稽覈崗位職責(精選18篇)
稽覈崗位職責 篇1
1、負責公司稽覈管理制度、流程的建立、執行與改進;
2、負責稽覈團隊的建設、培養、激勵與優化;
3、負責稽覈團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現;
4、負責組織開展對公司業務系統運行情況的常規稽覈檢查工作,編制稽覈檢查報告並向上級彙報;
5、負責組織開展對公司各系統運行情況的專項稽覈工作,編制稽覈檢查報告並向上級彙報;
6、負責就稽覈檢查中發現的問題進行監督改進;
7、負責定期/不定期的對稽覈管理工作進行總結與改進,編制總結報告並向上級彙報;
8、參與公司風險管理體系建設與改進的相關工作;
9、參與公司新業務/新產品設計的相關工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽覈工作,並提交稽覈報告。
稽覈崗位職責 篇2
職位描述
崗位職責:
1、熟悉公司業務系統操作,不斷完善業務系統流程;
2、對公司的庫存、資金以及其它資產的進行安全管理,並對存在的問題進行透析及採取措施;
3、負責對各門店的庫存盤存管理工作。並對盤存結果提出建議性意見;
4、配合上級完成其他的工作,及時完成上級交辦的事宜。
任職資格:
1、工商管理、財務會計以及計算機相關專業專科學歷以上,經驗豐富者,可以降低學歷要求;
2、有良好的財務知識基礎以及管理理念;
3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等),有較好的數據處理能力;
4、責任心強,能主動積極與業務部門溝通協調,有較強的理解能力;
5、有較強的學習能力和抗壓能力;
6、能適應短期出差
稽覈崗位職責 篇3
1、負責稽覈中心的全面規劃及稽覈體系的建立與健全;
2、負責組織本部門崗位職責的編制、審覈、報批;
3、負責本部門員工的工作監督、檢查、考覈;
4、負責公司質量管理體系的執行、維護、監督;
5、以公司相關規章制度、程序文件、管理制度、作業流程、崗位說明書等制度規範爲依據,確定稽覈重點及稽覈頻次;
6、受理部門及員工重大投訴,並以事實爲依據進行調查處理;
7、召集被稽覈部門和員工參與調查座談會;
8、對稽覈工作中發現的問題進行督導改進;
9、制訂、審覈、部門工作計劃、總結及工作改善方案;
10、審覈稽覈專員每日《稽覈檢查表》、《整改通知書》、每週工作總結、計劃等記錄;
11、總經理交辦的其它臨時事項。
稽覈崗位職責 篇4
職位描述
工作職責:
1) 採集市場指標數據、抽查促銷執行;
2) 開展臨時調查任務,提供調查數據;
3) 編制稽覈報表、報告及各項稽覈數據臺賬等;
4)領導交付的其它工作。
任職資格:
知識 對營銷類、管理類、經濟類知識有一定的瞭解。
技能 1、熟悉office辦公軟件操作;
2、較好的語言表達溝通能力和學習能力;
3、能夠承受一定壓力,有較強的環境適應能力。
經驗 無
其它 本科應屆畢業生
稽覈崗位職責 篇5
1.負責公司內控及內稽制度建立與執行,對內控流程規劃及改善
2.執行年度稽覈計劃、出具查覈報告並追蹤改善
3.發現問題,進行機動稽覈,並出具報告及改善建議
4透過稽覈過程,瞭解及改善內控機制,提升經營效率
5.透過稽覈過程,提案建議改善作業流程及營運模式,以提升經營績效
6.監控公司內部運作,追蹤流程,杜絕弊端,達到嚴謹之風險控管
7.其他主管交辦事項
稽覈崗位職責 篇6
1.負責對部門借款審覈,對出納簽發的支票要索審查無誤後,負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審覈各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審覈,保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審覈編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳並於電腦帳覈對。
5.按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;覈算費用;覈算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;覈算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7.協助財務經理計算分公司工資,並根據審覈過工資表負責及時發放。
