公司年度經營計劃書模板(通用8篇)

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公司年度經營計劃書模板 篇1

今年以來,公司經過全體員工的努力,各項工作進行了全面鋪開,“憶江南”品牌得到了社會的初步認同。總體上說,成績較爲喜人。爲使公司各項工作上一個新臺階,在新的年度裏,公司將進行一系列新的工作。以下是本公司的年度工作計劃:

公司年度經營計劃書模板(通用8篇)

一、切實完成年營銷任務,力保銷售再創佳績

1、實行置業任務分解,確保策劃代理合同兌現

20xx年公司的總銷售任務是100萬元,經雙方商議後,元月份應簽訂新的年度採購合同。爲完成年度營銷任務,我們建議:銷售部經理彭霞代理公司可實行置業任務分解,到人到片。可採取更爲靈活的銷售方式,全面完成年銷任務。例如在營銷形式上,努力創造營銷新模式,以形成自我營銷特色。

2、合理運用旅遊資源,提高品牌知名度以擴大營銷

新的一年,公司在20xx年的基礎上,已有了一定的品牌知名度。爲了進一步提高品牌的知名度,在營銷策劃方面,“憶江南”應在廣告類種、數據統計、效果評估、週期計劃、設計新穎、版面創意、色調處理等方面下功夫,避免版面雷同、無效重複、設計呆板、缺乏創意等現象的產生。

3、努力培養營銷隊伍,逐步完善激勵機制

公司銷售部的銷售人員,是一個有機的合作羣體。新的一年,公司將充分運用此部分資源。首先會抓好銷售人員基本知識培訓工作,使銷售人員成爲一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制,在制度上確立營銷獎勵辦法,具體的獎勵方案由營銷部負責起草。

二、以能動開發員工潛能爲前提,不斷充實企業發展基礎 海程貿易公司的企業精神“三生萬物,以人爲本;和合求實,科學求真”決定了“憶江南”品牌的打造,因此,必須充實基礎工作、充實各類人才、充實企業文化、充實綜合素質。新的一年,公司將在“兩個充實”上紮紮實實開展工作。

1、充實基礎工作,改善經營環境

公司所指充實基礎工作,主要是指各部門各崗位的工作要做到位,做得細微,做得符合工作標準。小事做細,細事做透。務實不求虛,務真不浮誇。規範行爲,細緻入微。通過做

好基礎工作,改善內部工作環境和外部經營環境。該工作的主要標準,由辦公室制定的公司《工作手冊》確定,要求員工對照嚴格執行。爲對各部門基礎工作開展的利弊得失實行有效監督,公司在新的年度由辦公室承辦編制《工作動態》,每半個月一期。

2、充實各類人才,改善員工結構

企業的競爭,歸根結蒂是人才的競爭。我們應該充分認識到,目前公司員工崗位適合率與現代標準對照是有距離的。20xx年,公司將根據企業的實際需求,制定各類人員的招聘條件,並設置招聘流程,有目的地吸納願意服務於服裝行業的人才,以滿足公司各崗位的需要。

三、以強化企業管理的手段,全面推行公司各項制度

現代企業的一個重要特徵,就是制度完善、齊全,執行有據,行之有效。企業靠制度管人,而不是“老闆”管人。爲使公司管理有序進行,公司將推行績效考覈制、推行責任追溯制、推行末尾淘汰制、推行績效工資制、推行各級責任制。通過“五個推行”,把員工鍛造爲符合企業要求的一流的羣體。

1、推行績效考覈制,以日常工作爲考覈內容

績效考覈是國際流行的企業管理形式,公司要求每個員工堅持登記《績效考覈手冊》,公司定期對員工考覈手冊進行檢查。考覈等級的評定,主要以如期如質完成本職工作,遵守 紀律等爲主要考覈內容。方法爲領導考覈、交叉考覈、員工考覈等,以客觀評定每個員工工作的優劣。員工《績效考覈手冊》每月由辦公室負責檢查。

2、推行責任追溯制,以提高員工的榮譽感和責任心

責任追溯是落實崗位責任制的重要方法,也是對事故根源防漏堵缺的可行良策。公司將制定責任追溯制(包括獎勵賠罰制度等)。強化措施,分明獎罰。即可以責任到人,又能避免無據推論、“欽定”責任,使員工樹立榮譽感,增強責任心。

