中包括:

1.海南省平山醫院康復病區熱水系統改造項目,

2.全自動生化分析儀,

3.醫院文化建設項目,

4.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目(設備採購),

5.海南省平山醫院精神康復模擬社區第二期項目(裝修裝飾),

6.醫院農療基地擴建修繕工程

7.(精神分裂症)醫用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫院衛生健康發展專項資金預算1110萬元。

(二)項目績效目標

爲滿足新形勢下人民羣衆對精神衛生日益增長的需求,適應海南省社會經濟發展的需要,有計劃,有步驟,有目標的建設發展平山醫院,不斷提高醫院的服務能力,確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現。實現以下目標:

一、完成固定資產增加10%;

二、醫院改造工程完工率達到90%;

三、收治病人能力增長10%;

四、醫院患者滿意度達到95%。

二、項目資金使用及管理情況

(一)項目資金到位情況分析

20xx年2月12日海南省衛生健康委員會下發了《關於批覆20xx年省本級部門預算的通知(瓊衛財務函[20xx]20號)》並隨後安排下達衛生健康發展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位,資金到位率100.00%。

項目資金使用情況分析

衛生健康發展專項資金爲財政預算內資金,海南省平山醫院嚴格按照相關財務管理規定使用資金,使用於1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主幹道路面改造工程項目;

4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目;

5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,5個項目合同金額合計1,002.39萬元,財政預算資金1,110.00萬元,節約107.61萬元;截至20xx年6月30日,已實際支付670.97萬元,剩餘未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。

(二)項目資金管理情況分析

海南省平山醫院衛生健康發展專項資金項目認真落實各項財經紀律,嚴格執行國庫集中支付管理的各項規定,以零餘額賬戶授權支付到收款單位爲基準,實行完全徹底的國庫集中支付,確保項目資金合法、合規使用。項目的實施嚴格遵守政府採購的相關管理制度,按照政府採購的程序實施,項目完成後實行驗收制度,項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收,並且經過院領導班子討論後,按照合同規定付款。

三、項目組織實施情況

(一)項目組織情況分析

該項目主要使用於:

1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

3、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主幹道路面改造工程項目;

4、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目;

5、海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目,其中主要項目爲海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目,該工程項目預算金額爲757.59萬元,達到公開招標的限額,於20xx年5月10日委託湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標;其他四個項目預算金額未達公開招標限額,均採用了競爭性談判的方式執行政府採購。截至20xx年6月30日,上述5個工程項目中,已經完工驗收項目爲:

1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目等3個項目。

另外兩個項目:海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目於20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時間爲20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主幹道路面改造工程項目截至績效評價日(20xx年8月25日),已經完成了綜合樓周圍停車場的改造,主幹道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。

項目管理情況分析

在項目實施管理中,海南省平山醫院制定了《海南省平山醫院基建、維修管理規定》、《海南省平山醫院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫院基建檔案管理制度》、《政府採購內部控制制度》、《基建項目內控制度》等項目管理制度,爲各科室更好地運用衛生健康發展專項資金,項目執行程序規範化,提供了有力保障。制度建設爲項目順利實施完成奠定良好基礎。

四、項目績效情況

(一)總體績效目標完成情況分析

1、 項目的經濟性分析

(1)項目成本(預算)控制情況

本項目財政預算資金安排1,110.00萬元,海南省平山醫院按照年初項目工作計劃,控制項目成本,20xx年項目計劃執行合同總金額爲1,002.39萬元,未超財政資金預算。

(2)項目成本(預算)節約情況

海南省省平山醫院在項目執行過程中,嚴格控制項目支出,在資金使用過程中,保證資金使用效率,嚴格按照項目進度進行支付,不存在重複支付。

2. 項目的效率性分析

(1)項目的實施進度

項目執行的5個工程項目中,已經完工3個項目,分別爲:

1、海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目;

2、海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目;

