財務內審崗位職責(精選5篇)

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財務內審崗位職責 篇1

1. 根據集團總部的統一安排,及時高效地完成年度預算;

財務內審崗位職責(精選5篇)

2. 負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;

3. 負責集團預算執行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的相關資料,推進各業務部門預算使用和管理規範;

4. 負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;

5. 根據管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;

6. 研發費用加計扣除及規劃;

7. 及時準確完成月度稅務申報工作及年度所得稅匯繳;

8. 與稅務局保持緊密高效聯繫,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;

9. 上級交代的其他工作。

財務內審崗位職責 篇2

1. 區域個人報銷單據審覈,入賬。

2. 區域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規性。

3. 個人報銷項目進項發票賬務處理

4. 協助管理個人報銷團隊,包括審覈團隊成員單據,確認入賬,培訓。

5. 個人報銷項目BS 科目清理,重點項目追蹤。

6. 維護個人報銷員工基本信息。

7. 協助更新報銷政策,

8. 協助區域新員工報銷培訓。

9. 紙質憑證整理裝訂。

10. 其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。

財務內審崗位職責 篇3

1、負責財務報銷系統設計、優化工作;

2、圍繞財務諮詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;

3、定期進行報銷數據的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行爲,能夠聯動公司的業務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。

財務內審崗位職責 篇4

1、負責編制集團財務分析報告,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況並結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;

2、負責對經營數據的質量管理,完善覈對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議並持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;

3、 結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究並出具專項報告;

4、 優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度並監督執行。

財務內審崗位職責 篇5

1、每月審覈出納的憑證,及時編制轉賬憑證;負責事業部賬務的準確性、覈算主體間重要財務覈算事項的具體對接、跟進、上傳下達,月度結賬及時、準確完整

2、每月編制事業部的財務報表、預算執行表、等相關報表;對各項目財務數據進行分析

3、及時審覈事業部各項目報銷流程;

4、每月按項目做好業委會供賬及半年一次的業委會公示;

5、督促財務人員及時完成各項日常財務操作,複覈所屬各項目收費系統的數據及時性與準確性;對基礎財務人員具有一定的指導性;

6、理解公司財務與運營制度,與業務人員建立有效溝通、熟悉運用公司業務與財務系統,及時提供業務所需經營數據;

7、配合做好領導交代的其他工作,協助完成各項財務安排及業委會換屆審計工作;

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