3、推行末尾淘汰制,以提高企業市場競爭力

企業的生存發展,除市場客觀環境外,很大程度取決於員工的個人競爭力。只有把員工打造爲特別能工作,特別富於創造力、特別富於團隊精神的羣體,才能在市場競爭中立於不敗之地。因此,要符合這一要求,公司必然推行員工末尾淘汰制。其方法以考績爲依據,綜合考評員工的工作能力、工作表現。按考評等級,實行末尾淘汰。

4、推行績效工資制,充分保障員工權益

對績優效高的員工給予增資勵,對績劣效低的員工給予降級,這是績效工資制的核心要素。公司在新的年度將制定績效工資標準,實行績效工資制。通過績效考評考覈,對錶現優良、工作成績優異的員工進行增資;對錶現平平、工作效能低下的員工給予降資甚至淘汰,以使企業永遠充滿活力

公司年度經營計劃書模板 篇2

物業公司要想在激烈的市場經濟競爭中立於不敗之地,並創出自己的品牌形象,就必須做到“以人爲本”,“能者上,庸者下”的人事制度,做到獎懲分明,激勵鬥志,使員工各得其所,各盡所能,根據以上管理思想,特制定20xx。

一、管理目標

1、在本年度內引入ISO9001國際質量體系管理模式進行管理。

2、把物業公司的合格資質升到三級資質證書,可以通過招投標的形式對外拓展業務,使物業公司不斷髮展壯大,創造出更好的經濟效益。

3、把現管的.兩個管理點中的一處達到小區辦的達標升級要求。

4、經濟指標達到:收入xx萬元;利潤x萬元。

二、管理

1、建立健全物業公司的管理制度,包括組織架構,,運作制度,並結合物業公司現有的管理點的設備設施的實際條件,運用現代管理科學和先進技術對物業進行管理。

2、針對物業公司員工普遍存在素質低,服務意識薄弱,技術水平單一的現狀,開展多種形式的在職培訓,使每一位員工都意識到自己崗位的重要性,做到一職多能。在物業公司內部開展“苦練內功,外樹形象”的活動,提高員工的責任心和服務意識。

3、引進ISO9001質量認證體系,對各項制度的實施進行監控,保證管理與服務的專業化、規範化和有效性。

4、積極參與房屋管理局和小區辦組織的招投標工作,開闢物業新市場。

三、物業管理與服務內容

1、收集、整理和編制各管理點產權資料,房屋管理質量、設備、設施資料,財務資料,物業管理運作等各類檔案資料,並統一歸檔。

2、嚴格按照ISO9001國際質量體系標準要求,並結合小區辦優秀小區評分標準,負責制定《質量保證手冊》,《程序文件》,《工作規程》及其他。

3、每年編制《年度物業管理工作計劃》,並按計劃開展工作。

4、根據政策、法規負責與有關政府部門和相關單位的協調工作,保證管理工作具有良好的外部環境。

5、制定《年度房屋和設備設施的保養計劃》,配備專業工程技術人員負責房屋建築和各類設施設備的維修保養,房屋完好率達100%,並24小時接用戶報修,提供各類工程設備日常維修服務。

6、做好公共部位的清潔和綠化養護工作,確保環境整潔優美。

7、配備保安人員負責場區24小時安全保衛工作,確保治安和消防事故發生率在0.1‰以內,負責車輛管理,確保車輛有序停放和行駛。

四、服務

1、房屋完好率達100%,要求沒有破壞的立面,沒有改變使用功能,沒有亂建現象。

2、房屋設備維修合格率達100%,要求水、電設施隨報隨修。

3、衛生清潔率達98%以上,要求日產日清,不過夜,無衛生死角,無蚊蠅,無滋生地,無亂丟亂倒垃圾現象。

4、客戶滿意率達98%以上,要求各項管理與服務及時準確到位。

5、管理點無重大火災,刑事和交通事故,治安事故發生率在1%以下。

總之,物業公司要想在激烈的市場經濟競爭中立於不敗之地並創出自己的品牌,就必須走向制度化、正規化、科學化的管理之路。

公司年度經營計劃書模板 篇3

一、公司概況:

1、 註冊資本:1000萬元人民幣

2、 註冊地:武漢市東西湖

3、 經營範圍:可承擔總造價壹仟捌佰萬元以內室內裝飾設計任務,可承接飾面工程、配套陳設工程、電氣工程、給排水及暖通製冷工程、環境園林工程。建築智能化工程設計安裝,建築裝飾材料銷售。

二、沿海建築裝飾工程有限公司主要業務功能:

1、 降低集團營運成本,在集團業務策略規劃指導下,做好財務管理。

2、 實施美學戰略,創品牌、促銷售,並在CS02成本標杆下,不議價地由執總指定承接裝修項目。

3、 法定推薦施工單位參加集團內工程項目的招投標。

4、 遵照集團流程,負責集團所有集中採購業務。

5、 經營電子商務平臺。(爲中期業務規劃)

三、公司業務定位: (詳示意圖)

1、盈利中心

近期以集團各地區內部裝修業務爲主營業務,創造利潤;中、遠期以拓展外部裝修業務爲公司發展方向,實現盈利,成爲集團的盈利中心。

2、服務中心

受集團委託負責集中採購,經營電子商務平臺,定位爲服務中心。

四、公司實際運作相關問題:

由於公司註冊地在xx市,實際運作在,考慮其業務有集中採購及爲集團財務服務等功能,有集團形象品牌的要求,因此相關行政安排如下:

1、辦公地點設在深圳集團總部;

2、武漢地區公司代管裝飾公司當地日常政府界面工作(主要包括每月報稅),同時留用一間辦公室,懸掛公司牌照,以備政府部門檢查和維護集團形象。

五、公司作業流程指引

沿海建築裝飾工程公司與集團工程業務界面:

1、法定業務:

A、 嚴格依據CS02表的成本標準,承接售樓處、樣板房、會所,和大規模室內裝修,具體由執總協調確定;

B、 售樓處、會所、樣板房,以控制總價,保證效果爲原則,列簡單工程量清單。地區與建築裝飾公司雙方協商總價和效果,執總協調拍板。大規模室內裝修工程必須報工程明細估價,地區按流程權責審批。 C、 付款原則:裝修合同簽定後三天內予付合同總價款的30%,工程量完成50%後三天內支付合同總價款的40%,餘款在竣工驗收後三天內一次性付清。

2、 參與地區招投標業務:

集團內各地區所有工程項目招標,各地區必須法定通知沿海建築裝飾工程公司,沿海建築裝飾工程公司可自行參加或推薦其他單位參加投標,在同等條件下沿海建築裝飾工程公司優先承接該工程;

3、 集中採購相關原則:

A、按集團原有流程執行。

B、各地區集中採購業務由沿海建築裝飾工程公司負責執行。爲保持原有業務的延續性,更好地服務地區公司,原海創公司負責的集中採購的專業工程師隨業務調入沿海建築裝飾工程公司。

公司年度經營計劃書模板 篇4

20xx年是公司籌建的一年,也是爲了保證明年工程順利開工,綜合管理部的所有員工都深感自己肩膀上的責任有多重。一切爲公司發展着想,服務當頭,責任爲重。爲此,本部門

20xx年工作計劃如下:

一、完善制度,規範公司管理。解決舊制度與新制度之間的矛盾,探索新老制度適用性,依法修訂完善合理的、適用公司實際的規章制度,使公司管理做到有法可依、有章可循;全面推行質量管理體系,加大獎懲力度,逐步完善自我管理、自我約束、自我激勵的質量管理體系。

二、加強培訓,提高職業技能。對各崗位員工進行全面的崗位應知應會培訓和系統的崗位理論知識培訓,提高公司員工的整體素質和專業能力,打造知識型員工隊伍。

三、以人爲本,抓好安全生產。堅持安全第一,預防爲主的方針,抓好安全生產建設,強化員工安全意識,逐步建立安全生產細化標準。

四、增強服務意識,提高員工滿意度 綜合管理部的工作性質要求就是兩個字---服務,只有先做好服務生的角色才能發揮管理者的功能,在服務的過程中參與公司的管理工作。做好綜合部工作,水平在綜合、靈敏在信息、權威在督查、形象在接待、瓶頸在運轉、評判在領導。因此,必須強化七個意識:一是愛崗敬業意識;二是服務至上意識;三是靈活變通意識;四是自立自強意識;五是分工協調意識;是團結協作意識;七是廉潔自律意識。