3、海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目。

其中:海南省平山醫院鐵欄修補翻新項目於20xx年7月29日完成竣工結算,結算金額爲22.89萬元; 海南省平山醫院辦公大樓消防工程系統改造項目於20xx年9月17日完成竣工結算,結算金額36.07萬元;海南省平山醫院UPS不間斷穩壓電源系統項目於20xx年8月27日完成竣工結算,結算金額爲79.92萬元。另外兩個項目根據監理公司出具的進度情況說明:截至20xx年8月25日,海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經基本完成、海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主幹道路面改造工程項目已經完成了停車場及主幹道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元,佔合同總金額67.63%。

(2)項目完成質量

已經完成的3個項目均已通過驗收,並按照項目合同條款支付工程進度款,預留5%的工程質保金。未完成的項目計劃於20xx年底完成,並支付完項目款項。

3. 項目的效益性分析

(1)項目預期目標完成程度

20xx年衛生健康發展專項資金項目實施後,固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,固定資產實際增加3.52%、;醫院改造工程完工率達67.63%;入院人數由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%;評價期間發出50份調查問卷,收回調查問卷50份,其中調查結果爲滿意的有49份,醫院患者滿意度達到98%。

(2)項目實施對經濟和社會的影響

通過項目資金投入,加強固定資產和基礎設施的建設,提高醫院救治和康復工作,進一步提升醫院的整體醫療水平。

4. 項目的可持續性分析

衛生健康發展專項資金項目爲海南省平山醫院經常性項目,根據《海南省人民政府關於印發財政統籌資金扶持十二個重點產業發展方案的通知》(瓊府[20xx]67號)所設置的項目,海南省平山醫院將該項目列入《海南省平山醫院“十三五”發展規劃》(省平醫字[20xx]8號),使該項目有計劃、有目標、有步驟地執行,助力建設發展海南省平山醫院建設,不斷提高醫院的服務能力,確保海南省精神衛生事業發展規劃目標的實現,促進海南省精神衛生事業發展,爲海南國際旅遊島建設提供精神醫療衛生服務保障。

(二)項目績效目標未完成原因分析

截至20xx年8月25日,項目計劃中,尚有兩個工程項目尚未完工,分別爲:

海南省平山醫院食堂綜合樓工程項目,該項目於20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》,計劃竣工時間爲20xx年7月10日,截至績效評價日(20xx年8月25日),尚未竣工驗收;未按時完成20xx年度目標的原因在於該項目工程項目立項及批覆週期較長,導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。

海南省平山醫院綜合樓周圍停車場及醫院主幹道路面改造工程項目,截至績效評價日(20xx年8月25日),已經完成了綜合樓周圍停車場的改造,主幹道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由於兼顧食堂綜合樓道路通行需求,道路面改造尚未完工。

五、綜合評價情況及評價結論

根據《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置,項目評分情況如下:

(一)項目決策

衛生健康發展專項資金項目目標明確,通過衛生健康發展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫療水平,提升人才隊伍的技術和水平,使病人有更好的醫療救治和更舒適的康復環境,病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分爲4分。

對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫院的主要工作職責,屬於長期性項目,因此決策過程評分爲8分。

衛生健康發展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合,在合理合法的前提下,按需分配資金,因此資金分配評分爲8分。

綜上所述,項目決策指標評分20分。

(二)項目管理

衛生健康發展專項資金項目是海南省平山醫院財政預算項目,由省財政廳根據預算批覆下達,但由於工程進度原因,實際支付率較低,因此資金到位評分爲4分。

該項目資金使用不存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況,也不存在截留、擠佔、挪用資金情況。海南省平山醫院屬於國庫集中支付單位,嚴格執行各項財務管理規定,支付流程合法合規,因此資金管理評分爲10分。

該項目由海南省平山醫院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作,但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分爲6分。

綜上所述,項目管理指標評分爲20分。

(三)項目績效

衛生健康發展專項資金項目實施以後,海南省平山醫院固定資產由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元,實際增加3.52%,改造工程完工率實際爲67.63%,入院人數由20xx年的1706人增加到2170人,收治病人能力增長27.20%。因此項目產出評分爲13分。

海南省平山醫院爲海南省衛生和計劃生育委員會直屬的精神病專科醫院,爲海南省精神衛生工作主要執行單位,精神衛生工作關係到廣大人民羣衆身心健康和社會穩定,對保障社會經濟發展,構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果,有49人給出滿意的意見,患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處,因此項目效益評分爲39分。

