審計專員工作職責(精選17篇)

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審計專員工作職責 篇1

1、根據集團的工作目標,協助領導起草公司內部審計工作計劃;

審計專員工作職責(精選17篇)

2、完成對公司及其下屬公司的財務收支審計,檢查會計原始憑證、賬簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規性;

3、檢查企業的經營業績的真實性;

4、根據審計計劃,按時、保質保量完成審計項目。

審計專員工作職責 篇2

1、對集團內控制度的有效性,經營活動的合規性、效益性及資產安全性進行審計;

2、對集團財務預決算及經濟活動報告及下屬子公司經營收支情況進行審計;

3、對營銷地區進行市場巡查,對營銷違規行爲進行查處並督促整改落實;

4、負責公司重大項目的審計,集團關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;

5、根據審計項目實施,收集審計證據,編制審計底稿,出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實工作,並負責對審計項目的立卷歸檔工作。

審計專員工作職責 篇3

1、對公司業務線條經營活動資金往來進行審計,對營銷地區進行市場巡查,對營銷資金類違規行爲進行查處並監督整改落實;

2、負責公司重大項目的審計,公司關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;

3、對審計中發現的問題應及時與被審計有關部門和人員溝通、確認;重大問題須先提前及時向財務經理彙報解決;

4、審計期間由財務經理直接領導,負責分工的具體項目審計實施,確保工作進度和審計質量;收集充分的審計證據,確保審計評價客觀、公正;編制審計底稿出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實;

5、協助外部審計機構的審計活動。

審計專員工作職責 篇4

監督、檢查公司貫徹執行“三重一大”集體決策規定情況;

監督檢查各部門班組有無違反《部門共同監督責任制》的考覈細則規定,並提出處理建議;

協助組織開始職務晉升、重大項目、關鍵崗位人員,問題舉報涉及人員等廉潔教育談話工作;

執行專項審計,對公司內部各項流程和環節進行跟蹤控制審計;

進行內控審計,做好審計準備工作,對各項風險舞弊點進行跟蹤控制。

審計專員工作職責 篇5

1、負責各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,配合監察人員進行企業內部審計;

2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;

3、協助加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制;

4、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作;

5、完成領導交代的其他相關工作。

審計專員工作職責 篇6

1、執行公司內審工作的開展及數據彙總,協調各部人員的分工合作;

2、協助制定、修改、更新公司的內審管理制度;

3、 配合外部機構,在公司內部開展風險測試、評估等方面的工作。

審計專員工作職責 篇7

1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;

2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;

3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。

4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽覈工作底稿,合規、合法收集稽覈取證材料,編寫內控審覈報告

5、對審覈中發現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管彙報;及時彙總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。

6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管彙報;

7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;

8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;

9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。

10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。

11、參與公司定期、不定期的盤點工作。

12、完成領導交辦的其他工作。

審計專員工作職責 篇8

1、參與年度審計工作計劃和審計實施方案 ;

2、客觀、公正、準確地實施各項審計程序 ;

3、編制、歸類、整理審計資料,協助編制審計工作底稿;

4、參加各類審計項目,獨立或協同完成審計工作任務並撰寫審計報告;

5、審計項目後續整改跟蹤;

6、完成領導交代的其他工作等。

審計專員工作職責 篇9

1.負責開展集團及各子公司常規及專項審計項目,根據發現的問題提出審計意見並撰寫審計報告;

2.督促跟進,審計建議的落實及整改,監督重要業務流程及職責的履行情況;

3.檢查與評價各業務流程及管理制度的合理性及執行情況且建立完善內控體系;

4.收集彙總、分析公司重要審計信息並建檔立案;

5.完成領導交辦的其他工作任務。

審計專員工作職責 篇10

1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;

2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況、評價預算完成情況等;

3、參與實施專項審計;

4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;

5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發現存在問題的整改工作進行跟進與落實。

6、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計專員工作職責 篇11

1、擬定集團各項內部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;

2、對集團分子公司內控制度執行情況的監督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;

3、 進行合規風險管理,組織項目事前風險審覈、事中風險控制、事後風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;

4、 跟蹤對內部控制的改進和完善,引導內控評審、業務行爲自檢自糾等機制的建立,落實監控管理模式,保障公司的業務運作合規安全;

5、根據集團及行業特點進行法律風險、經營風險提示與預防;

7、政府相關法律法規的傳遞。

8、外審協助配合

審計專員工作職責 篇12

1、協助梳理公司業務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;

3、根據企業內控標準,協助複覈財務報告數據的準確性。

4、協助編制發佈內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險

5、對於審計發現及時跟進解決,並建立自查機制,杜絕類似問題的再次發生。

審計專員工作職責 篇13

1.根據審計工作計劃及上級指派完成財務審計、內控審計、離任審計及其他專項審計工作;

2.撰寫審計工作底稿、草擬審計報告,定期上交工作總結及工作計劃;

3.協助上級完成內部審計制度和工作流程的起草、修訂;

4.對固定資產、存貨等主要資產進行監督盤點,審覈其真實性、完整性、準確性,對於發現的問題提出審計意見和建議;

5.其他臨時性工作。

審計專員工作職責 篇14

1、擬定季度月度的內部審計計劃,編制內部審計制度;

2、組織內部審計,開展審計具體工作,保證審計工作進度和質量,根據審計結果形成內部審計報告初稿;

3、做好審計報告的意見徵求、發放、反饋、整改監督等工作;

4、做好審計底稿的歸檔入庫工作,保證檔案的完整性;

5、參與公司內控修訂以及《內審手冊》的修訂和編制工作;

6、完成領導交辦的其他工作任務。

審計專員工作職責 篇15

1.按審計工作計劃按時、按質完成常規和專項審計工作任務;

2. 做好公司運營風險點和關鍵點內控評價;

3.內部審計檔案的整理和保管的工作;

4.上級安排的其他工作。

審計專員工作職責 篇16

1、對會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性進行審計監督。

2、針對財務工作中出現問題的原因,提出改進建議和措施,並糾正財務工作中的差錯弊端,規範公司的經濟行爲。

3、對公司及所屬單位的領導人員任期的經濟責任進行審計。

4、對公司管理層和所屬單位負責人進行離任審計。

5、審閱公司的合同和其他有關經濟資料,掌握情況,發現問題。

6、對公司經營管理中的重要問題和非常事件開展專項審計調查。

7、按時完成領導交給的其他工作。

審計專員工作職責 篇17

1.在主管領導下,遵守國家法律法規、公司規章制度,依法實施審計業務。

2.配合協助基建辦、採購部完成基建工程各專業工程造價編制審覈工作及現場審計工作。

3.組織做好基建、裝璜工程專項財務概算執行情況的審計,並對工程材料的招採、工程簽證和施工情況進行監督。

4.負責做好審計工作的檔案管理工作。

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