五、開展公司組織活動,增強互動,豐富公司文化。舉辦積極、健康、向上的業餘活動,增加員工之間互動機會,增進友宜,加強團結,進一步豐富公司文化。

六、明確健全部門各部分工作責任人的職責與權限 在職責範圍的事情要力爭做到快速、準確、完善。不屬於職責範圍的應該及時上報,或根據實際情況靈活變通,總體原則高效、快速、準確。根據各部門等分工確定主要負責人、相關主要工作職責與權限及直接領導,做到分工明確、責任到人。由主要負責人向領導負責、行使相應部分權限和責任,並接受其它員工監督。

七、做好公司各部門的榜樣進一步加快辦事節奏,提高辦事效率。真正做到特事特辦、急事急辦、該答覆的事及時答覆,進一步改善服務態度,提高服務質量。建立相應的批評、罰款、問責制度。

八、進一步提升工作價值,當好領導參謀助手增強服務意識、提高工作能力,對於關係公司發展和穩定的重要問題積極思考、大膽進言、主動出謀劃策,抓好督查督辦工作,抓好落實,發揮好參謀助手作用。對員工反映的問題及時跟進、及時上報、及時解決。對領導交辦的事情準確、準時完成並建立完善的反饋制度,讓領導及時瞭解任務完成程度。強調工作跟進、建立結果反饋制度。

九、要積極推行目標管理進一步規範、細化管理工作,提高有效性。要嚴抓實施目標管理,確定趕超目標,採取有效措施,加強對目標制訂、實施過程和執行結果的評估考覈,不斷提高工作標準和管理水平。

十、努力做好各項後勤服務工作努力當好員工生活貼心人的角色,讓員工有歸屬感,能夠最大限度的發揮自己的工作熱情。熱情接待員工問詢、及時解決員工提出的問題等、時刻關注員工思想情緒波動,努力營造和諧向上的工作氛圍。加強對公司各種物品的科學規範管理;加大對辦公費用使用的控制力度,嚴格使用程序,完善監督體系,對一些易耗品提前計劃、及時補充,確保公司各項工作正常平穩開展。

總結過去展望未來,相信新的一年裏,綜合管理部全體員工本着低調做人、高調做事的原則,團結一心、全心全意以公司發展爲己任、以員工滿意爲目標,在公司領導正確領導下一定能夠開創x有限公司美好的明天!

公司年度經營計劃書模板 篇5

一、經營方針

在認真審視20xx年大友榆鋼檢修公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項的基礎上,公司領導對當前生產、檢修、工程行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經營方針確定爲:靈活策略贏市場,擴大規模增實力,加強管理保利潤。

二、20xx年的大友榆鋼檢修公司生產經營目標

(一)核心經營目標

20xx年,大友榆鋼檢修公司生產經營目標是:

20xx年生產、檢修、工程收入3984.51萬元,20__年生產、檢修、工程收入7500萬元,增長率88.23%,20xx年利潤收入197萬元,20__年利潤收入230萬元,增長率16.83%,

(二)生產、檢修、工程目標細分

生產、檢修、工程目標細分表 (計算單位:萬元,人民幣)

20xx年可控費用計劃

三、主要生產、檢修、工程策略

(一)市場策略

1.全公司必須以生產、檢修、工程市場爲導向,以榆鋼二期工程建設開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵全體員工參與生產、檢修、工程工作的管理和經營。