綜上所述,項目績效評分爲52分。

執法辦案項目績效評價總分爲92分。

六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

(一)資金使用經驗及做法

1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監管。

海南省平山醫院由相關的分管領導對資金使用情況進行監督,及時發現並指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環節,督促落實整改計劃和措施,確保資金安全、合法使用。

2、規範資金撥付流程

在撥付依據上按照先有預算指標再有用款計劃,按時間進度或項目進度進行撥付;在撥付審批權限上要求經辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審覈,從嚴把關。

(二)資金使用過程存在的問題

1、資金使用制度不完善

海南省省平山醫院雖然制定了相關的制度,對日常內部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內部控制制度沒有形成系統的項目資金使用內部控制制度。

2、未制定項目相關實施方案。

海南省平山醫院未制定項目相關實施方案,未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。

(三)資金使用改進措施和建議

1、建章立制,強化專項資金的監督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監督,督促項目實施部門加強管理,定期報告資金使用情況和項目實施情況,增加項目資金使用的透明度。同時,要建立長期有效的專項資金監督管理新體系,確保專項資金用到實處,實現效益最大化。

2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工,建立項目申報、招投標、實施、採購、驗收,評價等一系列實施流程,並嚴格執行。所有項目資金從分配到使用都要明確,做到資金、項目、文號對應,歸檔備查,以明確資金流向和使用情況,防止截留、挪用現象的發生。

七、其他需說明的問題

無。

2023年項目績效監控報告 篇16

20xx年,我區按照中央、省、市實施鄉村振興戰略的決策部署,嚴格對照美麗鄉村建設考覈驗收標準,圓滿完成全年美麗鄉村建設工作任務。根據上級要求,對照《安徽省美麗鄉村建設績效評價指標體系》,我區已完成13個省級美麗鄉村中心村建設任務,績效目標完成順利。現將具體自評結果報告如下:

一、中心村範圍

20xx年度13個省級中心村,分別爲東河口鎮南官亭行政村官亭中心村、張店鎮從全行政村從全中心村、施橋鎮慄樹行政村打山中心村、雙河鎮晁倉行政村高塘中心村、雙河鎮九十鋪行政村九十鋪中心村、孫崗鎮宣郢行政村宣郢中心村、椿樹鎮朱庵行政村嶽圩中心村、先生店鄉錢圩行政村錢圩中心村、馬頭鎮感應寺行政村增產中心村、東橋鎮蓮花行政村楊郢中心村、木廠鎮兔耳崗行政村崗頭中心村、翁墩鄉楊公行政村勝利中心村、淠東鄉小圩行政村黃郢中心村

二、建設成果

截止目前,20xx年度13個建設任務已全部完成,待省級驗收。完成垃圾清理789.6噸,塘口生態整治23處,清理河道護坡16056米,拆除危舊房屋63處,鋪設污水管網29781米,新修道路11037米,整治杆線12265米,中心村路燈亮化854盞,累計拆除旱廁、糞缸347處,戶用廁所改造726餘戶,增植補植鄉土樹種17.4萬株。

(一)建設規劃編制及執行

1、中心村選址科學合理,符合新一輪土地利用總體規劃,並與產業發展規劃、村鎮建設規劃等相銜接;規劃人口規模達到《安徽省美麗鄉村建設“十三五”規劃》要求;

2、在規劃制定過程中,充分尊重農民意願。廣泛宣傳,徵求羣衆意見,通過召開村民議事會、分發明白紙、進村入戶面對面宣講、利用廣播、網絡大力宣傳等形式,努力實現美麗鄉村建設家喻戶曉,動員全社會力量參與支持。

3、中心村建設規劃落實較好。全面履行“規劃先行”原則,由各鄉鎮統一招標規劃,明確項目範圍和四周邊界,對規劃項目進行細化。按照《六安市財政支持美麗鄉村建設專項資金使用管理辦法》相關要求,我區申報的美麗鄉村建設項目均符合專項資金支持的村莊建設工程、環境整治工程、興業富民工程、土地整治工程、農民素質提升工程、管理創新工程等六大工程建設範圍。

