事務所審計員崗位職責(精選22篇)

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事務所審計員崗位職責 篇1

1.能夠獨立完成中型常規公司審計工作,或者小型特殊項目審計工作;

事務所審計員崗位職責(精選22篇)

2.在大型集團審計項目之中擔當相對重要審計任務;

3.對審計員進行有效的指導和培訓。

事務所審計員崗位職責 篇2

1.協助項目負責人完成大中型項目的審計,獨立承擔小型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。

2.主動發現客戶的審計風險點

事務所審計員崗位職責 篇3

1、根據審計計劃,協助上級領導開展審計工作(包含但不限於例行審計、舞弊審計及其它特別專項審計),對公司內控管理、經營效果、重大經濟業務等實施審計;

2、 協助上級領導編制審計計劃、審計工作底稿、起草內部審計報告,提出審計建議;

3、 負責審計工作檔案的整理和歸檔工作,確保審計資料的完整性;

4、 對審計問題進行事後跟蹤,督促被審計部門進行限期整改,並檢查落實改善情況;

5、 上級領導交代的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇4

1、 每年定期梳理集團所有公司內部管理制度(存檔於集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運行;

2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內部審計報告,審計報告內容包括:內控及各公司發佈的管理制度及會計制度執行情況彙報、財務報告(季、半年、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執行,避免流於形式,保證財務報表數據真實準確合法合規;

3、定期或不定期對集團所有公司進行納稅專項審計,形成相應納稅審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納稅情況彙報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應納稅額及已納稅額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;

4、 對審計中發現的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產存貨等、對外採購、費用報銷、授權文件等);

5、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據的內部管理報表及各項經濟、財務數據。保障公司重大決策所依據的數據真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項審覈報告或在內部管理報表或數據上簽字,承擔相應複覈及審覈責任;

6、 集團公司其他相關工作。

事務所審計員崗位職責 篇5

1、協助組織建立和完善內控合規管理體系及流程;

2、對公司各項業務及操作進行合規審查和監控,防範操作風險,保證各項業務的合規性和高效運營;

3、協助組織定期檢查,對風險提出預警及整改意見和方案;

4、瞭解業務流程,對業務進行風險管理、風險監測、風險預警、評估風險狀態與風險程度;

5、負責相關業務單元經營分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析報告;

6、負責業務全流程大數據稽查、分析和管理工作,對多種數據源進行組合分析、挖掘、構建智能化分析模型,監控和預測業績走向;

7、領導交辦的其他任務。

事務所審計員崗位職責 篇6

1、協助項目組完成各類企業的年報審計或IPO審計等;

2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;

3、收集、取得及整理審計證據及資料,編寫審計工作底稿;

4、協助編制審計報告,提出改進建議和決策依據;

5、完成部門或項目經理交辦的其他工作任務;

事務所審計員崗位職責 篇7

1. 協助項目組完成各類項目的審計;

2. 承擔中型項目的審計工作,包括報告編寫及複覈初級員工的工作底稿;

3. 主動發現客戶公司審計風險點;

4. 對審計助理人員進行有效的指導和培訓;

事務所審計員崗位職責 篇8

1、負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的問題提出審計建議;

2、督促跟進審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;

3、檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況,建立完善內控體系;

4、完成領導交辦的其他工作任務。

事務所審計員崗位職責 篇9

協助項目經理完成審計項目,能獨立完成撰寫審計報告;

獨立承擔小型項目的審計現場負責人的工作;

國際業務高級審計員能勝任派到海外現場審計工作。

事務所審計員崗位職責 篇10

1、根據指派,具體負責審計項目的綜合管理,負責審計項目的審計計劃編制、調整和執行;

2、對項目成員進行調度和任務分派 ,對項目成員進行指導和監督;

3、解決項目組工作期間提出的常規性專業技術問題,對審計風險進行判斷和控制。

事務所審計員崗位職責 篇11

1、負責制定並執行公司內部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

2、組織實施內部審計工作並出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;

3、負責公司相關的制度的收集、歸檔,審覈相關內控制度的健全性和有效性,編制內控審覈報告;

4、協助完善公司內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查;

5、對公司業務活動的合規性、財務狀況的真實性、合法性等進行審計;

6、與外部審計配合完成年度財務報告等相關審計工作;

7、負責整理歸檔公司內外部各類審計檔案;

8、按時完成公司交辦的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇12

1、負責對目標單位經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

2、協助審計主管編寫內部審計計劃;

3、規範財務覈算,審計財務報表,審覈預決算;

4、管理制度和流程審覈,管理層在任離職審計和決策監督;