2.充分調動全體員工的積極性,把企業的發展、壯大和員工的切身利益掛鉤,提高責任心,做好各項工作。

3.生產、檢修、工程市場的主攻方向榆鋼二期建設市場,並以“發展榆鋼二期建設,繼續做好榆鋼一期各項檢修保產”爲目標市場策略。

(二)費用策略

1.員工工資由日工資和加班工資,改爲月工資,員工收入公正公開、透明,收入和技能、責任心、組織能力成正比,體現多幹多的

2.對工程嚴格管理,對所有工程費用進行測算,嚴格控制機械費、人工費、輔材費用等,員工收入和工程利潤掛鉤。 四、實現目標的措施

(一)榆鋼檢修、保產、工程,榆鋼二期建設、檢修、保產 1、榆鋼檢修公司今年已經和榆鋼公司簽訂檢修維護合同,總費用3708000元。

2.大友榆鋼檢修公司正在和榆鋼公司商議20xx年生產勞務合同,預計費用在3610488以上元。

3.榆鋼一期20xx年工程項目大概在5000000元左右。

4、我公司正在和榆鋼公司洽談一期生石灰來料加工合同。

5、榆鋼二期工程建設以及生產後的動力水電、儲運的檢修、保產、二期生石灰的煅燒,榆鋼二期生產後的技改、消缺項目等。 6.公司檢修、保產、工程項目的成本控制 。

(二)人力資源

1.加快人才引進、招聘:以《嘉峪關大友公司招工簡章》爲基礎,加快新增人員中的關鍵職位、崗位的引進和流失人力的補充,確保生產一線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將儲備人才、人員全部引進到位。

2.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、年終獎在內的分配體系;並在施行中不斷地加以檢討和完善。

(三)組織管理

1.由公司經理負責,與各科室主管簽定《目標經營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2.由各科室主管負責,20xx年12月31日前,對各項目標進行層層分解,並與工程組、作業區簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。

3.由財務科負責,20xx年12月31日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,並每月組織召開考覈會和通報等工作。

4.由人力資源主管領導負責,20xx年12月31日前,以公司經理爲授權方,與各科室主管,作業長簽定《安全生產責任書》,明確年度安全生產,特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制爲零。

總之,公司希望並要求:所有從業人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,爲公司的飛躍發展作出更大的貢獻!

公司年度經營計劃書模板 篇6

一、20xx年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經營方針確定爲:

二、20xx年的經營目標

(一)核心經營目標

20xx年,公司的核心經營目標是:

年度銷售實現營業額8億,衝刺目標12億,增長率20%,保底銷售收入8億,年度稅後利潤14000萬元,增長率43.8%,稅後利潤率35.8%,資產回年率8%,保底利潤13000萬元。

在覈心經營目標中,利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標,也是評價和考覈經營團隊的核心之核。

(二)銷售目標細分

銷售目標細分表(計算單位:萬元/人民幣)

上述銷售目標的分解,按《20xx年度銷售目標分解表》執行(附件)。

三、主要經營策略

(一)市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質客戶羣,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定爲市場拓展年,投入資金開拓市場和專賣店,發展客戶爭取訂單,對此應將採取措施:

(略)

(二)產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20xx年公司的整體產品策略是親民路線,即:在確保品質的基礎上,在設計開發、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求爲出發點和歸屬點,以適銷對路爲原則,降低單產品利潤,提升總體銷量,實現利潤總量最大化。爲此,應採取下列措施:

1.省代銷售應調整主打產品,從專業產品向精緻單產品過渡,以做精緻單產品爲主。

2.加盟市場的產品策略按產品系列推進:

1)針對直營產品,應加強開發、推陳出新、完善細節,爲滿足二、三級市場,適度擴充整體系列產品。

2)針對產品,推行整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進的策略,以行業中等價位推廣產品。

3.生產部應根據上述策略和業務實際需求,制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計劃,採取必要的行政措施,確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十八年的經營,服裝已經成爲行業的優勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費羣中具有良好的美譽度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客戶羣,綜合運用省代、專賣店、直銷、展會、網絡等通路,集中力量向國內市場推廣、服裝品牌。爲此,相應措施如下:

省代銷售部應以服裝爲主打品牌,以展會、網絡等通路爲手段,以省代和經銷商爲目標大力開展招商活動。

2.x銷售部應在國內市場主推服裝品牌,採用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向直營和意向客戶展開強力招商活動。

四、實現目標的保障措施

(一)生產資源保障

(二)人力資源保障

(三)綜合管理保障

(四)財務資源保障

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經理)負責,與經營團隊簽定《目標經營責任書》,明確各責任部門的目標、責任和相應的權利。

