檢驗化驗制度大綱

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第一條 樣品的抽取、製備、保管

檢驗化驗制度大綱

1、質管員要根據規定,對原料、成品進行抽樣,並及時將樣品送給化驗員進行化驗,質管員在抽樣時需將樣品名稱、生產時間、抽樣時間,到貨數量等信息在請驗單上進行明確標識。

2、化驗員根據質管員提供的樣品,進行四分法分樣後,將需粉碎的樣品進行粉碎,全通過40目篩,用於化驗,不需粉碎的,直接用於化驗。

4、將不需化驗的樣品放入留樣室進行保管,定期清理。

第二條 樣品的檢驗

1、按儀器操作規程進程操作。

2、化驗室所有化學試劑均要按性質進行分別保管。

3、化驗過程中,對產生有毒氣體的操作應注意通風 ,使用腐蝕性試劑

時,要帶防護手套。

4、根據產品的不同,分別檢測其相應的成分,其儀器操作根據儀器操作規程進行,準確無誤的處理數據,對標準中沒有規定檢驗方法的產品檢驗,應通過化驗室主任選用符合產品質量檢驗要求的檢驗方法。

5、檢驗要有完整的原始記錄,原始記錄要清潔、整齊,不得塗改,測試數據的精度及誤差均按標準執行。

6、平等雙份檢驗結果,檢驗結果超過允許誤差範圍的,應為初檢不合格,初檢不合格項目,要進行復檢。

7、檢測過程中發現故障或出現外界干擾應立即中斷測試,等排除故障或干擾後,重新檢測。

第三條 原始記錄的填寫、保管

1、原始記錄和報告單統一印製編號,格式要符合工作的要求。

2、原始記錄由化驗員認真填寫,字跡工整,不許塗改。如發現誤記,在誤處劃一橫槓以示無效,測量數據要按實際檢測結果填寫,不準偽造,不許任意撕毀。

3、檢測完畢後按標準規定的有效位數和誤差理論計算結果,並親自簽名,經化驗室負責人審核簽字。

4、原始記錄由專人負責管理。對所有需存檔的表格或文件,放入指定的櫃中保存,到規定的時間需銷燬的,應填寫相應的表格後經質量部銷燬。

5、原始記錄只能作為檢查記錄專用,不能代替檢驗報告,更不準做他用,未經室主任同意,其他人不得隨意查閲原始記錄。

6、質管部經理應不定期抽查原始記錄的記載是否符合規定,發現不符合

者及時糾正。

第四條 檢驗結果的整理、審核、上報與存檔

1、檢驗報告是評定產品質量的技術依據,各有關人員應嚴格履行審核手續

2、檢驗報告由專門人員根據原始記錄,填寫化驗報告單,經化驗室負責人審核簽字。報告一式二份,一份上報主管領導,一份存檔。

3、存檔管理:檢驗原始記錄和化驗單存檔,保存期為本批產品售出後兩年。

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