審計總監工作職責_審計總監工作內容(精選12篇)

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審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇1

1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定,制度,和內部控制制度並監督執行;制定年度內部審計工作計劃;

審計總監工作職責_審計總監工作內容(精選12篇)

2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協調各方面的關係;審覈審計報告,向集團董事長彙報工作;

3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 並提出健全制度或改進工作的合理化建議;

4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節,並不斷完善;

6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;

7、 根據集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;

8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考覈,審批相關員工的費用、假期及其它申請;

9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇2

1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度,協助建立健全集團反舞弊機制;

2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監督;

3、負責對集團和子公司的大宗物資採購、合同等進行審計監督;

4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、採購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進行檢查;

5、負責對集團、子公司投資項目執行情況,對工程項目的成本、進度、質量進行稽覈和評價。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇3

1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計劃並組織實施;

2. 對集團各項經營業務進行審計,起草審計報告並進行風險提示;

3. 對內部管理權限執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;

4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計,並起草審計報告;

5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查,起草審計報告;

6. 彙總審計結果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;

7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調,並配合相關工作開展;

8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產覈銷工作;

9. 對出納工作提出建議並進行監督;

10. 對審計活動後的相關資料進行彙總和歸檔。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇4

1、統籌並搭建內部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內控工作計劃;

2、識別內審工作重點領域,擬定內部審計工作計劃並負責實施,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,並對發現的問題提出可行性整改建議;

3、和總部財務/技術部門密切合作,建立並完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;

4、熟悉公司內部各類內部審計工作,包括但不限於專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

5、提供內審諮詢、開展相關培訓,營造良好的管控環境。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇5

1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

2.負責工程造價、施工現場、招標採購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關風險點,同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇6

1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;

4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;

5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;

6、負責公司稽覈的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察,並向總經理報告結果;

7、負責公司專項審計工作的開展。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇7

1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案。

3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行爲,並提出處理建議。

6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇8

1.負責公司內部審計體系構建和相關制度的撰寫與修訂;

2.負責公司《年度審計工作計劃》的制定和組織實施;

3.檢查公司各下屬控股企業內部控制制度(包括內部管理控制制度、業務控制制度、內部財務會計控制制度等)的執行情況,並對其有效性、合理性、經濟性進行評價;

4.對公司及下屬控股企業的經濟活動及相關財務收支的真實性、合法性、效益性進行審計監督,爲優化公司經營管理流程提供意見建議;

5.負責公司及下屬企業的經營者任期(或離任)經濟責任審計,爲經營者升職、降職、免職和調動提供參考依據;

6.根據需要對《審計報告》的落實情況,安排必要的跟蹤管理和後續審計;

7.負責公司內部審計隊伍建設和管理,提升內部審計專業技能;

8.協調外部審計工作,對外部中介機構在公司的審計工作進行監督和評價。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇9

根據審計任務制定具體審計工作方案,負責審計項目的實施。

對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標採購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;

對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;

按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);

突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;

對審計過程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,並督促有關單位整改;

編制審計報告,並確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;

能夠依據審計結果,分析出相關的舞弊風險點;

對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇10

1.規劃和組建集團內部監控系統,參與相關涉外事項,科學管理朗致經營風險;

2.爲朗致戰略發展及規劃提供最先進、權威的專業支撐;

3.內部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇11

1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

2.根據風險管理情況和公司發展需求,參與制定公司年度審計計劃,並參與實施;

3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據方案內容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、彙報並提出改進意見。

4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

5.負責審計建議整改的後期跟進和監控改進。

6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作;

7.完成領導交代的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇12

1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);

3、擬定並完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;

4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;

6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;

7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

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