審計總監工作職責2022職責(通用19篇)

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審計總監工作職責2022職責 篇1

1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;

審計總監工作職責2022職責(通用19篇)

2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃,並監督計劃的落實;

3、負責下屬員工的工作安排,並對下屬進行工作指導、監督,確保部門工作的順利開展;

4、負責落實本部門績效考覈工作;

5、負責督導各級審批/審覈意見在本部門經辦事宜中的落實;

6、負責公司財務審計管理,指導實施財務日常審計和專項審計,對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;

7、負責對總部及項目公司的經營狀況進行審計,對審計結果提出處理建議;

8、配合集團內部審計工作;

9、負責公司工程審計管理,負責建立和完善工程審計制度、規範,建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系並組織實施;

10、負責公司管理審計,建立和健全公司管理體系內控體制,包括對公司管理制度規範的合理化建議、執行評估、風險識別及防範優化方案;

11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程審覈,推進流程改進;

12、組織部門推進信息化建設,改進信息管理工作,支持公司業務的高效運轉;

13、完成其他職責內的工作事項。

審計總監工作職責2022職責 篇2

1.根據公司整體戰略規劃,擬定和完善集團內部審計管理制度流程,制定集團年度內審計劃;

2. 對投資項目進行財務預測,風險評估、收益預測、退出方案制訂,同時出具投資建議書;

3.協助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度,對可能出現的風險進行識別、評估;

4.根據內審計劃,主導公司內部審計檢查工作,並組織落實,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計等;

5.編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結,並督促審計整改問題和合理化建議的落實工作;

6.對集團及各分子公司重大項目及業務操作執行的各個環節進行監控,及時預警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;

7.完成主管交辦的其他工作。

審計總監工作職責2022職責 篇3

1、負責協助搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規範和管理制度。 監督規章制度的落地實施;

2、負責組織所轄範圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團及下屬單位經濟責任審計 、內控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;

3、負責公司內審諮詢服務,受理並對集團及屬下單位內部人員反舞弊舉報開展調查,糾正和處理管理中的違規違紀行爲;

4、負責經營、成本、財務相關經濟類審計工作;

審計總監工作職責2022職責 篇4

1.規劃和組建集團內部監控系統,參與相關涉外事項,科學管理朗致經營風險;

2.爲朗致戰略發展及規劃提供最先進、權威的專業支撐;

3.內部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。

審計總監工作職責2022職責 篇5

1、建立公司的審計管理體系,制定公司審計的管理制度和明細,編制年度審計計劃和審計方案;

2、編制審計報告,進行問題披露,提出改進建議和決策依據;

3、組織執行後續審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案;

4、協調公司與外部監督、審計部門之間的關係,配合有關外部檢查;

5、完成領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責2022職責 篇6

1.全面負責公司造價審計,對項目造價監管提供方案;

2.對公司重大工程實行全過程造價監管,降低項目造價運營風險;

3.對公司常規工程實行定期抽查審計,加強項目造價監管;

4.組織項目內部結算審計,對工程超成本費用進行合理評定;

5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發展;

6.完善合約管理體系,加強合同經濟風險控制;

7.及時處理公司造價管理過程中出現的重大造價誤差問題;

8.統籌協調公司重大項目內外結算問題;

9.總經理交辦的其它任務。

審計總監工作職責2022職責 篇7

1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

2.負責工程造價、施工現場、招標採購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關風險點,同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責2022職責 篇8

1、指導建立和完善公司內部審計制度及規範,執行公司風險控制戰略;

2、根據公司相關運營、內控管理制度,定期進行檢查稽覈;

3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;

4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

5、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審覈;內控制度執行效果審覈及提出修改建議等;

審計總監工作職責2022職責 篇9

1、主持編制年度採購審計方案、具體審計計劃等;

2、參與制定公司招投標、採購工作審計計劃並按計劃執行,包括工程預決算管理、合約規劃、項目目標成本和動態成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招採管理的審計、開標的實時旁站等內容;

3、對公司各職能部門的制度及執行情況進行審計並提出改進建議;

4、跟進審計結果的落實整改情況,並對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

5、彙總、整理審計發現,編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

6、通過審計意見的溝通、反饋和監督落實,與業務部門建立良好的工作關係,保持順暢的日常溝通渠道;

7、完成領導臨時交辦的其他工作。

審計總監工作職責2022職責 篇10

1、根據公司實際情況編制並執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;

2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;

3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;

4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;

5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。

審計總監工作職責2022職責 篇11

1、公司計劃成立會計事務所,負責會計師事務所業務質量及經營規劃;

2、負責會計師事務所業務拓展;

3、負責會計師事務所團隊建設和管理;

4、編制完整的項目工作計劃,爲合夥人提供合理化建議;

5、作爲項目負責人,監控項目組的工作狀況,採取措施以保證工作結果順利完成;

6、出具審計業務報告和其他鑑證業務報告。

審計總監工作職責2022職責 篇12

1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定並完善內部審計制度和流程,並在推動實施過程中不斷改進。

2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。

3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價,並根據風險控制需要確定審計關鍵工作。

3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據計劃組織開展內部例行審計工作,規避運營過程中的風險,推動管理提升。

4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。

5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構建部門人員考覈評價指標,對部門人員進行考覈評價,落實績效反饋。

6、領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責2022職責 篇13

1、評估集團核心業務中系統風險狀況,判斷高風險領域,編制集團審計項目計劃。

2、組織或參與項目審計,負責工程、招採、成本、經濟管理等業務審計;

3、負責審計程序及方案的編寫和完善,提出專項審計建議;

4、統籌和組織審計項目實施,撰寫審計報告。

5、參與或主導各類舞弊案件的調查。

6、組織實施、配合開展專題風險管理項目;

7、定期輸出集團核心業務工程領域的風險評估報告。

審計總監工作職責2022職責 篇14

1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;

2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限於:經營效果、決策活動、銷售與收款、採購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;

5.領導安排的其他工作。

審計總監工作職責2022職責 篇15

1、依據公司戰略發展要求制定審計法務部工作規劃;

2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、優化;

3、監督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;

4、企業內部審計的計劃、指導實施、總結分析工作;

5、企業發展風險的規避及指導工作;

6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。

審計總監工作職責2022職責 篇16

1、負責集團內部審計、內控體系搭建;

2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;

3、擬定並完善內部審計制度和流程,

4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算並落實執行;

5、督促審計結論和建議的整改;

6、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

7、對審計項目進行調查、覈實,蒐集審計證據,出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。

8、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

9、協調公司與外部監督、外審之間的關係;

10、負責公司內部控制評估報告的編制

審計總監工作職責2022職責 篇17

1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防範舞弊風險;

5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。

審計總監工作職責2022職責 篇18

1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定,制度,和內部控制制度並監督執行;制定年度內部審計工作計劃;

2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協調各方面的關係;審覈審計報告,向集團董事長彙報工作;

3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 並提出健全制度或改進工作的合理化建議;

4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節,並不斷完善;

6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;

7、 根據集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;

8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考覈,審批相關員工的費用、假期及其它申請;

9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責2022職責 篇19

(1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,爲集團日常經營業務和重大決策提供法律諮詢、合規建議及風險分析、審計數據支持;

(2)制定集團內部審計計劃,並開展內部審計工作;

(3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價,並檢查執行情況;

(4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;

(5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯繫協調工作;

(6)完成領導交辦的其他工作。

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