財務內審崗位職責(精選5篇)
財務內審崗位職責 篇1
1. 根據集團總部的統一安排,及時高效地完成年度預算;
2. 負責制定全面的預算管理制度和預算管理體系;
3. 負責集團預算執行情況的跟蹤分析,準備預算分析會議的相關資料,推進各業務部門預算使用和管理規範;
4. 負責月度/季度/年度預算執行和總結報告;
5. 根據管理層需求,提供各種財務分析報表以供決策;
6. 研發費用加計扣除及規劃;
8. 與稅務局保持緊密高效聯繫,配合稅務局完成各類稽查工作,確保無外部稅務風險;
9. 上級交代的其他工作。
財務內審崗位職責 篇2
1. 區域個人報銷單據審覈,入賬。
2. 區域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規性。
3. 個人報銷項目進項發票賬務處理
4. 協助管理個人報銷團隊,包括審覈團隊成員單據,確認入賬,培訓。
5. 個人報銷項目BS 科目清理,重點項目追蹤。
6. 維護個人報銷員工基本信息。
7. 協助更新報銷政策,
8. 協助區域新員工報銷培訓。
9. 紙質憑證整理裝訂。
10. 其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。
財務內審崗位職責 篇3
1、負責財務報銷系統設計、優化工作;
2、圍繞財務諮詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;
3、定期進行報銷數據的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行爲,能夠聯動公司的業務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。
財務內審崗位職責 篇4
1、負責編制集團財務分析報告,真實準確反映各業務板塊經營狀況、現金流情況並結合預算目標、行業動態、業務信息進行綜合分析,提出專業分析建議,支撐業務決策;
2、負責對經營數據的質量管理,完善覈對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業務部門溝通,提出優化建議並持續跟進改進狀況,促進信息質量持續提升;
3、 結合分析結果重點向管理層及業務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業務需求開展專題研究並出具專項報告;
4、 優化和完善財務分析體系,優化數據分析報表,協助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度並監督執行。
財務內審崗位職責 篇5
1、每月審覈出納的憑證,及時編制轉賬憑證;負責事業部賬務的準確性、覈算主體間重要財務覈算事項的具體對接、跟進、上傳下達,月度結賬及時、準確完整
2、每月編制事業部的財務報表、預算執行表、等相關報表;對各項目財務數據進行分析
3、及時審覈事業部各項目報銷流程;
4、每月按項目做好業委會供賬及半年一次的業委會公示;
5、督促財務人員及時完成各項日常財務操作,複覈所屬各項目收費系統的數據及時性與準確性;對基礎財務人員具有一定的指導性;
6、理解公司財務與運營制度,與業務人員建立有效溝通、熟悉運用公司業務與財務系統,及時提供業務所需經營數據;
7、配合做好領導交代的其他工作,協助完成各項財務安排及業委會換屆審計工作;