2.由各責任部門副總(經理)負責,20xx年2月15日前,對各項目標進行層層分解,並與各級主管簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級主管的《目標管理責任書》統一彙集於人力資源部,實施歸口管理。

3.由財務經理負責,20xx年2月15日前,出臺《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,並每月組織檢討和通報等工作。

4.由副總經理負責,20xx年2月15日前,以董事長(總經理)爲授權方,與各責任部門副總(經理)簽定《安全生產責任書》,明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制爲零。

5.由營銷經理負責,組織每月/季 經營目標達成檢討會,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到:20xx年的經營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰和風險的計劃;要將這一理想變爲現實,需要全體員工的共同努力。

(略)

總之,公司希望並要求:所有從業人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身打造高效,實現業績翻番的偉大征程中,爲公司的跳躍發展作出更大的貢獻!

下列文件是本計劃書的相關文件或附件:

人力資源:

1、 組織結構;

2、 崗位職責;

3、 人力配置:

總經辦:

4、 存檔文件:

①20xx年財務預算計劃:財務部

②20xx年度人工成本預算計劃:財務部

③年度稅後利潤分配計劃:人力資源部、財務部

④20xx年目標經營責任書(經營團隊):營銷中心

⑤20xx年度銷售目標分解表:銷售部

⑥20xx年度績效考覈管理辦法:銷售部、財務部、人力資源部

5、20xx年行動計劃一覽表(初稿):企業策劃部(附件)

公司計劃書基本目標

本公司年度銷售目標如下:

(一)銷售額目標:

(1)部門全體:元以上;

(2)每一員工/每月:元以上;