(二)重點建設任務

垃圾處理

1、建立生活垃圾收運處置體系,交通便利且轉運距離較近的村莊,生活垃圾按照“戶集、村收、鄉鎮轉運、市區處理”的方式收運處理;其他村莊的生活垃圾通過“戶集、村收、鄉鎮處理”等適當方式就近處理,其中交通不便、運距較遠的村莊通過“戶集、村收、村處理”的方式就近處理,新建垃圾站房5個,清運車輛22輛。

2、生活垃圾及時清掃、收集,日產日清,中心村內無暴露和積存垃圾。

3、垃圾處理符合農村實際和環保要求。

飲水安全鞏固提升

1、結合“十三五”國家農村飲水安全鞏固提升工程,通過區域集中供水、小型集中供水等方式,擴大農村自來水使用覆蓋面,提升飲水安全保障水平,安全飲水普及率達到100%。

2、水質符合國家《生活飲用水衛生標準》,水壓水量能夠較好滿足生活需求。

衛生改廁

1、戶用衛生廁所普及率達到100%;

2、無露天糞坑和簡易茅廁。

房前屋後環境整治

1、電力、通信線路架設安全規範、無違章交越和搭掛。

2、有序堆放雜物,實現村莊內無亂搭亂建、亂堆亂放。

道路暢通

1、納入年度鄉村道路暢通工程的建制村且村部位於中心村範圍內,實施通村主幹道路拓寬改造,村內主幹道路採用水泥、瀝青或者磚石等鄉土材質硬化,路面寬度達到3.5-4.5米。

2、村內路網布局合理,主次分明。

污水處理

中心村內污水處理方式主要是集中處理和微動力處理設備,2箇中心村污水處理接入鄉鎮市政管網,11箇中心村接入污水處理一體化裝置。污水處理率達100%。

河溝渠塘疏浚清淤

疏浚河溝渠塘一萬多平方米,清理河道護坡16056米。水體清澈,無積存垃圾、無白色污染、水面無明顯漂浮物。

公共服務設施建設

1、按照因地制宜、資源整合、簡易適用的要求,對基礎較差的現有設施進行統籌改造。

2、服務中心面積適當,能夠統籌合理使用,均具有社區服務、圖書室(農家書屋)、文化活動室功能;

3、結合寬帶支撐工程,寬帶覆蓋率達100%。

村莊綠化

開展村莊道路、水體沿岸、庭院和村莊周圍綠化,除受有關政策法規和特殊自然條件限制的,村莊建成區綠化覆蓋率達60%以上;村莊建成區範圍內道路、河渠綠化率達90%;

村莊亮化

在村莊主幹道和公共活動區域,安裝路燈854盞;有專人維護,使用正常。

長效管護機制

一是建立多元化的管護投入機制。建立以公共財政投入爲主、產權人投入、受益人投入爲輔的長期穩定的管護投入機制,推動基礎設施管護和保潔工作常態化、規範化。

二是建立經常性的管護巡查機制。定期或不定期組織有關人員對基礎設施管護和衛生情況進行巡查,及時發現、糾正和解決管護工作中出現的困難和問題。

三是建立多樣化的管護運行機制。建立健全中心村保潔、看護等制度,完成保潔員上崗、保潔設施配備和保潔制度上牆,確保村莊生活污水、垃圾治理、道路、供排水、綠化、照明等公共設施管護常態化。

(三)產業發展

13箇中心村所在行政村被評爲區級“一村一品”示範村。各鄉鎮按照“宜工則工、宜農則農、宜遊則遊”原則,大力發展生態農業、農產品加工業、農家樂產業和休閒鄉村旅遊,推動農業生產經營形態多樣化,增強農村集體經濟造血功能。結合“江淮果嶺”建設,深入開展萬畝桃園提升工程。立足自身優勢,以調優產業結構爲重點,大力發展現代農業。圍繞“進一步深化農村改革,提高農民收入,壯大村集體經濟”的主題,雙河鎮晁倉村在美麗鄉村建設過程中,實行產業結構調整,規模化經營,並通過走訪、學習探索,成立了包裝盒生產扶貧車間,爲集體經濟注入了活力和動力。椿樹鎮朱庵村以“十里果香”發展爲機遇大力推進獼猴桃等水果種植,村集體年經營性收入均達15萬元,集體年經營性收入年度增幅達10%。