5、收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據;

7、參與公司業務流程或制度改進和風險評估。

事務所審計員崗位職責 篇13

1、負責公司基建、設備安裝工程相關的內控及風險管理工作,協助建立系統化的內部控制體系;

2、參與基建工程、設備安裝項目前期招標,對招標程序的合規性進行過程監督,負責公司基建工程、設備安裝項目的跟蹤審計,對立項審批、招投標、物資採購、設計變更、工程簽證、工程管理、工程造價等方面的審計實施工作;

3、通過審計、監察,發現工程建設、設備安裝項目中存在的問題,提出改善建議並實施後續跟進,審覈工程相關合同,確保符合法律法規並保護公司利益,主導工程項目的決算,爲公司合理控制成本;

事務所審計員崗位職責 篇14

1.協助項目經理進行項目的執行、落實等全過程工作;

2.負責房屋徵收項目工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;

3.負責房屋徵收項目現場的工作執行以及協調;

4.負責房屋徵收項目審覈報告、階段報告、財務收支報告、成本報告的編制、撰寫;

5.公司安排的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇15

1、能夠獨立操作完成科目常規審計,現場自行解決簡單問題,在指導下處理部分特殊、疑難事項。

2、能夠獨立進行小型、簡單常規項目審計,包括所有的報告、標準表格。

3、能夠對審計員進行適當正確的指導。

事務所審計員崗位職責 篇16

1.每日收集各營業點報表將現金收入彙總提供給出納;

2.覈對房價,進行過房租操作;

3.稽覈各營業點提交的賬單;

4.審覈完單據,做日報表提交給部門領導;

5.每日編制銀聯卡號及金額、掛賬單位及金額提交給應收會計;

6.覈對並登記每日收到的發票票號給稅務會計;

7.每日編制備用金補退表提交給前廳補退備用金做依據;

9、跟進並處理收銀提供的有問題的單據;

10、協助應收會計處理對賬時存有問題的單據;

11.定期對網絡現付房進行返傭 10%,稽覈技師提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

12、及時瞭解酒店的營銷政策、銷售價格、銷售協議,熟悉各營業部門的運作流程,領導的簽單權限和要求等。

13.其他臨時工作 。

事務所審計員崗位職責 篇17

1、負責或參與各類企業(含央企及上市公司)的年報審計及其他專項審計業務;

2、負責或參與其他各類相關業務執業工作;

3、制定並推進項目工作計劃,負責協調項目執行中的相關工作;

4、監督並指導項目組成員的工作情況,保證項目的順利實施;

5、對項目進行質量控制,識別、重視並解決發現的問題;

6、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關係。

事務所審計員崗位職責 篇18

1.負責公司內部控制制度及其他流程、管理規定等修訂或完善工作

2.協助部門主管,參與公司審計及內部評價機制設計、編制工作,以及相應工作底稿、模板等的設計工作

3.協助部門主管進行相關財經數據的統計整理、分析工作,以及相應改善工作的推動開展

4.根據公司審計計劃,參與對公司總部及子公司的內部審計及評價

事務所審計員崗位職責 篇19

1、根據上級要求對客戶進行專業的審計服務;

2、充分了解客戶對於審計項目的需求和目的,並制定相應的審計方案;

3、能獨立完成審計工作,提出相關處理意見和建議,撰寫正式審計報告;

4、安排項目團隊審計工作,並對審計現場進行有效管理,合理分派團隊工作,跟蹤工作進度,有效監督審計質量;

5、完成上級交辦的其他審計任務。

事務所審計員崗位職責 篇20

1、按照相關法律法規及公司內部管理的要求,開展公司信息系統、應用系統、數據質量及信息安全的內部審計工作;

2、參與部門安排的審計項目,包括但不限於提取、整理、彙總、分析審計項目所需的相關數據,併爲其他相關IT服務提供支持;

3、針對公司IT審計中發現的問題,跟蹤落實相關整改工作;

4、協助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關審計制度等;

5、領導安排的其他工作。

事務所審計員崗位職責 篇21

1、已通過部分註冊會計師考試科目優先;

2、精通財務會計審計等相關知識和政策法規;

3、具備良好的文字表達能力和團隊組織能力;

4、較強的計劃,協調,組織,監督能力

事務所審計員崗位職責 篇22

1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

2、規範財務覈算,審計財務報表,審覈預決算;

3、按照公司制度審覈費用報銷單據,合理進行費用控制及預算;

4、根據企業的經營狀況出具審計分析報告;

5、完成上級領導交辦的其他事項。

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