(3)每一營業部人員/每月:元以上。

(二)利益目標(含稅):元以上。

(三)新產品的銷售目標:元以上。

基本方針

(一)本公司的業務機構,必須一直到所有人員都能精通其業務、人心安定、能有危機意識、有效地活動時,業務機構纔不再做任何變革。

(二)貫徹少數精銳主義,不論精神或體力都須全力投入工作,使工作朝高效率、高收益、高分配(高薪資)的方向發展。

(三)爲加強機能的敏捷、迅速化,本公司將大幅委讓權限,使人員得以果斷速決,實現上述目標。

(四)爲達到責任目的及確立責任體制,本公司將貫徹重賞重罰政策。

(五)爲使規定及規則完備,本公司將加強各種業務管理。

(六)股份有限公司與本公司在交易上訂有書面協定,彼此遵守責任與義務。基於此立場,本公司應致力達成預算目標。

(七)爲促進零售店的銷售,應設立銷售方式體制,將原有購買者的市場轉移爲銷售者的市場,使本公司能握有主導代理店、零售店的權利。

(八)將出擊目標放在零售店上,並致力培訓、指導其促銷方式,藉此進一步刺激需求的增大。

(九)策略的目標包括全國有名的家店,以經銷方式體制來推動其進行。

業務機構計劃

(一)內部機構

1.服務中心將升格爲營業處,藉以促進銷售活動。

2.於營業處的管轄內設立新的出差處(或服務中心)。

3.解散食品部門,其所屬人員則轉配到營業處,致力於推展銷售活動。

4.以上各新體制下的業務機構暫時維持現狀,不做變革,藉此確立各自的責任體制。

5.在業務的處理方面若有不備之處,再酌情進行改善。

(二)外部機構

交易機構及制度將維持經由本公司代理店零售商的原有銷售方式。

公司年度經營計劃書模板 篇7

第一部分公司概況

公司爲國內著名鋼材製造商之一,以生產建築用鋼材爲主,已有38年的生產歷史,歷年平均鋼材產量最高爲40萬噸,最低爲35萬噸,公司員工總數爲470名。

第二部分年度工作計劃形成步驟

1.準備階段。

20xx年12月2日,以這一年的生產實際與預測爲基礎,對下一年做出展望,由各部門經理向總經理提出報告。

2.立案階段。

20xx年12月4日,由各部門負責人召集部門內員工協助制定部門“年度工作計劃”,並由總經理助理進行總體整理。

3.審議及調整階段。

20xx年12月11日由總經理召開會議,主管級以上人員參加。

4.決定及公佈階段。

經過半個月的充分研究後,於20xx年12月15日召集全公司管理人員會議並公佈計劃,參加人員爲各部門負責人(經理),並由經理將計劃內容告知員工。

第三部分年度工作計劃內容

1.20xx年度展望。

(1)營銷管理方面:國內對建築鋼材需求較旺,建築鋼材銷售市場較廣。公共建設屬於買方市場,政府議價能力高,邊際利潤可能會受影響,但總收益可能增加。

(2)公司財務狀況方面:資金充足,財務健全,能充分發揮靈活運轉功能。

(3)生產設備方面:由於生產設備逐漸陳舊,在20xx年度設備操作故障及磨損率可能比以前高。

(4)人力資潺投入:20xx年度公司推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,員工工作積極性較高,人員能積極配合生產需求;現場主管雖具備實地作業的能力,但有些主管的管理水平仍需要通過在職訓練予以加強。

(5)生產所需原料供應:因東部礦源已接近枯竭,西部採礦區的開發應加緊進行。

(6)其他影響生產活動的外在因素:環保問題、夏季的限電問題等都會導致生產成本上升。

2.20xx年度工作方針及目標。

(1)積極推行目標管理,提高總體生產效率,以年產鋼材60萬噸爲目標。

(2)降低生產成本2.5%,提高產品質量,增強市場競爭能力。

(3)秉承“誠信負責”的廠訓,創建“創造生產”、“生產創造”及“以廠爲家”的企業文化。(以下爲各部門工作計劃)

3.營銷部工作計劃。

(1)採購鐵礦石,並運送至廠區總計1600萬噸。

(2)煤炭用量較前五年平均減少8.5%以上,以降低成本。

(3)嘗試新法供熱鍊鐵,節省人工費用。

(4)控制運煤礦車運轉時數,節省燃料油量。

4.製造部門工作計劃。

(1)軋碎量、供熱煤應用量、鋼材的生產量及鋼材包裝發貨量如下表所示(略)。

(2)充分運用人力資源併發揮其機能,冷季減少臨時工40名.員工加班須妥善控制,以減少加班費l2%。

(3)生產用燃煤、電力和燃料油節省4%。

公司年度經營計劃書模板 篇8

(一)水泥廠概況

________水泥廠爲水泥製造廠家之一,建廠生產已屆19年,歷年平均水泥產量爲336400噸,最低爲318000噸,工廠職工總數442名,該廠的組織系

(二)年度工作計劃形成步驟

1、準備階段:x年10月中旬,以這一年的生產實際與預測爲基礎,而對下一年做出展望,由各部門主任向廠長提出報告。

2、主案階段:x年10月下旬,由各部門主任召集科長、副科長、科專員及領班人員協助做成部門“年度工作計劃”,並由助理做總體整理。

3、審議及調整階段:x年11月下旬由廠長召開會議,由科長級以上人員參加。

4、決定及發表階段:經過一個月充分研究後,於x年12月1日召集全廠幹部會議公佈計劃,參加人員爲各部門科長、副科長、科專員及領班人員,並由領班將計劃內容告知職工。

(三)年度工作計劃內容

1、x年度展望:

(1)市場銷售經營方面:業界對水泥需求甚旺,銷售方面無絲毫阻力。但是公共建設屬於買方市場,部門議價能力高,邊際利潤可能會有影響,但總收益可能增加。

(2)公司財務狀況方面:資金充沛,財務健全,應能充分發揮靈活運轉功能。

(3)生產設備方面:由於建廠多年,機械設備逐漸陳舊,在x年度機械操作故障及磨損率可能較以前略高。

(4)人力資源投入方面:由於x年度本廠推行多項工作的管理革新,強化組織功能收效頗大,職32212作士氣旺盛,且人力素質亦極能配合生產需求,惟部分現場主管雖具備實地作業的能力,管理水平仍需以在職訓練方面加強。另外,勞動安全亦是重點之一,空氣中尚懸浮充足微塵粒子,長期下來可能會傷害現場職工健康,而部分兼職職工休假問題亦一併討論。

(5)生產所需原料、半成品等供應。因西部礦源已竭,東部採礦區的積極開發應加緊進行。

(6)其他影響生產活動的外在因素,如環保問題,夏季的限電問題等皆會導致生產成本趨升。

2、x年度工作方針及目標:

(1)積極推行目標管理,發揮總體生產效率,以生產水泥50萬噸爲目標;

(2)降低生產成本3%,提高產品質量,加強市場競爭能力;

(3)秉持“誠信負責”之廠訓,發揮“創造生產”、“生產創造”及“以廠爲家”的公司文化。

(以下爲各部門工作計劃)

3、採運部門工作計劃:

(1)開採礦石並運送至廠區總計50萬噸;

(2)炸藥用量較前5年平均需減少8%以上,以減低成本負擔;

(3)嘗試新式階段開採法開採礦石,節省人工費用;

(4)控制運石礦車運轉時數,節省燃料油量。

4、製造部門工作計劃:

(1)石灰石軋碎量,調和土乾燥量,主料、熟料、水泥的生產量及水泥包裝發貨量如表11—2所列示。熟料的詳細月生產量如表11—3所示。

(2)充分運用人力及發揮組織機能,雨季減少契約工刃名,職工加班妥善控制,以減少加班費10%。

(3)生產用燃煤、電力和燃料油節省3%。

(4)控制旋窯燃料及減少停窯次數。

(5)改善配料使易於燒成。

5、質量管理化驗部門工作計劃:

(1)開質量管理訓練班2班,計40名;

(2)檢驗儀器採購,計分析儀10臺;

(3)成立QCC三班;

(4)專題研究:熟料燒成度對質量影響。

6、總務部門工作計劃:

(1)由會計部門擬訂“成本中心”制度,用以評覈各部門工作效率,強化“減低成本”目標。並由其成果引導“利益中心”施行。

(2)加強物料管理,減少庫存物料以免積壓資金。

(3)改進採購,以合理價格購進適合質量要求物料。

7、工務部門工作計劃:

(1)確立機械預防保養制度。

(2)制訂各月份機械整修計劃。

(3)研究舊有配件的修理井儘可能利用可用廢料,以節省費用。

(4)儘可能縮短修理機械臨時故障的時間。

8、人事制度革新計劃:

(1)於年初,即行成立人事部門,推行人事制度合理化並綜合管理職工福利措施事項,以及處理職工申訴問題,此外與工會聯繫亦爲工作要目;

(2)以點數法施行職工“工作評價”制度,確立合理薪金制度,此項辦法預計7月1日實施;

(3)建立合理的職工獎懲制度,每月選拔優秀職工3名公開表揚其工作優異事蹟,作爲其他職工楷模;

(4)已屆退休人員分批辦理退休手續,其職位招考青年新季擔任(合於退休60歲規定者共32名)。

9、職工訓練工作計劃:

(1)運用在職訓練基金,設立職訓教室舉辦下列訓練:

①領班訓練m人:二班次。

②電工20人:四班次。

③操作工100人:四班次。

(2)訓練內容定爲:

①公司文化教育;

②專業知識;

③預防保養;

④標準操作法。

(3)對各單位主管利用各種聚會施以教育。

(4)遘選科長接班人蔘加各種職訓班次,學習新科技技能,使其返廠後學以致用及擔任廠內訓練班講師。

(四)計劃的施行與檢查

________水泥廠爲加強計劃可行性,將於執行前再加以檢查及修正,每月25日廠務會議將檢查當月計劃並修正次月預算,此外規定各部門召集領班級人員於週六開檢查會,擬訂下週工作方向,訂出原料預定需求,由此而推進細分化日程計劃。各種生產報表填寫務求詳細,以作爲管理者決策參考。

(五)激勵措施及計劃成果獎勵

(1)均分“生產獎金”:以每日生產水泥1200噸爲準,超過1噸獎金1000元,獎金累積總額於次月初平均分給線上職工。

(2)每日生產數量,累積生產獎金,與預定生產量的差距等資料公佈於大門進口處布告欄,明示職工。

(3)於大門進口處樹立“發揮團隊精神”之立碑,以及“向1加萬水泥挑戰”之標語數聯,以激勵職工士氣。

(4)配合7月“工作評價”制度的施行及公教人員物價調薪方案,調整職工待遇10%,視工作實績再予加碼或減碼之用。

(5)爲調劑職工身心,分批舉辦旅遊活動。

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