(四)農村精神文明建設

1、培育鄉村文明新風,積極開展文明村鎮、文明家庭、文明戶、“好兒女、好婆媳、好夫妻”,具有地方特色文明創建活動;開展道德評議活動,設立“身邊好人榜”等類似評議;開展“傳家規、立家訓、揚家風”活動,村規民約合法簡約規範且羣衆知曉率高;廣泛開展各種志願服務活動,重點開展關愛農村留守兒童、留守老人、留守婦女活動;經常性開展羣衆喜聞樂見的文體活動;

2、發掘本地本村歷史文化、紅色文化、山水文化、農耕文化等,傳承和保護鄉村非物質文化,古樹古民居保護等較好。目前,我區已啓動了重點歷史文化村落的保護利用工作,着力塑造村莊的文化個性和品牌,在一定程度上避免“千村一面”城鄉同質化現象。

3、廣泛開展農民普法教育,積極開展法治村鎮等創建活動,引導羣衆依法有序反映問題、化解矛盾,中心村治安狀況好。

(五)羣衆評價

1、環境衛生改善滿意度高;

2、基礎設施改善滿意度高;

3、公共服務改善滿意度高;

4、鄉風文明改善滿意度高;

5、不存在違背羣衆意願、損害羣衆利益、搞面子工程等問題。

三、資金投入

(一)專項資金規模

我區嚴格按照《20xx年財政支持美麗鄉村建設工作要點》相關要求,圍繞美麗鄉村建設規劃任務,以集鎮建成區和中心村建設爲重點,進一步加大資金統籌,強化資金監管,爲深入推進美麗鄉村建設,改善農村人居環境提供堅實的財政服務保障。各級財政下達美麗鄉村專項資金5535萬元,包括國家級美麗鄉村試點資金656萬(已開展績效評價)、省級美麗鄉村建設資金1859萬、市級美麗鄉村建設資金600萬、區級美麗鄉村建設資金2420萬。目前已撥付20xx萬,結餘3529萬。

(二)資金安排規範性

我區20xx年度專項資金嚴格按照資金分配管理要求分配,符合專項資金管理規定。

四、存在的問題和建議

1、需加大資金投入。我區村、鎮基礎條件差,點多面大,要改造和提升的地方多,特別是道路、拆危、垃圾污水治理等。美麗鄉村建設是一項系統工程,涉及方方面面,需要籌集大量的資金投入,才能保證美麗鄉村建設順利開展。

2、需建立長效管護資金保障機制。

建管並重,建立健全後續管理資金保障機制,按照政府補助引導、集體和社會資助、羣衆自籌相結合的原則,需多方籌集後續管護資金。鼓勵農戶廢棄物資源化利用,市區財政結合當地實際給予資金支持。對長效管護運作較好的地方,適時給予適當獎補。倡導有條件的村集體和社會資助,建立多元化資金保障機制。

3、需加強資金整合。建立詳細的整合涉農資金推進美麗鄉村建設實施方案,明確資金整合任務單位和金額,統籌各類涉農資金,用於基礎設施建設、農業產業發展、民生設施改善、農村環境綜合治理及其他符合要求的項目,可化解涉農資金投放“碎片化”現象,解決制約主導產業發展和重點項目建設的瓶頸問題,進一步放大資金使用效益。

4、需發動羣衆參與。依靠羣衆,突出農民主體地位,尊重農民意願要求,培養良好生活習慣,引導農民羣衆廣泛參與公共設施管護,共同珍惜和維護自己的美好家園。可由村民理事會牽頭,建立“黨員幹部帶頭、按戶輪值管理”的機制,通過村民簽訂管護責任書、劃分管護責任區的方式,落實管護責任,積極發動農民主動參與後期管護工作。

5、多向社會宣傳,鼓勵社會資本以多種方式參與支持美麗鄉村建設。積極探索村企合建、市場運作、民間參與、以獎代補、出資投勞並舉等模式,以有效緩解資金制約壓力。積極運用市場化辦法,引導社會資本參與村莊規劃建設、垃圾收運處理、污水處理等項目建設。

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