8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限於):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9.裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。
11.完成部門經理交辦的其它工作。
稽覈崗位職責 篇7
1.負責對部門借款審覈,對出納簽發的支票要審查無誤後,負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審覈各項財務收支,嚴把財務關,做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審覈,保證每一筆憑證內容真實、手續完備、數字準確、會計科目正確。審覈編號連續、附件票據合規、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳並於電腦帳覈對。
5. 按照正常審批程序,負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執行對外匯款;交納本地按揭款;覈算費用;覈算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;覈算工程利潤;統計、監控資金流量等。
7.協助財務經理計算分公司工資,並根據審覈過工資表負責及時發放。
8.負責提交相關財務報表,保證準確及時,報表包括(但不限於):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9. 裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發放、統計工作。
11.完成領導交辦的其它工作。
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1.審計稽覈崗位職責
稽覈崗位職責 篇8
1.在稽覈主管的領導下,做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽覈工作
2.從合法性、真實性、手續是否完備等方面對原始憑證進行認真複覈
3.複覈記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內容,會計科目及金額、記賬是否正確
4.複覈賬簿登記是否符合規定,內容是否與原始憑證、記賬憑證相符
5.對各項財務收支進行稽覈,審覈其是否符合財務收支計劃,對嚴重超計劃者要審覈其合理性
6.從數字銜接性方面定期對財務報表進行稽覈
7.對稽覈中發現的問題,要及時彙報主管採取措施進行解決,妥善處理
8.在已稽覈的會計資料上蓋章,並隨時做好稽覈記錄
稽覈崗位職責 篇9
1.覈算公司運營成本,稽覈業務是否及時、準確、全面導入ERP系統,爲公司決策提供有效的數據支持。
2.供應商往來賬目的核對工作;
3.供應商在途庫庫位的跟蹤覈對;
4.物流數據的錄入和核對;
5.供應商測試物料的跟蹤、處理;
6.參與庫存盤點,審覈各項財產物資的增減變動和結存情況,並與帳面記錄進行覈對,確定帳實是否相符,並查明帳實不符的原因;
稽覈崗位職責 篇10
1、協助制定和完善財務管理制度及流程;
2、制定並完善工作操作手冊,管理稽覈團隊,培養後備人才;
3帶領稽覈會計團隊對全國各區域的預算進行控制,保證數據的準確性和及時性;
4、協助進行業務指標及費用的滾動預測/月度經營分析/預算編制,並定期輸送分析報告;
5、對各分公司的地方財稅政策進行整體收集,並針對地方的特殊政策,在不違背公司財務制度的狀況下,進行地方的財稅制度的調整,輔助各分公司進行稅務報道,申報稅項事宜;
6、與各分公司的稅務和代理記賬公司關係的建立和維護;
7、配合審計工作。
稽覈崗位職責 篇11
酒店稽覈崗位職責
1、充分利用留言本與夜審作好溝通,負責向財務經理彙報工作。
2、複覈夜審遞交的營業收入日報表電腦初本,於早會前送財務經理。
3、複覈餐廳等各營業點收入的準確性。
4、複覈前臺收入,審覈房價差異,任何未授權的房價變動應上報財務經理處理。
5、檢查每日的折扣、優惠等是否符合酒店要求並彙總。
6、確定所有的客人的押金已輸入電腦並已入帳。
7、對夜審的營業收入日報表進行調整,作出正本
8、爲了保持在同行業中的龍頭地位,比較分析每日報表,與同行對比。檢查團隊、公司、個人的信用。
9、負責餐飲帳單、各類票據、餐券的消號及控制工作。
10、完成收銀員長短款報告。
11、負責與各部門溝通,進行相關手續的申請或補辦,確保相關表單按酒店規定流程操作。 12、檢查團隊、公司、個人的信用。
