內部審計崗位職責十四篇
內部審計崗位職責 篇1
1、熟悉內部審計制度和審計流程;
2、負責醫療收費價格的審覈監督;
3、參與醫院基建維修監督和驗收工作;
4、負責做好審計底稿和查證等工作;
5、負責審計原始資料的積累、整理;
6、科長外出或者有特殊任務時參與院內詢價工作。
內部審計崗位職責 篇2
1、協助經理對本中心進行管理,推動審計工作的順利開展。
2、協助經理制定內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等,並具體負責實施。
3、協助經理組織並參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的'專題審計活動。
4、負責各項常規審計工作的實施,負責審計工作底稿的複覈,審計報告和審計調查報告的編寫工作。
5、負責審計結論和處理意見執行情況的檢查、督辦工作。
6、協助經理開展諮詢工作和業務培訓。
7、完成上級安排的其他工作。
內部審計崗位職責 篇3
1、參與制定公司內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等工作。
2、參加各項常規審計工作的實施,並具體負責所涉及審計事項審計工作底稿的編制。
3、參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。
4、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。
5、負責有關審計資料的原始調查、手機、整理、建檔工作,按規定保守祕密。
6、參與審計相關業務制度和業務知識的.學習和培訓,不斷提升審計業務水平。
7、做好審計管理信息系統的數據管理和安全運行維護工作。
8、完成上級安排的其他工作。
內部審計崗位職責 篇4
一、審計科在開展內部審計工作中應履行下列職責:
1、擬定本單位內部審計規章制度;
2、審計預算的執行和決算;
3、審計財務收支及有關經濟活動;
4、審計基本建設投資、修繕工程項目;
5、審計各類專項經費的管理和使用;
6、開展固定資產購置和使用、藥品和醫用耗材購銷、醫療服務價格執行情況、對投資、工資分配等審計監督;
7、審計經濟管理和效益情況;
8、辦理院領導和上級審計機構交辦的其它審計事項。
二、審計科長職責
1、在院長直接領導下,負責科室全面工作,履行科室職責,實行目標管理和崗位責任制;
2、貫徹有關審計的法令、制度和指示,遵守國家法規,廉潔奉公;
3、根據上級的部署和本單位經濟活動的具體情況擬訂審計工作計劃,報經本單位領導批准後,組織實施,依法審計,做好審計的督促、檢查,和報告工作;
4、負責做好本科室人員的`思想政治教育和抓好勞動紀律,考勤,定期組織政治學習和業務訓練,提高幹部職工的素質及工作效率,改進工作作風。
內部審計崗位職責 篇5
1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權。
2、全面負責審計部工作,組織制定審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案並貫徹落實。
3、負責審計報告和審計調查報告的審覈,參加審計項目實施,掌握集團經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,爲領導決策提供參考信息。
4、負責督辦經公司領導批准的審計結論和處理意見的執行情況。
5、負責並參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的.審計活動。
6、負責公司審計諮詢工作,爲被審單位提供管理諮詢服務。
7、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責。對被審單位提供的有關資料負保密責任。
8、對發現違反國家法律法規和公司內部管理制度的行爲及時報告。對發現的內部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議。
9、組織協調部門內部工作,定期召開部門工作會議,溝通交流情況,安排工作。
10、加強內部管理,合理安排、配置各審計崗位人員,負責部門
11、負責組織完成上級安排的其他工作。
內部審計崗位職責 篇6
1. 組織編制並實施公司年度審計工作計劃;
2. 制定公司內部審計體系的構建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經營活動的內部控制制度的建立、健全及執行情況,並提供諮詢意見;
3. 能夠獨立負責並對公司開展經營效益審計、舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現場審計方案並執行;
4. 能夠就審計結果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關鍵問題,並對提出的問題提出有意義的見解;
5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;
6. 監督審計發現的後續整改及落實情況;
7. 擁有定期收集並整理當期審計發現的意識,並向高級管理層彙報;
8. 擁有團隊協作意識,與其他團隊成員分享經驗以及專業知識,從而使得團隊得以成長。
9. 完成上級主管交辦的其他工作。
內部審計崗位職責 篇7
1、執行公司層面和業務流程等內部控制梳理及測試工作;
2、協助完成專項審計項目;
3、監督內控執行及優化;
4、對接外部審計等工作;
內部審計崗位職責 篇8
1、協助建立質量檢查體系,結合各部門工作清單推進SOP及稽覈手冊梳理;
2、按計劃開展質量檢查工作,與部門共同制定問題整改方案及計劃,並跟進解決,促進部門質量管理工作提升;
3、總結分析部門日常業務開展中出現的各類問題,針對重大問題組織評估,出具案例分析,並組織學習分享;
4、負責出具考覈結果,編寫中心運營分析報告,給部門管理工作提供參考依據。
5、協助建設共享作業平臺,技術驅動運營管理。
內部審計崗位職責 篇9
(1) 小組織的經營戰略是否與總部的經營戰略一致
(2) 代理商的經營是否履約了代理工作,是否有其他業務開展
(3) 經營精力是否符合經營約定
(4) 經營項目及路線是否匹配總部戰略
內部審計崗位職責 篇10
1、負責所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質量。
2、負責審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據,確保審計結論及評價客觀、公正。
3、負責審計中發現的問題歸類、彙總、分析,並提出合理的審計建議。
4、負責審計中發現問題的整改跟進並報告。
5、參與內部審計制度的修訂。
6、完成審計部長交辦的其他工作。
內部審計崗位職責 篇11
1、獨立承擔大(企業集團或上市公司)、中、小型項目的外勤主管工作(現場負責人),全面負責項目組各個外勤單位的現場管理、底稿歸檔;
2、對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
內部審計崗位職責 篇12
1、參與審計項目,編寫審計底稿,協助項目經理及高級審計員出具審計報告;
2、負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
3、領導交辦的其他工作。
內部審計崗位職責 篇13
1.在財務總監、財務經理的指導下,與各部門溝通最終確定財務內部控制手冊內容;
2.完成內控手冊相關表單的設計;
3.結合最終定版的公司內部控制手冊內容確認OA、ERP系統作業流、審批流;
4.收集各部門反饋的內控執行中的問題並上報;
5.維護內控手冊;
6.日常督促各部門按照內控手冊要求執行;
7.按內部控制流程要求對各部門業務進行內部自查、內部審計,並將自查結果形成工作底稿彙報;
8.配合外部審計人員完成公司內部控制審計。
內部審計崗位職責 篇14
1、參與擬訂監查計劃幾實施方案,並按計劃實施
2、參與公司內控狀況的監查和評價
3、參與實施專項監查任務,完成監查報告和改善提案
4、建立並管理監查檔案
5、履行公司規定的安全、質量、環境、健康有關職責
6、履行其它相關職責,完成委派的其它任務