13、月底負責對各類表單進行存檔,並完成月結報告送會計部。
14、忠於職守,秉公辦事,不斷補充完善現行審覈制度。
15、將所有錯誤或問題在留言本上記錄,以便各領班、收銀領班跟辦或督促跟進。
16、做好保密工作,維護酒店及消費者利益。
稽覈崗位職責 篇12
高級稽覈經理(項目稽覈)
1.負責對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監督和評價,提出稽覈建議,並對稽覈發現的整改情況進行持續追蹤;
2.負責對外部監管機構指定的常態化、特定業務條線的項目進行檢查、監督和評價,提出稽覈建議,並對稽覈發現的整改情況進行持續追蹤;
3.負責對行領導特別交辦的項目進行檢查、監督和評價,提出稽覈建議,並對稽覈發現的整改情況進行持續追蹤
稽覈崗位職責 篇13
稽覈經理(項目稽覈)
1.協助對總行外包的大型管理類項目從立項開始到項目結束階段的全流程進行檢查、監督和評價,提出稽覈建議,並對稽覈發現的整改情況進行持續追蹤;
2.協助對外部監管機構指定的常態化、特定業務條線的項目進行檢查、監督和評價,提出稽覈建議,並對稽覈發現的整改情況進行持續追蹤;
3.負責對行領導特別交辦的項目進行檢查、監督和評價,提出稽覈建議,並對稽覈發現的整改情況進行持續追蹤
4.負責稽覈相關外包的大型管理類項目的建設,對項目的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理,促進項目目標的達成;
5.負責制定並完善項目稽覈的稽覈方法和程序,持續梳理並優化項目稽覈流程;
6.收集、歸檔稽覈項目檔案。
稽覈崗位職責 篇14
一、負責稽覈實施方案的擬訂,報批後組織實施。
二、負責所轄網點序時稽覈工作任務。做到時間連續,稽覈內容覆蓋到全部業務。
三、按現場稽覈操作規程按時保質完成項目稽覈工作任務。
四、對所屬稽覈人員合理分工。
五、審覈稽覈工作底稿、稽覈報告、取證材料等,彙總稽覈情況,擬寫稽覈報告,審議稽覈報告,針對發現的問題提出處理意見,報批後執行。規範地使用稽覈管理系統。
五、稽覈發現的可疑問題和重要線索,要先電話後書面報告稽覈部門或領導。
六、及時解決稽覈中出現的問題和困難,遵守稽覈工作紀律和保密制度。
七、做好稽覈資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。
八、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協調溝通。
九、貫徹國家法律法規和單位各項規章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批後執行。
十、遵守法律規章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業道德、職業操守。按照單位各項工作事務和業務操作規程做好各項工作。
十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。
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1.審計稽覈崗位職責
稽覈崗位職責 篇15
一、編制公司內部審計工作制度,編制年度內部審計工作計劃並組織實施。
二、配合中介機構開展對公司年度財務決算的審計工作,並對公司年度財務決算的審計質量進行監督。
三、對公司及所屬單位的財務收支、財務預算、決算、費用支出、資產質量、經營績效、費用支出、物資採購、內部控制以及其他有關的經濟活動進行審計監督。
四、負責對工程項目成本控制執行情況進行考覈監督,對公司直屬的自營項目進行終結、獎罰兌現審計,對分公司管轄的自營項目進行終結、獎罰兌現的複審。
五、創新內部審計工作,在完成正常審計業務外,積極開展內
部審計調查和專項審計,爲加強企業管理,提高經濟效益出謀劃策。
六、提高服務意識,積極主動爲基層單位提供合理化建議及意見。
七、做好上級審計部門和由本部門履行的其他工作事項。
稽覈崗位職責 篇16
一、檢查督促全轄各信用社及其網點執行國家金融方針、政策和聯社規章制度。
二、負責組織本部門實施
二、組織實施各信用社執行信貸計劃、現金計劃和財務計劃情況。
三、稽覈各信用社營運及經濟效益情況,通過稽覈審計,不斷總結經驗、發現問題、提出建議,對信用社經營管理髮揮謀士作用
四、檢查信用社各項業務發展的真實情況,醫治虛假經營,當好金融醫士。
五、維護國家集體財產安全,幫助信用社改善經營,促使信貸資產按照效益、安全、流動的原則開展業務。
六、圍繞聯社整體工作,與其它部門搞好協調工作。
七、分析反饋經濟、金融業務活動和稽覈審計工作情況,草擬稽覈審計方案,整理稽覈審計記錄,完成稽覈審計報告。
八、承辦聯社領導與上級審計部門交辦的其它工作。
(二)稽覈審計部副經理崗位職責
一、協助經理管理全縣信用社稽覈審計工作,教育部室人員履行職責、深入鑽研農村信用社稽覈審計業務,積極完成各項工作任務。
二、負責審覈制定本科稽覈審計工作計劃,審覈本部擬定的各種文件材料。
三、定期向經理報告工作,分析反饋經濟、金融業務活動和稽覈審計工作情況。
四、負責信用社稽覈審計工作,深入基層瞭解信用社工作動態,指導和解決工作中存在的問題。
五、負責稽覈審計人員的指導工作,促進稽覈審計工作人員政治素質和業務素質的提高。
六、協調與本聯社有關部室及地方審計部門的關係。
七、完成領導交辦的其他工作。
(三)稽覈審計部綜合崗位職責
一、負責蒐集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽覈審計對象業務經營活動動態,並建立業務檔案。
二、編制和填報有關稽覈工作報表,並起草稽覈工作文件、報告和稽覈工作計劃、總結。
三、負責信用社業務、財務活動的序時稽覈和專項稽覈,做到序時稽覈有彙報,專項稽覈有報告。
四、草擬稽覈審計實施方案,整理稽覈審計記錄,寫出稽覈審計報告,並在職權範圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監督,並堅持查庫制度。
五、收集有關規章制度在執行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。
(四)稽覈審計部內審崗位職責
第一條根據領導安排,按照有關規定具體組織開展稽覈審計工作。
第二條負責草擬稽覈審計規章制度和稽覈審計報告等,對確定的稽覈審計項目制定具體的稽覈審計計劃、稽覈審計方案。
第三條負責做好所承擔稽覈審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作,按規定建立和管理稽覈審計檔案。
第四條對稽覈審計中發現的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽覈審計程序和有關規定做出稽覈審計結論和決定,並負責監督執行。
第五條參與調查研究,瞭解下級稽覈審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業務問題,提出做好本崗位稽覈審計工作的措施。
第六條完成領導交辦的其他工作。
稽覈崗位職責 篇17
高級稽覈經理(盡職調查)
1.負責對全行不良資產問責工作實施情況的稽覈檢查和評價;
2.組織對總行中、高層管理人員的任期(離任)經濟責任稽覈,並協助擬寫經濟責任稽覈報告;
3.開展監管部門指定的專項稽覈項目,擬寫相關的專項稽覈報告;
4.參加行領導要求部門開展的其他現場檢查或專項稽覈;
5.落實對參與開展的稽覈項目發現問題的整改情況進行持續追蹤;
6.對任期(離任)經濟責任稽覈工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善。
4.負責稽覈相關外包的大型管理類項目的建設,對項目的進度、交付、培訓、應用等情況進行管理,促進項目目標的達成;
5.負責制定並完善項目稽覈的稽覈方法和程序,持續梳理並優化項目稽覈流程;
6.收集、歸檔稽覈項目檔案。
稽覈崗位職責 篇18
1、財務稽覈:
(l)審覈各項支出憑證。
(2)審覈各項收入賬項。
(3)審覈各項攤提折舊。
(4)審覈應收應付、預收預付賬項。
(5)審覈原物料、成品、在製品、存貨估價。
(6)審覈各廠廠務費用分攤方法。
(7)審覈有關本企業所屬各廠、各營業所、門市部、各廠倉庫的財務。
(8)審覈營利事業所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。
(9)其他有關調整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。
2、業務稽覈:
(l)審覈各處廠業務計劃工作進度。
(2)查覈各處廠工作之進行是否依照規定。
(3)追蹤各項會議決定辦理事項。
(4)其他與業務稽覈有關的事項。
3、財務稽覈:
(l)審覈有關財產的購置或處理。
(2)審覈有關原物料採購招標比價的監督及價格。
(3)審查有關對外訂立的財物契約。
(4)抽查有關本企業及所屬分支機構的現金、票據、有價證券、應收賬款等。
(5)抽查有關財產及原物料成品庫存。
(6)其他與財務稽覈有關的事項。